阳城县工业和信息化局

阳城县工业和信息化局2019年部门决算公开

发布日期: 2020-08-20 发布机构: 县工业和信息化局

阳城县工业和信息化局2019年部门决算公开

第一部分阳城县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表    

三、2019年支出决算表    

四、2019年财政拨款收入支出决算表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

二、2019年机关运行经费安排情况说明

三、2019年政府采购情况说明

四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2019年国有资产占用情况说明

六、2019年预算绩效工作开展情况说明(包括具体项目预算绩效评价结果说明及重点项目预算绩效结果说明)

第四部分名词解释

第一部分阳城县工业和信息化局概况

根据《中共阳城县委办公室、阳城县人民政府办公室关于印发〈阳城县机构改革方案〉的通知》(阳办发〔2019〕4号),阳城县经济和信息化局更名为阳城县工业和信息化局加挂县政府国有资产监督管理局、县商务局、县民营经济发展促进局牌子,以下简称县工信局(国资局、商务局、民促局),正科级建制,是县人民政府工作部门。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易、民营经济等领域的法律法规和方针政策,协调解决工业高质量发展进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。

(三)负责培育发展全县工业和信息化领域战略性新兴产业,负责指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(四)负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作,参与经批准的各种洽谈会、交易会、展览展销会等组织协调。负责推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(五)统筹推进全县工业领域信息化发展,协调工业领域信息化建设中的重大问题,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用

(六)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化领域资源综合利用和工业循环经济发展的重大政策和措施,研究提出年度综合利用工作目标任务并推进。指导全县工业和信息化领域企业节能工作。

(七)根据县政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不含金融类、文化类企业)的国有资产,加强企业国有资产的管理工作。(政府授权履行出资人职责的企业,以下简称所监管企业)

(八)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对所监管企业国有资产保值增值进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(九)指导推进县属国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十)加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,对所监管企业负责人经营业绩进行考核,并根据考核结果进行奖惩,完善经营者激励和约束机制。

(十一)负责企业国有资产基础管理,加强国有企业产权管理,承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。指导所监管企业的法律顾问工作。负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产管理的有关法律法规。

(十二)负责全县企业国有资产的统计工作,承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十三)协调和推动金融业健康发展。负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的设立、变更备案的初审和上报工作。推进和指导县内企业上市工作。协调防范和处置非法集资。

(十四)推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导再生资源回收市场、城市商业网点规划、贸易促进活动和外贸促进体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施全县农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

(十五)推动商务领域信用体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制,承担重要生活必需品市场供应工作。

(十六)负责对开发区的综合协调和指导服务工作。协调有关部门促进开发区建设发展,指导推动开发区的设立、扩区、创新驱动、转型升级等。负责全县对外经济合作工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作。

(十七)会同有关部门拟定促进全县民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(十八)将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

(十九)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(二十)完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

阳城县工信局(国资局、商务局、民促局)设下列内设机构:行政办公室、党务办公室、人事劳资股、综合股、工业经济股、信息化股、资源综合利用股、国有资产管理股、企业管理股、金融和处非工作办公室、市场贸易股电商发展股、民营经济促进股。

下设两个非独立核算的全额拨款事业单位:阳城县国资绩效考评中心、“两化”融合发展促进中心。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表







