阳城县公安局

阳城县公安局2020年度部门决算公开

发布日期: 2021-08-26 发布机构: 县直单位

阳城县公安局2020年度部门决算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

    三、2020年支出决算表

    四、2020年财政拨款收入支出决算总表

    五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职

预防、制止、侦查全县范围内的违法犯罪活动,维护全县社会治安秩序。参与社会治安综合治理,组织、协调全县重大警务行动,协调、处置全县重大治安案件、事件和事故。

管理枪支弹药、民爆物品、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品,依法对全县的特种行业进行管理。

管理全县户政、国籍、入境出境事务和外国人在我县的居留、旅行的有关事务。

指导和监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

管理全县的集会、游行、示威活动。

负责全县道路交通管理,维护全县交通、消防安全,处理交通、火灾事故。

对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

负责全县计算机信息系统和公共信息网络安全的监督管理工作。

负责对违法犯罪嫌疑人的看押、管理、教育,保障其合法权益。

接待和处理涉及公安刑事、行政执法中涉法问题的群众来信来访。

履行法律、法规规定的其他职责,承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

阳城县公安局现有42个机构,其中执法执勤机构15个、综合管理机构3个、直属机构2个、派出机构20个、所属事业单位2个。

第二部分  2020年度部门决算

一、2020年收入支出决算总表

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

78,294,617.59

一、一般公共服务支出

31

64,219.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

69,065,145.13

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

3,135,502.00


9


九、卫生健康支出

39

1,479,220.49


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

2,647,681.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

78,294,617.59

本年支出合计

55

76,063,793.74

 用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

3,466,934.63

    年末结转和结余

57

5,697,758.48

其中:项目支出结转和结余

28

1,026,418.00

其中:项目支出结转和结余

58

2,206,841.10


29



59


总计

30

81,761,552.22

总计

60

81,761,552.22

二、2020年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

78,294,617.59

78,294,617.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

71,360,188.59

71,360,188.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察部队

287,740.00

287,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040101

武装警察部队

287,740.00

287,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

71,072,448.59

71,072,448.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

45,315,392.30

45,315,392.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

12,274,100.00

12,274,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

477,000.00

477,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

事业运行

1,342,802.00

1,342,802.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

11,663,154.29

11,663,154.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,135,502.00

3,135,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,007,277.00

3,007,277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

90,248.00

90,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险支出

2,917,029.00

2,917,029.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,151,246.00

1,151,246.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37,200.00

37,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37,200.00

37,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,114,046.00

1,114,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,048,032.00

1,048,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

66,014.00

66,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、2020年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

