阳城县工业和信息化局2018年度部门决算公开
第一部分阳城县工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分阳城县工信局2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
二、2018年机关运行经费安排情况说明
三、2018年政府采购情况说明
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2018年国有资产占用情况说明
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
第四部分名词解释
第一部分阳城县工业和信息化局概况
根据《中共阳城县委办公室、阳城县人民政府办公室关于印发〈阳城县机构改革方案〉的通知》(阳办发〔2019〕4号),阳城县经济和信息化局更名为阳城县工业和信息化局,加挂县政府国有资产监督管理局、县商务局、县民营经济发展促进局牌子,以下简称县工信局(国资局、商务局、民促局),正科级建制,是县人民政府工作部门。
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易、民营经济等领域的法律法规和方针政策,协调解决工业高质量发展进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。
(三)负责培育发展全县工业和信息化领域战略性新兴产业,负责指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(四)负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作,参与经批准的各种洽谈会、交易会、展览展销会等组织协调。负责推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(五)统筹推进全县工业领域信息化发展,协调工业领域信息化建设中的重大问题,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。
(六)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化领域资源综合利用和工业循环经济发展的重大政策和措施,研究提出年度综合利用工作目标任务并推进。指导全县工业和信息化领域企业节能工作。
(七)根据县政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不含金融类、文化类企业)的国有资产,加强企业国有资产的管理工作。(政府授权履行出资人职责的企业,以下简称所监管企业)
(八)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对所监管企业国有资产保值增值进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(九)指导推进县属国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(十)加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,对所监管企业负责人经营业绩进行考核,并根据考核结果进行奖惩,完善经营者激励和约束机制。
(十一)负责企业国有资产基础管理,加强国有企业产权管理,承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。指导所监管企业的法律顾问工作。负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产管理的有关法律法规。
(十二)负责全县企业国有资产的统计工作,承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(十三)协调和推动金融业健康发展。负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的设立、变更备案的初审和上报工作。推进和指导县内企业上市工作。协调防范和处置非法集资。
(十四)推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导再生资源回收市场、城市商业网点规划、贸易促进活动和外贸促进体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施全县农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。
(十五)推动商务领域信用体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制,承担重要生活必需品市场供应工作。
(十六)负责对开发区的综合协调和指导服务工作。协调有关部门促进开发区建设发展,指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。负责全县对外经济合作工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作。
(十七)会同有关部门拟定促进全县民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。
(十八)将所属事业单位承担的行政职能划归机关。
(十九)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
(二十)完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
阳城县工信局(国资局、商务局、民促局)设下列内设机构:行政办公室、党务办公室、人事劳资股、综合股、工业经济股、信息化股、资源综合利用股、国有资产管理股、企业管理股、金融和处非工作办公室、市场贸易股、电商发展股、民营经济促进股。
下设两个非独立核算的全额拨款事业单位:阳城县国资绩效考评中心、“两化”融合发展促进中心;一个独立核算的自收自支事业单位:市场建设服务中心。
第二部分 2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 |
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编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
39,415,535.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
14,245,926.51 |
|||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
341,420.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
209,500.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4,041,673.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
233,182.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
13,893,300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
1,215,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
436,365.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
1,397,301.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
39,625,035.13 |
本年支出合计 |
58 |
35,804,668.24 |
|||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
901,477.69 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
901,477.69 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
30 |
年末结转和结余 |
64 |
4,721,844.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||
31 |
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
4,721,844.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
34 |
40,526,512.82 |
总计 |
68 |
40,526,512.82 |
|||||||||||||||||||||||||||
2018年收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
39,625,035.13 |
39,415,535.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
17,717,723.40 |
17,717,723.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
13,017,723.40 |
13,017,723.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
9,366,588.40 |
9,366,588.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事业运行 |
3,451,135.00 |
3,451,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
341,420.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
341,420.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
341,420.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,217,544.73 |
4,217,544.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
927,562.00 |
927,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182,938.00 |
182,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
744,624.00 |
744,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,921,058.73 |
2,921,058.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,921,058.73 |
2,921,058.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233,182.00 |
233,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
225,382.00 |
225,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
106,310.00 |
106,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
119,072.00 |
119,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,893,300.00 |
13,893,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,920,000.00 |
2,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,920,000.00 |
2,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,973,300.00 |
10,973,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,973,300.00 |
10,973,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,215,500.00 |
1,006,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,500.00 |
||||||||||||||||||||||||
21602 |
商业流通事务 |
916,000.00 |
916,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
916,000.00 |
916,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21606 |
涉外发展服务支出 |
299,500.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,500.00 |
||||||||||||||||||||||||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
