阳城县公安局2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动,维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理,组织、协调全县重大警务行动,协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。
管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,依法对全县的特种行业进行管理。
管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。
指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
管理全县的集会、游行、示威活动。
负责全县道路交通管理,维护全县交通、消防安全,处理交通、火灾事故。
对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。
负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育,保障其合法权益。
接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。
履行法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门(单位)机构设置情况
阳城县公安局现有42个机构,其中执法执勤机构15个、综合管理机构3个、直属机构2个、派出机构20个、所属事业单位2个。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 78,294,617.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 64,219.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 69,065,145.13 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,135,502.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,479,220.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,647,681.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 78,294,617.59 | 本年支出合计 | 55 | 76,063,793.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 3,466,934.63 | 年末结转和结余 | 57 | 5,697,758.48 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 1,026,418.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 2,206,841.10 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 81,761,552.22 | 总计 | 60 | 81,761,552.22 |
二、2020年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 78,294,617.59 | 78,294,617.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 71,360,188.59 | 71,360,188.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 287,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040101 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 287,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 71,072,448.59 | 71,072,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 45,315,392.30 | 45,315,392.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 12,274,100.00 | 12,274,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 477,000.00 | 477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 1,342,802.00 | 1,342,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 11,663,154.29 | 11,663,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,135,502.00 | 3,135,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,277.00 | 3,007,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 90,248.00 | 90,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 2,917,029.00 | 2,917,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,151,246.00 | 1,151,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,114,046.00 | 1,114,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,048,032.00 | 1,048,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 66,014.00 | 66,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2020年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 76,063,793.74 | 61,166,553.11 | 14,897,240.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64,219.61 | 64,219.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41,309.91 | 41,309.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 41,309.91 | 41,309.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 22,909.70 | 22,909.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 22,909.70 | 22,909.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 69,065,145.13 | 54,167,904.50 | 14,897,240.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 0.00 | 287,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040101 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 0.00 | 287,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 68,777,405.13 | 54,167,904.50 | 14,609,500.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 45,315,392.30 | 45,305,661.30 | 9,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 9,842,902.20 | 6,440,878.20 | 3,402,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 196,814.00 | 196,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 1,342,802.00 | 1,342,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 12,079,494.63 | 881,749.00 | 11,197,745.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,135,502.00 | 3,135,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,277.00 | 3,007,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 90,248.00 | 90,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,917,029.00 | 2,917,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,151,246.00 | 1,151,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,114,046.00 | 1,114,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,048,032.00 | 1,048,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 66,014.00 | 66,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 78,294,617.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 64,219.61 | 64,219.61 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 69,065,145.13 | 69,065,145.13 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,135,502.00 | 3,135,502.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,151,246.00 | 1,151,246.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 78,294,617.59 | 本年支出合计 | 59 | 76,063,793.74 | 76,063,793.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,466,934.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,697,758.48 | 5,697,758.48 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,466,934.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 81,761,552.22 | 总计 | 64 | 81,761,552.22 | 81,761,552.22 | 0.00 | 0.00 |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 76,063,793.74 | 61,166,553.11 | 14,897,240.63 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64,219.61 | 64,219.61 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41,309.91 | 41,309.91 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 41,309.91 | 41,309.91 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 22,909.70 | 22,909.70 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 22,909.70 | 22,909.70 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 69,065,145.13 | 54,167,904.50 | 14,897,240.63 |
