第一部分阳城县工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
二、2021年机关运行经费安排情况说明
三、2021年政府采购情况说明
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
五、2021年国有资产占用情况说明
六、2021年预算绩效工作开展情况说明(包括具体项目预算绩效评价结果说明及重点项目预算绩效结果说明)
第四部分名词解释
第一部分阳城县工业和信息化局概况
根据《中共阳城县委办公室、阳城县人民政府办公室关于印发〈阳城县机构改革方案〉的通知》(阳办发〔2019〕4号),阳城县经济和信息化局更名为阳城县工业和信息化局,加挂县政府国有资产监督管理局、县民营经济发展促进局牌子,以下简称县工信局(国资局、民促局),正科级建制,是县人民政府工作部门。
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、国内外贸易、民营经济等领域的法律法规和方针政策,协调解决工业高质量发展进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。
(三)负责培育发展全县工业和信息化领域战略性新兴产业,负责指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(四)负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作,参与经批准的各种洽谈会、交易会、展览展销会等组织协调。负责推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。
(五)统筹推进全县工业领域信息化发展,协调工业领域信息化建设中的重大问题,指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。
(六)贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化领域资源综合利用和工业循环经济发展的重大政策和措施,研究提出年度综合利用工作目标任务并推进。指导全县工业和信息化领域企业节能工作。
(七)根据县政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不含金融类、文化类企业)的国有资产,加强企业国有资产的管理工作。(政府授权履行出资人职责的企业,以下简称所监管企业)
(八)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对所监管企业国有资产保值增值进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(九)指导推进县属国有企业改革和重组。推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(十)加强对所监管企业资产的监督管理工作。进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,对所监管企业负责人经营业绩进行考核,并根据考核结果进行奖惩,完善经营者激励和约束机制。
(十一)负责企业国有资产基础管理,加强国有企业产权管理,承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。指导所监管企业的法律顾问工作。负责督促检查所监管企业贯彻执行国家国有资产管理的有关法律法规。
(十二)负责全县企业国有资产的统计工作,承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(十三)协调和推动金融业健康发展。负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的设立、变更备案的初审和上报工作。推进和指导县内企业上市工作。协调防范和处置非法集资。
(十四)会同有关部门拟定促进全县民营经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。
(十五)将所属事业单位承担的行政职能划归机关。
(十六)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
(十七)完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门(单位)机构设置情况
阳城县工信局(国资局、民促局)设下列内设机构:行政办公室、党务办公室、人事劳资股、综合股、经济运行股、信息化股、资源综合利用股、国有资产管理股、企业管理股、金融和处非工作办公室、民营经济促进股。
下设一个非独立核算的全额拨款事业单位:阳城县工信综合服务中心。
第二部分 2021年度部门决算报表
2021年收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 304,648,337.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,366,804.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,558,961.17 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 218,041,572.02 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 22,190,000.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,000,000.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46,571,984.39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 125,989.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 57,561,600.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 159,058,961.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3,701,387.52 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10,801,471.46 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1,996,300.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 388,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 274,000.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 218,061,572.02 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 530,248,870.44 | 本年支出合计 | 58 | 536,098,870.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 5,850,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 536,098,870.44 | 总计 | 62 | 536,098,870.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2021年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 530,248,870.44 | 530,248,870.44 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,366,804.43 | 12,366,804.43 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 12,366,804.43 | 12,366,804.43 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 4,110,364.02 | 4,110,364.02 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 4,979,000.00 | 4,979,000.00 | |||||||
2011350 | 事业运行 | 2,493,600.00 | 2,493,600.00 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 783,840.41 | 783,840.41 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,571,984.39 | 46,571,984.39 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,123,510.76 | 1,123,510.76 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 334,600.00 | 334,600.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,400.00 | 545,400.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 243,510.76 | 243,510.76 | |||||||
20808 | 抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 45,247,443.63 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 45,247,443.63 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 125,989.45 | 125,989.45 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122,989.45 | 122,989.45 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,500.00 | 95,500.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27,489.45 | 27,489.45 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||||||
2110301 | 大气 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 159,058,961.17 | 159,058,961.17 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,701,387.52 | 3,701,387.52 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 632,257.52 | 632,257.52 | |||||||