公开01表

编制单位:阳城县工业和信息化局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

49,086,964.29

一、一般公共服务支出

31

24,686,220.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

750,000.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

10,913,151.81


9


九、卫生健康支出

39

261,255.00


10


十、节能环保支出

40

190,650.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

12,776,392.00


15


十五、商业服务业等支出

45

635,600.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

467,039.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

1,756,931.71


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

49,086,964.29

本年支出合计

55

52,437,240.17

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

27

3,359,027.88

年末结转和结余

57

8,752.00

其中:项目支出结转和结余

28

3,359,027.88

其中:项目支出结转和结余

58

8,752.00


29



59


总计

30

52,445,992.17

总计

60

52,445,992.17

2019年收入决算表










公开02表

编制单位:阳城县工业和信息化局





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,086,964.29

49,086,964.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21,369,746.76

21,369,746.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

21,369,746.76

21,369,746.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

15,514,810.71

15,514,810.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

5,654,936.05

5,654,936.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,913,151.81

10,913,151.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,087,535.04

1,087,535.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

313,322.00

313,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

723,383.84

723,383.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,829.20

50,829.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

9,649,346.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

9,649,346.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

261,255.00

261,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

256,455.00

256,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

117,506.00

117,506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

138,949.00

138,949.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

190,650.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

190,650.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

190,650.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

12,776,392.00

12,776,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,816,392.00

5,816,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

50,104.00

50,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,766,288.00

5,766,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

6,960,000.00

6,960,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159904

技术改造支出

6,960,000.00

6,960,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

644,352.00

644,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

578,752.00

578,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

578,752.00

578,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

65,600.00

65,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

65,600.00

65,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,714,377.72

1,714,377.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

133,254.72

133,254.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220101

行政运行

93,254.72

93,254.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220106

粮食专项业务活动

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,581,123.00

1,581,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

储备粮(油)库建设

1,581,123.00

1,581,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019年支出决算表









公开03表

编制单位:阳城县工业和信息化局




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52,437,240.17

8,506,740.68

43,930,499.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24,686,220.65

6,481,618.64

18,204,602.01

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

21,686,220.65

6,481,618.64

15,204,602.01

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

15,766,975.57

2,536,445.64

13,230,529.93

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

264,309.03

0.00

264,309.03

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

5,654,936.05

3,945,173.00

1,709,763.05

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,913,151.81

1,296,828.04

9,616,323.77

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,087,535.04

1,087,535.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

313,322.00

313,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

723,383.84

723,383.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,829.20

50,829.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

33,023.00

9,616,323.77

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

33,023.00

9,616,323.77

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

261,255.00

261,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

256,455.00

256,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

117,506.00

117,506.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

138,949.00

138,949.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

190,650.00

0.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

190,650.00

0.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

190,650.00

0.00

190,650.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

12,776,392.00

0.00

12,776,392.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,816,392.00

0.00