299,500.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,500.00 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
22201 |
粮油事务 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2220101 |
行政运行 |
270,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2220106 |
粮食专项业务活动 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
22204 |
粮油储备 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2220401 |
储备粮油补贴 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2018年支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||||
合计 |
35,804,668.24 |
7,959,629.00 |
27,845,039.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
14,245,926.51 |
5,964,240.00 |
8,281,686.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,700,000.00 |
0.00 |
1,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
1,700,000.00 |
0.00 |
1,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
12,545,926.51 |
5,964,240.00 |
6,581,686.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行 |
8,820,095.51 |
2,963,105.00 |
5,856,990.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
274,696.00 |
0.00 |
274,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事业运行 |
3,451,135.00 |
3,001,135.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20508 |
进修及培训 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培训支出 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,041,673.73 |
1,325,842.00 |
2,715,831.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
927,562.00 |
927,562.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182,938.00 |
182,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
744,624.00 |
744,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,745,187.73 |
29,356.00 |
2,715,831.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,745,187.73 |
29,356.00 |
2,715,831.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233,182.00 |
233,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
225,382.00 |
225,382.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
106,310.00 |
106,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
119,072.00 |
119,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,893,300.00 |
0.00 |
13,893,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,920,000.00 |
0.00 |
2,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,920,000.00 |
0.00 |
2,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,973,300.00 |
0.00 |
10,973,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,973,300.00 |
0.00 |
10,973,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
1,215,500.00 |
0.00 |
1,215,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21602 |
商业流通事务 |
916,000.00 |
0.00 |
916,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
916,000.00 |
0.00 |
916,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21606 |
涉外发展服务支出 |
299,500.00 |
0.00 |
299,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
299,500.00 |
0.00 |
299,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,397,301.00 |
0.00 |
1,397,301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22201 |
粮油事务 |
174,245.00 |
0.00 |
174,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2220101 |
行政运行 |
124,245.00 |
0.00 |
124,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2220106 |
粮食专项业务活动 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22204 |
粮油储备 |
1,223,056.00 |
0.00 |
1,223,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
1,223,056.00 |
0.00 |
1,223,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | ||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,415,535.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
14,245,926.51 |
14,245,926.51 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
35 |
341,420.00 |
341,420.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,041,673.73 |
4,041,673.73 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
233,182.00 |
233,182.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
13,893,300.00 |
13,893,300.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1,006,000.00 |
1,006,000.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
1,397,301.00 |
1,397,301.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
39,415,535.13 |
本年支出合计 |
54 |
35,595,168.24 |
35,595,168.24 |
0.00 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
901,477.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
4,721,844.58 |
4,721,844.58 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
901,477.69 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
4,721,844.58 |
4,721,844.58 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
总计 |
30 |
40,317,012.82 |
总计 |
60 |
40,317,012.82 |
40,317,012.82 |
0.00 |
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
35,595,168.24 |
7,959,629.00 |
27,635,539.24 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
14,245,926.51 |
5,964,240.00 |
8,281,686.51 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,700,000.00 |
0.00 |
1,700,000.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
1,700,000.00 |
0.00 |
1,700,000.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
12,545,926.51 |
5,964,240.00 |
6,581,686.51 | ||
2011301 |
行政运行 |
8,820,095.51 |
2,963,105.00 |
5,856,990.51 | ||
2011308 |
招商引资 |
274,696.00 |
0.00 |
274,696.00 | ||
2011350 |
事业运行 |
3,451,135.00 |
3,001,135.00 |
450,000.00 | ||
205 |
教育支出 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 | ||
20508 |
进修及培训 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 | ||
2050803 |
培训支出 |
341,420.00 |
0.00 |
341,420.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,041,673.73 |
1,325,842.00 |
2,715,831.73 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
927,562.00 |
927,562.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182,938.00 |
182,938.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
744,624.00 |
744,624.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
368,924.00 |
368,924.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,745,187.73 |
29,356.00 |
2,715,831.73 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,745,187.73 |
29,356.00 |
2,715,831.73 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233,182.00 |