2150501 | 行政运行 | 237,307.52 | 237,307.52 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 394,950.00 | 394,950.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,069,130.00 | 3,069,130.00 | |||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69,130.00 | 69,130.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,971,471.46 | 4,971,471.46 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | |||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | |||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | |||||||
217 | 金融支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||||||
21703 | 金融发展支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||||||
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||||||
22205 | 重要商品储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||||||
2220508 | 医药储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 218,041,572.02 | 218,041,572.02 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 41,700.00 | 41,700.00 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 41,700.00 | 41,700.00 | |||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | |||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2021年支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 536,098,870.44 | 6,494,874.41 | 529,603,996.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,366,804.43 | 4,543,276.68 | 7,823,527.75 | |||||
20113 | 商贸事务 | 12,366,804.43 | 4,543,276.68 | 7,823,527.75 | |||||
2011301 | 行政运行 | 4,110,364.02 | 2,433,576.68 | 1,676,787.34 | |||||
2011308 | 招商引资 | 4,979,000.00 | 4,979,000.00 | ||||||
2011350 | 事业运行 | 2,493,600.00 | 2,109,700.00 | 383,900.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 783,840.41 | 783,840.41 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,571,984.39 | 1,341,440.76 | 45,230,543.63 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,123,510.76 | 1,123,510.76 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 334,600.00 | 334,600.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,400.00 | 545,400.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 243,510.76 | 243,510.76 | ||||||
20808 | 抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 16,900.00 | 45,230,543.63 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 16,900.00 | 45,230,543.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 125,989.45 | 125,989.45 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122,989.45 | 122,989.45 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,500.00 | 95,500.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27,489.45 | 27,489.45 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 159,058,961.17 | 159,058,961.17 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,701,387.52 | 95,367.52 | 3,606,020.00 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 632,257.52 | 95,367.52 | 536,890.00 | |||||
2150501 | 行政运行 | 237,307.52 | 46,417.52 | 190,890.00 | |||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 394,950.00 | 48,950.00 | 346,000.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,069,130.00 | 3,069,130.00 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69,130.00 | 69,130.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 10,801,471.46 | 10,801,471.46 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | ||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | ||||||
217 | 金融支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | ||||||
21703 | 金融发展支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | ||||||
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 388,800.00 | 388,800.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 274,000.00 | 274,000.00 | ||||||
22205 | 重要商品储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | ||||||
2220508 | 医药储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 218,061,572.02 | 218,061,572.02 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | ||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | ||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2021年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 304,648,337.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,366,804.43 | 12,366,804.43 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,558,961.17 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 218,041,572.02 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46,571,984.39 | 46,571,984.39 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125,989.45 | 125,989.45 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 159,058,961.17 | 151,500,000.00 | 7,558,961.17 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3,701,387.52 | 3,701,387.52 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10,801,471.46 | 10,801,471.46 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 388,800.00 | 388,800.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 274,000.00 | 274,000.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 218,061,572.02 | 218,061,572.02 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 530,248,870.44 | 本年支出合计 | 59 | 536,098,870.44 | 310,478,337.25 | 7,558,961.17 | 218,061,572.02 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,850,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,830,000.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 20,000.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 536,098,870.44 | 总计 | 64 | 536,098,870.44 | 310,478,337.25 | 7,558,961.17 | 218,061,572.02 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表 | ||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 310,478,337.25 | 6,494,874.41 | 303,983,462.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,366,804.43 | 4,543,276.68 | 7,823,527.75 | ||