5,816,392.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

50,104.00

0.00

50,104.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,766,288.00

0.00

5,766,288.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

6,960,000.00

0.00

6,960,000.00

0.00

0.00

0.00

2159904

技术改造支出

6,960,000.00

0.00

6,960,000.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

635,600.00

0.00

635,600.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

570,000.00

0.00

570,000.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

570,000.00

0.00

570,000.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

65,600.00

0.00

65,600.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

65,600.00

0.00

65,600.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

467,039.00

467,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,756,931.71

0.00

1,756,931.71

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

133,254.72

0.00

133,254.72

0.00

0.00

0.00

2220101

行政运行

93,254.72

0.00

93,254.72

0.00

0.00

0.00

2220106

粮食专项业务活动

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,623,676.99

0.00

1,623,676.99

0.00

0.00

0.00

2220403

储备粮(油)库建设

1,623,676.99

0.00

1,623,676.99

0.00

0.00

0.00

2019年财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:阳城县工业和信息化局




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

49,086,964.29

一、一般公共服务支出

31

24,686,220.65

24,686,220.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

750,000.00

750,000.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

10,913,151.81

10,913,151.81

0.00


9


九、卫生健康支出

39

261,255.00

261,255.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

190,650.00

190,650.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

12,776,392.00

12,776,392.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

635,600.00

635,600.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

467,039.00

467,039.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

1,756,931.71

1,756,931.71

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

49,086,964.29

本年支出合计

55

52,437,240.17

52,437,240.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

3,359,027.88

年末财政拨款结转和结余

56

8,752.00

8,752.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3,359,027.88


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

52,445,992.17

总计

60

52,445,992.17

52,445,992.17

0.00

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







公开05表

编制单位:阳城县工业和信息化局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

52,437,240.17

8,506,740.68

43,930,499.49

201

一般公共服务支出

24,686,220.65

6,481,618.64

18,204,602.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2010301

行政运行

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

20113

商贸事务

21,686,220.65

6,481,618.64

15,204,602.01

2011301

行政运行

15,766,975.57

2,536,445.64

13,230,529.93

2011308

招商引资

264,309.03

0.00

264,309.03

2011350

事业运行

5,654,936.05

3,945,173.00

1,709,763.05

206

科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

20699

其他科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

2069999

其他科学技术支出

750,000.00

0.00

750,000.00

208

社会保障和就业支出

10,913,151.81

1,296,828.04

9,616,323.77

20805

行政事业单位离退休

1,087,535.04

1,087,535.04

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

313,322.00

313,322.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

723,383.84

723,383.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,829.20

50,829.20

0.00

20808

抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

2080801

死亡抚恤

176,270.00

176,270.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

33,023.00

9,616,323.77

2089901

其他社会保障和就业支出

9,649,346.77

33,023.00

9,616,323.77

210

卫生健康支出

261,255.00

261,255.00

0.00

21007

计划生育事务

4,800.00

4,800.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

4,800.00

4,800.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

256,455.00

256,455.00

0.00

2101101

行政单位医疗

117,506.00

117,506.00

0.00

2101102

事业单位医疗

138,949.00

138,949.00

0.00

211

节能环保支出

190,650.00

0.00

190,650.00

21103

污染防治

190,650.00

0.00

190,650.00

2110301

大气

190,650.00

0.00

190,650.00

215

资源勘探信息等支出

12,776,392.00

0.00

12,776,392.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,816,392.00

0.00

5,816,392.00

2150805

中小企业发展专项

50,104.00

0.00

50,104.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,766,288.00

0.00

5,766,288.00

21599

其他资源勘探信息等支出

6,960,000.00

0.00

6,960,000.00

2159904

技术改造支出

6,960,000.00

0.00

6,960,000.00

216

商业服务业等支出

635,600.00

0.00

635,600.00

21602

商业流通事务

570,000.00

0.00

570,000.00

2160299

其他商业流通事务支出

570,000.00

0.00

570,000.00

21606

涉外发展服务支出

65,600.00

0.00

65,600.00

2160699

其他涉外发展服务支出

65,600.00

0.00

65,600.00

221

住房保障支出

467,039.00

467,039.00

0.00

22102

住房改革支出

467,039.00

467,039.00

0.00

2210201

住房公积金

467,039.00

467,039.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,756,931.71

0.00

1,756,931.71

22201

粮油事务

133,254.72

0.00

133,254.72

2220101

行政运行

93,254.72

0.00

93,254.72

2220106

粮食专项业务活动

40,000.00

0.00

40,000.00

22204

粮油储备

1,623,676.99

0.00

1,623,676.99

2220403

储备粮(油)库建设

1,623,676.99

0.00

1,623,676.99

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)














公开06表

编制单位:阳城县工业和信息化局







金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

7,214,516.08

7,214,516.08

302

商品和服务支出

2,907,083.38

723,122.60

309

资本性支出(基本建设)