233,182.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
225,382.00 |
225,382.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
106,310.00 |
106,310.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
119,072.00 |
119,072.00 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,893,300.00 |
0.00 |
13,893,300.00 | ||
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,920,000.00 |
0.00 |
2,920,000.00 | ||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,920,000.00 |
0.00 |
2,920,000.00 | ||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10,973,300.00 |
0.00 |
10,973,300.00 | ||
2150805 |
中小企业发展专项 |
10,973,300.00 |
0.00 |
10,973,300.00 | ||
216 |
商业服务业等支出 |
1,006,000.00 |
0.00 |
1,006,000.00 | ||
21602 |
商业流通事务 |
916,000.00 |
0.00 |
916,000.00 | ||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
916,000.00 |
0.00 |
916,000.00 | ||
21606 |
涉外发展服务支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 | ||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
436,365.00 |
436,365.00 |
0.00 | ||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,397,301.00 |
0.00 |
1,397,301.00 | ||
22201 |
粮油事务 |
174,245.00 |
0.00 |
174,245.00 | ||
2220101 |
行政运行 |
124,245.00 |
0.00 |
124,245.00 | ||
2220106 |
粮食专项业务活动 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
22204 |
粮油储备 |
1,223,056.00 |
0.00 |
1,223,056.00 | ||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
1,223,056.00 |
0.00 |
1,223,056.00 |
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
6,458,168.06 |
6,458,168.06 |
302 |
商品和服务支出 |
6,836,762.05 |
792,893.94 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
1,223,056.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,385,922.00 |
2,385,922.00 |
30201 |
办公费 |
91,377.75 |
91,377.75 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,075,577.00 |
1,075,577.00 |
30202 |
印刷费 |
7,968.11 |
7,968.11 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
538,377.00 |
538,377.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
5.00 |
5.00 |
30905 |
基础设施建设 |
1,223,056.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
905,658.00 |
905,658.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
744,624.00 |
744,624.00 |
30206 |
电费 |
41,362.03 |
41,362.03 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
46,218.20 |
31,218.20 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
225,382.00 |
225,382.00 |
30208 |
取暖费 |
35,918.40 |
35,918.40 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
61,271.46 |
61,271.46 |
30211 |
差旅费 |
255,627.50 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
20,368,615.13 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
445,187.00 |
445,187.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
34,302.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
334,719.08 |
63,342.94 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
76,169.60 |
76,169.60 |
30214 |
租赁费 |
34,060.00 |
34,060.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
20,318,615.13 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
708,567.00 |
708,567.00 |
30215 |
会议费 |
4,828,160.00 |
6,710.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
182,938.00 |
182,938.00 |
30216 |
培训费 |
487,458.00 |
128,188.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
50,000.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
368,924.00 |
368,924.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
84,810.00 |
84,810.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
64,095.00 |
64,095.00 |
30226 |
劳务费 |
133,564.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
63,895.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
72,728.00 |
72,728.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
30309 |
奖励金 |
7,800.00 |
7,800.00 |
30229 |
福利费 |
89,894.22 |
89,894.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
204,600.00 |
188,250.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
74,904.76 |
1,871.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
7,166,735.06 |
7,166,735.06 |
公用经费合计 |
28,428,433.18 |
792,893.94 |
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
81,302.00 |
34,302.00 |
17,500.00 |
0.00 |
17,500.00 |
29,500.00 |
34,302.00 |
34,302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:阳城县经济和信息化局 |
金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
4782717.00 |
4680000.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 |
统计数 | ||
(一)行政单位 |
5 |
792,893.94 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
8.其他用车 |
15 |
0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
阳城县工信局2018年收入总计39625035.13元,其中财政拨款收入39415535.13元,其他收入209500元。与上年相比收入增加24588985.04元。支出总计35804668.24元,与上年相比支出增加13884305.37元。其中一般公共服务支出14245926.51元、教育支出341420元、社会保障和就业支出4041673.73元、医疗卫生与计划生育支出233182元、资源勘探信息等支出13893300元、商业服务业等支出1215500元、住房保障支出436365元、粮油物资储备支出1397301元。本年收支与上年收支增加的主要原因来自于项目专项经费支出的增加。包括三部分(一)年初专项业务费的增加,在对往年专项业务费核实后,今年较上年新增专项业务费10万元;(二)本级财政专项指标的增加。包括中小企业发展专项、办公楼改造的专项、组织企业人员上海专项培训经费的增加、特困企业代垫养老金、组织我县首届陶博会等;(三)上级专项指标的增加;包括工业行动奖励金470万、服务业发展专项、电子商务发展专项、省技改资金、外经贸发展专项等。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年度机关运行经费792893.94元,其中:商务事务行政运行464088.94元,商贸事务事业运行328805元。
三、2018年政府采购情况说明
我县首届陶博会政府购买服务单一来源采购项目成交金额468万元。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
本年新增因公出国出境费用34302元,为省政府组织为期五天的“法国巴黎食品展”并进行经贸交流工作,我局局长1人参加。本年公务用车无购置,公务用车运行费用受公车制度的改革,纳入公车平台,单位无相应开支;本年无公务接待。
五、2018年国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,阳城县工信局共有车辆1辆,其中:应急用车1辆。(其中车辆经费统一在机关事务局列支)
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
根据财政预算管理要求,我单位对2018年一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评10个项目,涉及金额13666283.4元,包括金融工作及处非工作经费、固定资产投资项目及产业政策认定、鼓励工商企业增产增效专项资金、外经贸发展专项资金、服务企业发展常态化工作经费、办公楼改造资金、电子商务发展专项活动经费、解决困难粮食企业拖欠工程款、储备粮油库建设、粮食仓储设施维修和提升改造工程,评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
一、基本支出:为保障机构正常运转和完成日常业务工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
二、项目支出:为完成基本支出之的外特定行政事务和事业发展所发生的费用支出。
三、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费包括财政拨款安排的因公出国出境费、公车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国出境费反映公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费反映公务用车购置支出及租用费、燃油费、过路费、维修费、保险及安全奖励等费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。