20401 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 0.00 | 287,740.00 |
2040101 | 武装警察部队 | 287,740.00 | 0.00 | 287,740.00 |
20402 | 公安 | 68,777,405.13 | 54,167,904.50 | 14,609,500.63 |
2040201 | 行政运行 | 45,315,392.30 | 45,305,661.30 | 9,731.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 9,842,902.20 | 6,440,878.20 | 3,402,024.00 |
2040220 | 执法办案 | 196,814.00 | 196,814.00 | 0.00 |
2040250 | 事业运行 | 1,342,802.00 | 1,342,802.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 12,079,494.63 | 881,749.00 | 11,197,745.63 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,135,502.00 | 3,135,502.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,007,277.00 | 3,007,277.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 90,248.00 | 90,248.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,917,029.00 | 2,917,029.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 128,225.00 | 128,225.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,151,246.00 | 1,151,246.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,114,046.00 | 1,114,046.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,048,032.00 | 1,048,032.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 66,014.00 | 66,014.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,647,681.00 | 2,647,681.00 | 0.00 |
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
人员经费 | |||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 48,354,894.27 | 48,354,894.27 |
30101 | 基本工资 | 6,649,088.67 | 6,649,088.67 |
30102 | 津贴补贴 | 14,504,549.00 | 14,504,549.00 |
30103 | 奖金 | 6,519,784.72 | 6,519,784.72 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 396,151.00 | 396,151.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,523,308.41 | 3,523,308.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 381,955.08 | 381,955.08 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,249,724.49 | 1,249,724.49 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 168,151.70 | 168,151.70 |
30113 | 住房公积金 | 5,280,829.20 | 5,280,829.20 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9,681,352.00 | 9,681,352.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 169,448.00 | 169,448.00 |
30301 | 离休费 | 90,248.00 | 90,248.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 42,000.00 | 42,000.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 37,200.00 | 37,200.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |
人员经费合计 | 48,524,342.27 | 48,524,342.27 |
公用经费 | |||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
302 | 商品和服务支出 | 19,666,724.72 | 12,642,210.84 |
30201 | 办公费 | 681,070.94 | 582,762.94 |
30202 | 印刷费 | 1,155,635.55 | 1,005,922.55 |
30203 | 咨询费 | 71,800.00 | 66,300.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 82,707.34 | 55,046.34 |
30206 | 电费 | 603,163.71 | 429,513.71 |
30207 | 邮电费 | 558,702.00 | 558,702.00 |
30208 | 取暖费 | 520,270.90 | 520,270.90 |
30209 | 物业管理费 | 192,252.92 | 192,252.92 |
30211 | 差旅费 | 2,817,522.68 | 2,323,956.68 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 2,895,155.07 | 721,300.25 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 64,702.05 | 64,702.05 |
30217 | 公务接待费 | 3,473.00 | 3,473.00 |
30218 | 专用材料费 | 432,159.90 | 428,559.90 |
30224 | 被装购置费 | 152,324.01 | 152,324.01 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 96,000.00 | 96,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 4,596,294.76 | 697,633.70 |
30228 | 工会经费 | 140,030.40 | 140,030.40 |
30229 | 福利费 | 815,754.74 | 815,754.74 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 980,874.47 | 980,874.47 |
30239 | 其他交通费用 | 1,729,467.02 | 1,729,467.02 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,077,363.26 | 1,077,363.26 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 309,840.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 4,470,702.75 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30905 | 基础设施建设 | 4,470,702.75 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
310 | 资本性支出 | 3,402,024.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 268,332.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 2,379,701.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 444,151.00 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
公用经费合计 | 27,539,451.47 | 12,642,210.84 |
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4,175,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 75,000.00 | 1,294,187.47 | 0.00 | 1,290,714.47 | 309,840.00 | 980,874.47 | 3,473.00 |
八、2020年部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 3,402,024.00 |
货物 | 2 | 3,402,024.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 12,642,210.84 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 85.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 72.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 13.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
第三部分 阳城县公安局部门收入支出决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因
阳城县公安局2020年财政拨款收入为78294617.59元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款,与上年相比减少4147304.93元。上年结转为3466934.63元,本年支出为76063793.74元,结转下年5697758.48元,本年支出同上年相比减少了11%。
公共安全支出为69065145.13元,占91%;社会保障和就业支出为3135502元,占4%;卫生健康支出为1151246元,占2%;住房保障支出为2647681元,占3%;一般公共服务支出为64219.61元,占0.1%。
二、2020年度机关运行经费安排情况
2020年度机关运行经费支出为12642210.84元,主要为办公费、印刷费、电费、差旅费、办案费等方面支出,保障了机关日常工作和扫黑除恶工作的开展。
三、2020年度政府采购情况
2020年度采购金额为3402024元,其中:货物类采购3402024元,工程类采购0元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况
阳城县公安局2020年“三公”经费支出为1294187.47元,其中公务接待费支出为3473元,比上年减少5362元,主要原因是公务接待人员减少。 因公出国(境)费用为0元。公务用车运行维护费为1290714.47元,比去年减少110418.75元,主要原因是更新车辆比去年减少。
2020年公务用车购置费309840元,更新4辆,总保有量68辆。
2020年公务接待21批次,143人。
五、2020年度国有资产占用情况
阳城县公安局2020年度公务用车85辆,其中执法执勤车72辆,特种专业技术用车13辆,其他车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
六、2020年度项目预算绩效目标及绩效评价结果情况
2020年度本单位涉及预算绩效评价项目为16个,分别为“平安阳城”治安视频监控系统建设二期、“平安阳城”治安视频监控系统光纤租赁及运行维护、东冶派出所业务技术用房、陵沁线金山凤凰苑等路段抓拍系统、禁毒专项、拘留所经费、看守所专项业务费、损坏护栏维修费、中央和省级转移支付资金等项目,绩效评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。