索 引 号: | 11140522K03478216C/2022-00054 | 主题分类: | |
发布机构: | 县直单位 | 成文日期: | |
标 题: | 阳城县公安局交通警察大队2021年部门决算公开情况 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2022年08月24日 |
阳城县公安局交通警察大队2021年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县公安局交通警察大队概况
一、主要职责
阳城县公安局交通警察大队主要负责本县行政区域的道路交通安全管理工作,大队现有正式民警34人,交通勤警及工勤人员152人。
二、机构设置情况
1.机构设置为:综合办公室(包括指挥中心、科技、宣传、财务),秩序科,事故处理中队(事故科),车辆管理中队(车辆管理科),县城一中队,城郊中队,北留、芹池、东冶及润城4个公路中队和町店1个乡镇中队。
2.交通安全管理经费,分两大块。正式民警交通安全管理经费,由县财政对县公安局决算。大队交通安全管理经费由县财政对大队(包括交通协勤民警及工勤人员工资)决算。
第二部分 2021年部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
8703688.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
8703688.08 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
8703688.08 |
本年支出合计 |
58 |
8703688.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
30 |
年末结转和结余 |
64 |
0 | ||
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 | ||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
0 | ||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||
总计 |
34 |
8703688.08 |
总计 |
68 |
8703688.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2021年收入决算表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20402 |
公安 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040220 |
执法办案 |
80622232.08 |
80622232.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040299 |
其他公安支出 |
641456 |
641456 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2021年支出决算表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20402 |
公安 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040220 |
执法办案 |
80622232.08 |
7109046.56 |
953185.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8703688.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
8703688.08 |
本年支出合计 |
54 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
总计 |
30 |
8703688.08 |
总计 |
60 |
8703688.08 |
8703688.08 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8703688.08 |
7109046056 |
1594641.52 | |||
204 |
公共安全支出 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 | ||
20402 |
公安 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 | ||
2040220 |
执法办案 |
80622232.08 |
7109046.56 |
953185.52 | ||
2040299 |
其他公安支出 |
641456 |
641456 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4874440.16 |
302 |
商品和服务支出 |
2234606.4 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
1914154.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4874440.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
320452.24 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|||
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|||
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|||
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
0.00 |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
|||
0.00 |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
0.00 |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
||||
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
||||
人员经费合计 |
4874440.16 |
公用经费合计 |
2234606.4 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项 目 |
2021年度预算数 |
2021年度决算数 |
(一)合 计 |
600,000.00 |
320452.24 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置及运行维护费 |
600,000.00 |
320452.24 |
其中:公务用车运行维护费 |
600,000.00 |
320452.24 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
21 |
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8703688.08 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
8703688.08 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
||||
20402 |
公安 |
8703688.08 |
8703688.08 |
7109046.56 |
1594641.52 |
||||
2040220 |
执法办案 |
80622232.08 |
80622232.08 |
7109046.56 |
953185.52 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
641456 |
641456 |
641456 |
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2021年部门决算公开相关信息统计表
编制单位:阳城县公安局交通警察大队 金额单位:元
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
465000.00 |
465000.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 |
统计数 | ||
(一)行政单位 |
5 |
0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
21 | |
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
2.一般公务用车 |
9 |
0 | |
3.一般执法执勤用车 |
10 |
17 | |
4.特种专业技术用车 |
11 |
4 | |
5.其他用车 |
12 |
0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于阳城县公安局交通警察大队2021年决算情况的总体说明
2021年度我单位财政拨款收入8703688.08元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:人员经费4874440.16元,公用经费2234606.4元。
2021年决算收支8703688.08元比2020年财政拨款收入8128842.26元增加574845.82元,主要原因2021年增加护栏安装维护经费。
二、关于阳城县公安局交通警察大队2021年“三公”经费情况说明
2021年我单位“三公”经费支出为320452.24元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车运行维护费320452.24元。
2021年“三公”经费比2020年增加26367.19元,主要是2021年公务用车维护费上升。
三、重点预算项目绩效评价结果情况说明
我单位严格按照绩效评价要求,对要进行的绩效评价的6个项目逐一进行绩效评价,评价结果均为优秀,并及时上报。
四、机关运行经费安排情况说明
我局本年度机关运行经费是100万元。主要为日常公用经费支出(办公费、差旅费、邮电费、印刷费等)。
五、、关于阳城县公安局交通警察大队政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购安排预算数为465000元,主要用于办公用品购买。
六、关于阳城县公安局交通警察大队国有资产占用情况说明
我单位共计公务用车21辆,其中一般执勤执法用车17辆,特种专用车4辆。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指协勤民警的其他工资福利支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、(三公)经费:纳入财政预决算管理的(三公)经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险 费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。