1,623,676.99

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

2,435,029.00

2,435,029.00

30201

办公费

230,518.16

115,259.08

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

919,515.00

919,515.00

30202

印刷费

125,427.10

25,427.10

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

1,431,956.00

1,431,956.00

30203

咨询费

525,000.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

1,623,676.99

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

760,559.00

760,559.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

723,383.84

723,383.84

30206

电费

4,689.12

4,689.12

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

50,829.20

50,829.20

30207

邮电费

25,890.00

25,890.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

256,455.00

256,455.00

30208

取暖费

46,340.40

46,340.40

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

33,023.00

33,023.00

30211

差旅费

311,591.00

1,300.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

39,654,001.72

0.00

30113

住房公积金

467,039.00

467,039.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

364,445.71

28,525.43

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

136,727.04

136,727.04

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

468,860.00

0.00

31204

费用补贴

39,654,001.72

0.00

303

对个人和家庭的补助

569,102.00

569,102.00

30215

会议费

25,381.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

97,092.00

97,092.00

30216

培训费

195,679.00

0.00

31002

办公设备购置

98,410.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

216,230.00

216,230.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

176,270.00

176,270.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

74,760.00

74,760.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

51,566.70

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30227

委托业务费

455,609.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

79,024.00

79,024.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

4,750.00

4,750.00

30229

福利费

135,351.02

135,351.02

31011

地上附着物和青苗补偿

190,650.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00





30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

其他交通费用

184,625.00

184,625.00

31013

公务用车购置

179,800.00

0.00









30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

其他商品和服务支出

145,946.17

76,691.45

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

7,783,618.08

7,783,618.08

公用经费合计

44,653,622.09

723,122.60

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

编制单位:阳城县工业和信息化局







金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

197,300.00

0.00

197,300.00

179,800.00

17,500.00

0.00

179,800.00

0.00

179,800.00

179,800.00

0.00

0.00

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:阳城县工业和信息化局




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































2019年部门决算公开相关信息统计表




公开09表

编制单位:阳城县工业和信息化局



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

5,397,670.00

货物

2

98,410.00

工程

3

0.00

服务

4

5,299,260.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

723,122.60

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

4

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

1

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

3

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

阳城县工信局2019年收入总计49086964.29元,其中财政拨款收入49086964.29元。支出总计52437240.17元,其中一般公共服务支出24686220.65元、科学技术支出750000元、社会保障和就业支出10913151.81元、卫生健康支出261255元、节能环保支出190650元、资源勘探信息等支出12776392元、商业服务业等支出635600元、住房保障支出467039元、粮油物资储备支出1756931.71元。与2018年相比本年收入增加9461929.16元。增加的主要原因来自于项目专项经费支出的增加,包括付市金融办服务小微企业专项500万、陶瓷产业规划编制100万、特困企业职工代垫养老金961万元等。2018年相比本年支出增加16632571.93元,主要原因是项目专项经费的增加。

二、2019年机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费723122.6元,其中:商务事务行政运行387767.6元,商贸事务事业运行335355元。

三、2019年政府采购情况说明

我县第二届陶博会政府购买服务单一来源采购项目成交金额398万元、第二届陶博会资料印制及现场布置采购项目成交金额26.9260万元、陶瓷产业发展规划编制费用105万元。

四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

全年无出国(境)团组数及人数,无相应支出;本年新增公车购置费用179800元,为当年新增的1辆红旗轿车;本年无公务接待费用。

五、2019年国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,阳城县工信局帐面车辆共有4辆,其中:在用应急用车1辆,待处置车辆3辆。

六、2019年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

根据财政预算管理要求,我单位对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评18个项目,涉及金额25549959.48元,包括服务企业发展常态化工作经费、电子商务发展专项活动经费、粮食仓储设施维修和提升改造工程、储备粮油库建设、第一批现代服务业发展专项、服务中小微企业专项、府前广场WIFI建设、固定资产投资项目及产业政策认定、国有资本收益经费、僵尸企业处置及工业发展专项、金融工作及处非工作经费、粮食测报、粮食平衡调查、陶博会资金、陶瓷产业规划编制、省技改资金、粮食企业职工慰问、招商引资工作经费,评价结果均为优秀。

第四部分 名词解释

一、基本支出:为保障机构正常运转和完成日常业务工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

二、项目支出:为完成基本支出之的外特定行政事务和事业发展所发生的费用支出。

三、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费包括财政拨款安排的因公出国出境费、公车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国出境费反映公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费反映公务用车购置支出及租用费、燃油费、过路费、维修费、保险及安全奖励等费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。