阳城县公安局2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动,维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理,组织、协调全县重大警务行动,协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。
管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,依法对全县的特种行业进行管理。
管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。
指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
管理全县的集会、游行、示威活动。
负责全县道路交通管理,维护全县交通、消防安全,处理交通、火灾事故。
对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。
负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育,保障其合法权益。
接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。
履行法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门(单位)机构设置情况
阳城县公安局现有42个机构,其中执法执勤机构15个、综合管理机构3个、直属机构2个、派出机构20个、所属事业单位2个。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
78,294,617.59 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
64,219.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
69,065,145.13 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,135,502.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,479,220.49 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
2,647,681.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
25 |
78,294,617.59 |
本年支出合计 |
55 |
76,063,793.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
3,466,934.63 |
年末结转和结余 |
57 |
5,697,758.48 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
1,026,418.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
2,206,841.10 |
29 |
59 |
||||
总计 |
30 |
81,761,552.22 |
总计 |
60 |
81,761,552.22 |
二、2020年收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
78,294,617.59 |
78,294,617.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
204 |
公共安全支出 |
71,360,188.59 |
71,360,188.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20401 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
287,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040101 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
287,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
71,072,448.59 |
71,072,448.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
45,315,392.30 |
45,315,392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
12,274,100.00 |
12,274,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040220 |
执法办案 |
477,000.00 |
477,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040250 |
事业运行 |
1,342,802.00 |
1,342,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
11,663,154.29 |
11,663,154.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,135,502.00 |
3,135,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,007,277.00 |
3,007,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
90,248.00 |
90,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、2020年支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
76,063,793.74 |
61,166,553.11 |
14,897,240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
64,219.61 |
64,219.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
41,309.91 |
41,309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
41,309.91 |
41,309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
22,909.70 |
22,909.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
22,909.70 |
22,909.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
69,065,145.13 |
54,167,904.50 |
14,897,240.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20401 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
0.00 |
287,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040101 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
0.00 |
287,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
68,777,405.13 |
54,167,904.50 |
14,609,500.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
45,315,392.30 |
45,305,661.30 |
9,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,842,902.20 |
6,440,878.20 |
3,402,024.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040220 |
执法办案 |
196,814.00 |
196,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040250 |
事业运行 |
1,342,802.00 |
1,342,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
12,079,494.63 |
881,749.00 |
11,197,745.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,135,502.00 |
3,135,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,007,277.00 |
3,007,277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
90,248.00 |
90,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
78,294,617.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
64,219.61 |
64,219.61 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
69,065,145.13 |
69,065,145.13 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,135,502.00 |
3,135,502.00 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
78,294,617.59 |
本年支出合计 |
59 |
76,063,793.74 |
76,063,793.74 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,466,934.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,697,758.48 |
5,697,758.48 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,466,934.63 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
81,761,552.22 |
总计 |
64 |
81,761,552.22 |
81,761,552.22 |
0.00 |
0.00 |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
76,063,793.74 |
61,166,553.11 |
14,897,240.63 | |
201 |
一般公共服务支出 |
64,219.61 |
64,219.61 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
41,309.91 |
41,309.91 |
0.00 |
2010308 |
信访事务 |
41,309.91 |
41,309.91 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
22,909.70 |
22,909.70 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
22,909.70 |
22,909.70 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
69,065,145.13 |
54,167,904.50 |
14,897,240.63 |
20401 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
0.00 |
287,740.00 |
2040101 |
武装警察部队 |
287,740.00 |
0.00 |
287,740.00 |
20402 |
公安 |
68,777,405.13 |
54,167,904.50 |
14,609,500.63 |
2040201 |
行政运行 |
45,315,392.30 |
45,305,661.30 |
9,731.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
9,842,902.20 |
6,440,878.20 |
3,402,024.00 |
2040220 |
执法办案 |
196,814.00 |
196,814.00 |