20113 | 商贸事务 | 12,366,804.43 | 4,543,276.68 | 7,823,527.75 | ||
2011301 | 行政运行 | 4,110,364.02 | 2,433,576.68 | 1,676,787.34 | ||
2011308 | 招商引资 | 4,979,000.00 | 4,979,000.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 2,493,600.00 | 2,109,700.00 | 383,900.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 783,840.41 | 783,840.41 | |||
206 | 科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,571,984.39 | 1,341,440.76 | 45,230,543.63 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,123,510.76 | 1,123,510.76 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 334,600.00 | 334,600.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 545,400.00 | 545,400.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 243,510.76 | 243,510.76 | |||
20808 | 抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 201,030.00 | 201,030.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 16,900.00 | 45,230,543.63 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45,247,443.63 | 16,900.00 | 45,230,543.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 125,989.45 | 125,989.45 | |||
21007 | 计划生育事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122,989.45 | 122,989.45 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,500.00 | 95,500.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 27,489.45 | 27,489.45 | |||
211 | 节能环保支出 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||
21103 | 污染防治 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||
2110301 | 大气 | 57,561,600.00 | 57,561,600.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 151,500,000.00 | 151,500,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 121,500,000.00 | 121,500,000.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,701,387.52 | 95,367.52 | 3,606,020.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 632,257.52 | 95,367.52 | 536,890.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 237,307.52 | 46,417.52 | 190,890.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 394,950.00 | 48,950.00 | 346,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,069,130.00 | 3,069,130.00 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69,130.00 | 69,130.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 10,801,471.46 | 10,801,471.46 | |||
21602 | 商业流通事务 | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6,290,000.00 | 6,290,000.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,321,471.46 | 4,321,471.46 | |||
217 | 金融支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||
21703 | 金融发展支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1,996,300.00 | 1,996,300.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 388,800.00 | 388,800.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||
22205 | 重要商品储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||
2220508 | 医药储备 | 274,000.00 | 274,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表 | |||||||||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,887,561.85 | 5,120,671.85 | 302 | 商品和服务支出 | 5,665,325.90 | 755,638.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,837,606.65 | 1,837,606.65 | 30201 | 办公费 | 102,202.35 | 94,239.23 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 784,294.00 | 784,294.00 | 30202 | 印刷费 | 81,752.00 | 29,272.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30103 | 奖金 | 847,149.00 | 80,259.00 | 30203 | 咨询费 | 180,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 815,961.91 | 815,961.91 | 30205 | 水费 | 6,954.40 | 6,743.20 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 518,316.96 | 518,316.96 | 30206 | 电费 | 12,847.41 | 12,847.41 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 428,143.21 | 428,143.21 | 30207 | 邮电费 | 20,352.60 | 20,352.60 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122,989.45 | 122,989.45 | 30208 | 取暖费 | 42,802.76 | 42,802.76 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15,699.67 | 15,699.67 | 30211 | 差旅费 | 153,140.40 | 138,528.40 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | 298,306,885.50 | ||
30113 | 住房公积金 | 388,800.00 | 388,800.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 155,500,000.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 143,691.60 | 94,431.60 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 128,601.00 | 128,601.00 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 142,806,885.50 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 618,564.00 | 618,564.00 | 30215 | 会议费 | 4,600.00 | 4,600.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||
30301 | 离休费 | 108,362.00 | 108,362.00 | 30216 | 培训费 | 12,670.00 | 12,590.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30302 | 退休费 | 227,476.00 | 227,476.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,102.00 | 1,102.00 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30304 | 抚恤金 | 201,030.00 | 201,030.00 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||