76,063,793.74

61,166,553.11

14,897,240.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64,219.61

64,219.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

41,309.91

41,309.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

41,309.91

41,309.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

22,909.70

22,909.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

22,909.70

22,909.70

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

69,065,145.13

54,167,904.50

14,897,240.63

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察部队

287,740.00

0.00

287,740.00

0.00

0.00

0.00

2040101

武装警察部队

287,740.00

0.00

287,740.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

68,777,405.13

54,167,904.50

14,609,500.63

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

45,315,392.30

45,305,661.30

9,731.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

9,842,902.20

6,440,878.20

3,402,024.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

196,814.00

196,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

事业运行

1,342,802.00

1,342,802.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

12,079,494.63

881,749.00

11,197,745.63

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,135,502.00

3,135,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,007,277.00

3,007,277.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

90,248.00

90,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,917,029.00

2,917,029.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,151,246.00

1,151,246.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

37,200.00

37,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37,200.00

37,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,114,046.00

1,114,046.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,048,032.00

1,048,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

66,014.00

66,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

78,294,617.59

一、一般公共服务支出

33

64,219.61

64,219.61

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

69,065,145.13

69,065,145.13

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

3,135,502.00

3,135,502.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

1,151,246.00

1,151,246.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

78,294,617.59

本年支出合计

59

76,063,793.74

76,063,793.74

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3,466,934.63

年末财政拨款结转和结余

60

5,697,758.48

5,697,758.48

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

3,466,934.63


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

81,761,552.22

总计

64

81,761,552.22

81,761,552.22

0.00

0.00

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

76,063,793.74

61,166,553.11

14,897,240.63

201

一般公共服务支出

64,219.61

64,219.61

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

41,309.91

41,309.91

0.00

2010308

信访事务

41,309.91

41,309.91

0.00

20106

财政事务

22,909.70

22,909.70

0.00

2010602

一般行政管理事务

22,909.70

22,909.70

0.00

204

公共安全支出

69,065,145.13

54,167,904.50

14,897,240.63

20401

武装警察部队

287,740.00

0.00

287,740.00

2040101

武装警察部队

287,740.00

0.00

287,740.00

20402

公安

68,777,405.13

54,167,904.50

14,609,500.63

2040201

行政运行

45,315,392.30

45,305,661.30

9,731.00

2040202

一般行政管理事务

9,842,902.20

6,440,878.20

3,402,024.00

2040220

执法办案

196,814.00

196,814.00

0.00

2040250

事业运行

1,342,802.00

1,342,802.00

0.00

2040299

其他公安支出

12,079,494.63

881,749.00

11,197,745.63

208

社会保障和就业支出

3,135,502.00

3,135,502.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,007,277.00

3,007,277.00

0.00

2080501

行政单位离退休

90,248.00

90,248.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,917,029.00

2,917,029.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

128,225.00

128,225.00

0.00

210

卫生健康支出

1,151,246.00

1,151,246.00

0.00

21007

计划生育事务

37,200.00

37,200.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

37,200.00

37,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,114,046.00

1,114,046.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1,048,032.00

1,048,032.00

0.00

2101102

事业单位医疗

66,014.00

66,014.00

0.00

221

住房保障支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

22102

住房改革支出

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

2210201

住房公积金

2,647,681.00

2,647,681.00

0.00

    六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

人员经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

48,354,894.27

48,354,894.27

30101

  基本工资

6,649,088.67

6,649,088.67

30102

  津贴补贴

14,504,549.00

14,504,549.00

30103

  奖金

6,519,784.72

6,519,784.72

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

396,151.00

396,151.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,523,308.41

3,523,308.41

30109

  职业年金缴费

381,955.08

381,955.08

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,249,724.49

1,249,724.49

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30112

  其他社会保障缴费

168,151.70

168,151.70

30113

  住房公积金

5,280,829.20

5,280,829.20

30114

  医疗费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

9,681,352.00

9,681,352.00

303

对个人和家庭的补助

169,448.00

169,448.00

30301

  离休费

90,248.00

90,248.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30305

  生活补助

42,000.00

42,000.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30309

  奖励金

37,200.00

37,200.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00





人员经费合计

48,524,342.27

48,524,342.27


公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

302

商品和服务支出

19,666,724.72

12,642,210.84

30201

办公费

681,070.94

582,762.94

30202

印刷费

1,155,635.55

1,005,922.55

30203

咨询费

71,800.00

66,300.00

30204

手续费

0.00

0.00

30205

水费

82,707.34

55,046.34

30206

电费

603,163.71

429,513.71

30207

邮电费

558,702.00

558,702.00

30208

取暖费

520,270.90

520,270.90

30209

物业管理费

192,252.92

192,252.92

30211

差旅费

2,817,522.68

2,323,956.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

维修(护)费

2,895,155.07

721,300.25

30214

租赁费

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

30216

培训费

64,702.05

64,702.05

30217

公务接待费

3,473.00

3,473.00

30218

专用材料费

432,159.90

428,559.90

30224

被装购置费

152,324.01

152,324.01

30225

专用燃料费

0.00

0.00

30226

劳务费

96,000.00

96,000.00

30227

委托业务费

4,596,294.76

697,633.70

30228

工会经费

140,030.40

140,030.40

30229

福利费

815,754.74

815,754.74

30231

公务用车运行维护费

980,874.47

980,874.47

30239

其他交通费用

1,729,467.02

1,729,467.02

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

1,077,363.26

1,077,363.26

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

31013

公务用车购置

309,840.00

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

4,470,702.75

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30901

房屋构筑物构建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30903

专用设备购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30905

基础设施建设

4,470,702.75

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30906

大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31204

费用补贴

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31205

利息补贴

0.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30999

其他资本性支出

0.00

────

31302

对社会保障基金补助

0.00

────

310

资本性支出

3,402,024.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

31001

房屋构筑物构建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

31002

办公设备购置

268,332.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

31003

专用设备购置

2,379,701.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

444,151.00

0.00





31008

物资储备

0.00

0.00





31009

土地补偿

0.00

0.00





31010

安置补助

0.00

0.00





公用经费合计

27,539,451.47

12,642,210.84

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,175,000.00

0.00

4,100,000.00

2,000,000.00

2,100,000.00

75,000.00

1,294,187.47

0.00

1,290,714.47

309,840.00

980,874.47

3,473.00

    八、2020年部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

3,402,024.00

货物

2

3,402,024.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00

二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

12,642,210.84

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

85.00

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0.00

2.主要领导干部用车

9

0.00

3.机要通信用车

10

0.00

4.应急保障用车

11

0.00

5.执法执勤用车

12

72.00

6.特种专业技术用车

13

13.00

7.离退休干部用车

14

0.00

8.其他用车

15

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0.00

   第三部分   阳城县公安局部门收入支出决算情况说明

一、2020年度部门决算收支增减变化情况及原因

阳城县公安局2020财政拨款收入为78294617.59元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款,与上年相比减少4147304.93元。上年结转为3466934.63元,本年支出为76063793.74元,结转下年5697758.48元,本年支出同上年相比减少了11%

公共安全支出为69065145.13元,占91%;社会保障和就业支出为3135502元,占4%;卫生健康支出为1151246元,占2%;住房保障支出为2647681元,占3%;一般公共服务支出为64219.61元,占0.1%。

二、2020年度机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费支出为12642210.84元,主要为办公费、印刷费、电费、差旅费、办案费等方面支出,保障了机关日常工作和扫黑除恶工作的开展。

三、2020年度政府采购情况

2020年度采购金额为3402024元,其中:货物类采购3402024元,工程类采购0元。

四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况

阳城县公安局2020年“三公”经费支出为1294187.47元,其中公务接待费支出为3473元,比上年减少5362元,主要原因是公务接待人员减少。 因公出国(境)费用为0元。公务用车运行维护费为1290714.47元,比去年减少110418.75元,主要原因是更新车辆比去年减少。

2020年公务用车购置费309840元新4辆,总保有量68辆。

2020年公务接待21批次,143人。

五、2020年度国有资产占用情况

阳城县公安局2020年度公务用车85辆,其中执法执勤车72辆特种专业技术用车13辆,其他车辆0辆单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

六、2020年度项目预算绩效目标及绩效评价结果情况

2020年度本单位涉及预算绩效评价项目为16个分别为“平安阳城”治安视频监控系统建设二期、“平安阳城”治安视频监控系统光纤租赁及运行维护、东冶派出所业务技术用房、陵沁线金山凤凰苑等路段抓拍系统、禁毒专项、拘留所经费、看守所专项业务费、损坏护栏维修费、中央和省级转移支付资金等项目,绩效评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。