0.00 |
2040250 |
事业运行 |
1,342,802.00 |
1,342,802.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
12,079,494.63 |
881,749.00 |
11,197,745.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3,135,502.00 |
3,135,502.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,007,277.00 |
3,007,277.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
90,248.00 |
90,248.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,917,029.00 |
2,917,029.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
128,225.00 |
128,225.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,151,246.00 |
1,151,246.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,114,046.00 |
1,114,046.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
1,048,032.00 |
1,048,032.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
66,014.00 |
66,014.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2,647,681.00 |
2,647,681.00 |
0.00 |
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | |||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
48,354,894.27 |
48,354,894.27 |
30101 |
基本工资 |
6,649,088.67 |
6,649,088.67 |
30102 |
津贴补贴 |
14,504,549.00 |
14,504,549.00 |
30103 |
奖金 |
6,519,784.72 |
6,519,784.72 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
396,151.00 |
396,151.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,523,308.41 |
3,523,308.41 |
30109 |
职业年金缴费 |
381,955.08 |
381,955.08 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,249,724.49 |
1,249,724.49 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
168,151.70 |
168,151.70 |
30113 |
住房公积金 |
5,280,829.20 |
5,280,829.20 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9,681,352.00 |
9,681,352.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
169,448.00 |
169,448.00 |
30301 |
离休费 |
90,248.00 |
90,248.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
42,000.00 |
42,000.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
37,200.00 |
37,200.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
人员经费合计 |
48,524,342.27 |
48,524,342.27 |
公用经费 | |||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
302 |
商品和服务支出 |
19,666,724.72 |
12,642,210.84 |
30201 |
办公费 |
681,070.94 |
582,762.94 |
30202 |
印刷费 |
1,155,635.55 |
1,005,922.55 |
30203 |
咨询费 |
71,800.00 |
66,300.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
82,707.34 |
55,046.34 |
30206 |
电费 |
603,163.71 |
429,513.71 |
30207 |
邮电费 |
558,702.00 |
558,702.00 |
30208 |
取暖费 |
520,270.90 |
520,270.90 |
30209 |
物业管理费 |
192,252.92 |
192,252.92 |
30211 |
差旅费 |
2,817,522.68 |
2,323,956.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2,895,155.07 |
721,300.25 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
64,702.05 |
64,702.05 |
30217 |
公务接待费 |
3,473.00 |
3,473.00 |
30218 |
专用材料费 |
432,159.90 |
428,559.90 |
30224 |
被装购置费 |
152,324.01 |
152,324.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
96,000.00 |
96,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
4,596,294.76 |
697,633.70 |
30228 |
工会经费 |
140,030.40 |
140,030.40 |
30229 |
福利费 |
815,754.74 |
815,754.74 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
980,874.47 |
980,874.47 |
30239 |
其他交通费用 |
1,729,467.02 |
1,729,467.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,077,363.26 |
1,077,363.26 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
309,840.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
4,470,702.75 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30905 |
基础设施建设 |
4,470,702.75 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30999 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
310 |
资本性支出 |
3,402,024.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
31001 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
268,332.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2,379,701.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
444,151.00 |
0.00 |
||||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
||||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
||||
公用经费合计 |
27,539,451.47 |
12,642,210.84 |
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4,175,000.00 |
0.00 |
4,100,000.00 |
2,000,000.00 |
2,100,000.00 |
75,000.00 |
1,294,187.47 |
0.00 |
1,290,714.47 |
309,840.00 |
980,874.47 |
3,473.00 |
八、2020年部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
3,402,024.00 |
货物 |
2 |
3,402,024.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 |
统计数 | |
(一)行政单位 |
5 |
12,642,210.84 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
85.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0.00 |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
10 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
11 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
12 |
72.00 |
6.特种专业技术用车 |
13 |
13.00 |
7.离退休干部用车 |
14 |
0.00 |
8.其他用车 |
15 |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
0.00 |
第三部分 阳城县公安局部门收入支出决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因
阳城县公安局2020年财政拨款收入为78294617.59元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款,与上年相比减少4147304.93元。上年结转为3466934.63元,本年支出为76063793.74元,结转下年5697758.48元,本年支出同上年相比减少了11%。
公共安全支出为69065145.13元,占91%;社会保障和就业支出为3135502元,占4%;卫生健康支出为1151246元,占2%;住房保障支出为2647681元,占3%;一般公共服务支出为64219.61元,占0.1%。
二、2020年度机关运行经费安排情况
2020年度机关运行经费支出为12642210.84元,主要为办公费、印刷费、电费、差旅费、办案费等方面支出,保障了机关日常工作和扫黑除恶工作的开展。
三、2020年度政府采购情况
2020年度采购金额为3402024元,其中:货物类采购3402024元,工程类采购0元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况
阳城县公安局2020年“三公”经费支出为1294187.47元,其中公务接待费支出为3473元,比上年减少5362元,主要原因是公务接待人员减少。 因公出国(境)费用为0元。公务用车运行维护费为1290714.47元,比去年减少110418.75元,主要原因是更新车辆比去年减少。
2020年公务用车购置费309840元,更新4辆,总保有量68辆。
2020年公务接待21批次,143人。
五、2020年度国有资产占用情况
阳城县公安局2020年度公务用车85辆,其中执法执勤车72辆,特种专业技术用车13辆,其他车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
六、2020年度项目预算绩效目标及绩效评价结果情况
2020年度本单位涉及预算绩效评价项目为16个,分别为“平安阳城”治安视频监控系统建设二期、“平安阳城”治安视频监控系统光纤租赁及运行维护、东冶派出所业务技术用房、陵沁线金山凤凰苑等路段抓拍系统、禁毒专项、拘留所经费、看守所专项业务费、损坏护栏维修费、中央和省级转移支付资金等项目,绩效评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。