30305 | 生活补助 | 71,412.00 | 71,412.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 38,726.08 | 23,945.06 | 31002 | 办公设备购置 | 399 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4,535,961.00 | 22,661.00 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 64,800.00 | 64,800.00 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30229 | 福利费 | 65,766.70 | 65,766.70 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 92,475.00 | 92,475.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,284.00 | 7,284.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 105,481.60 | 28,481.60 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
人员经费合计 | 6,506,125.85 | 5,739,235.85 | 公用经费合计 | 303,972,211.40 | 755,638.56 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44,800.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 29,400.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | 7,558,961.17 | |||||
2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | |||||
部门:阳城县工业和信息化局 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 218,061,572.02 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 218,061,572.02 | 218,061,572.02 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 61,700.00 | 61,700.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 217,999,872.02 | 217,999,872.02 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2021年部门决算公开相关信息统计表
公开10表 | ||
编制单位:阳城县工业和信息化局 | 2022年8月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 20,108,560.00 |
货物 | 2 | 493,560.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 19,615,000.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 755,638.56 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | 1 |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | 2 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
阳城县工信局2021年收入总计530248870.44元,其中一般公共预算财政拨款收入304648337.25元,政府性基金预算财政拨款收入7558961.17元,国有资本经营预算财政拨款收入218041572.02元。支出总计536098870.44元,其中一般公共服务支出12366804.43元、科学技术支出22190000元、文化旅游体育与传媒支出3000000元、社会保障和就业支出46571984.39元、卫生健康支出125989.45元、节能环保支出57561600元、城乡社区支出159058961.17元、资源勘探工业信息等支出3701387.52元、商业服务业等支出10801471.46元、金融支出1996300元、住房保障支出388800元、粮油物资储备支出274000元、国有资本经营预算支出218061572.02元。与2020年相比本年收入增加293782837.2元。增加的主要原因来自于项目经费支出的增加,包括国投注册资本金13200万元、20年工业发展专项资金1156.73万元、特困企业陶瓷厂养老保险及医保等支出443.26万元、蓝煜公司运营补亏7000万元。与2020年相比本年支出增加309852950.12元,主要原因是项目专项经费的增加。
二、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费755638.56元,其中:商贸事务行政运行686819.68元,商贸事务事业运行14972元,工业和信息产业监管行政运行19000元,工业和信息产业监管一般行政管理事务34846.88元。
三、2021年政府采购情况说明
2021年政府采购总额20108560元,其中,政府采购货物493560元,政府采购服务支出19615000元。
四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明
全年无出国(境)团组数及人数,无相应支出;本年无公车购置费及运行费;本年公务接待费用1102元,为调研及座谈交流费,合计1批次15人。
五、2021年国有资产占用情况说明
1.车辆情况
截止2021年12月31日,阳城县工信局帐面车辆共有3辆,其中:在用应急用车1辆,待处置车辆2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房使用面积为1249平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位现无价值50万元以上的通用设备。
六、2021年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
根据财政预算管理要求,我单位对2021年项目支出开展绩效自评。自评24个项目,涉及金额27977.44万元,包括府前广场WIFI覆盖服务费、工业发展专项资金、专项工作经费、国投注资开发区投资有限公司、濩泽古城房屋征收费用、机关工作经费、琉璃制品特色产业园区等三个规划编制费用、逆周期调节支持服务业、融资担保保费补贴、融资担保风险补贴、商贸企业逆周期补贴、“十四五”专项规划预算编制、陶瓷产业发展规划编制、文旅注册金、阳城县台头现代精细化工园区、应急物资储备、预发2020年度目标考核奖、铸造企业参加中国铸造博览会费用、追加文旅注册资本金、追加国股注册资本金、国股公司注册资本金、濩泽古城房屋征收费用、县属特困企业社会保险欠费资金、协调解决蓝煜公司运营亏损补助资金等,评价结果均为优秀。其中4个重点项目绩效自评结果(见附件一)。
第四部分 名词解释
一、基本支出:为保障机构正常运转和完成日常业务工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
二、项目支出:为完成基本支出之的外特定行政事务和事业发展所发生的费用支出。
三、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费包括财政拨款安排的因公出国出境费、公车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国出境费反映公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费反映公务用车购置支出及租用费、燃油费、过路费、维修费、保险及安全奖励等费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件一:项目绩效自评结果
附件一:项目绩效自评结果
国投公司注册资本金
一、项目基本情况
(一)基本信息
项目基本内容:阳城县国有资本投资运营有限公司于2019年12月24日组建成立,注册资本金仍未实施到位,根据县政府工作安排,由国股公司启动凤南新城建设、原缫丝厂提升改造、百村百院等 项目。需要以注资形式用于国股公司运营支出。
项目负责人:王敏
联系人:王敏
联系电话:4220267
项目存在的主要问题:注册资本越大,承担风险越大。
(二)预算资金情况
项目总预算金额:8000万元;
项目当年预算金额:8000万元;
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结果
评价得分:100
绩效等级:优秀
(二)主要绩效及分析
项目主要经验总结: 增加公司资本
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
康养特色村涉及乡镇 | 100.00% |
预算执行率 | 100.00% |
大力提升康养旅游发展 | 100% |
综合性康养旅游基地数量增长率 | 100.00% |
促进阳城经济建设发展 | 100% |
群众满意度(%) | 100.00% |
注册资本金时间 | 100.00% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
三、存在问题和改进措施建议
(一)改进措施和建议
3.2.1. 对项目决策的建议:
前期应对项目进行决策,做出可行性报告才行。
3.2.2. 对预算安排与执行的建议:
要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理能力,提高财政资金使用效益。
3.2.3. 对资金管理的建议:
合理使用资金,按照使用规范严格支出。
3.2.4. 对项目管理的建议:
专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。
3.2.5. 其它:
无
3.2.6. 备注:
濩泽古城房屋征收费用
一、项目基本情况
(一)基本信息
项目基本内容:为提高城市品位,消除安全隐患,进一步推进濩泽古城和西小河建设,对实施范围内的房屋进行征收。
项目负责人:王敏
联系人:王敏
联系电话:4220267
项目存在的主要问题:资源要素得不到保障,项目启动、推进困难,调控难度大。
(二)预算资金情况
项目总预算金额:860万元;
项目当年预算金额:860万元;
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结果
评价得分:98.81
绩效等级:优秀
(二)主要绩效及分析
项目主要经验总结: 综合运用多种方式,最大限度消除矛盾。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
补贴工作完成率 | 100.00% |
拆迁补贴企业数量 | 100.00% |
房屋征收完成时间 | 100.00% |
增强文物保护,提升城市形象 | 100% |
提升城市品位 | 100% |
企业满意度(%) | 100.00% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
预算执行率 | 88.10% | 11.9% |
三、存在问题和改进措施建议
(一)改进措施和建议
3.2.7. 对项目决策的建议:
梳理规范补偿政策,严肃征收政策执行。
3.2.8. 对预算安排与执行的建议:
对资要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理能力,提高财政资金使用效益。
3.2.9. 资金管理的建议:
合理使用资金,按照使用规范严格支出。
3.2.10. 对项目管理的建议:
专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。
3.2.11. 其它:
无
3.2.12. 备注:
县属特困企业社会保险欠费资金
一、项目基本情况
(一)基本信息
项目基本内容:根据县委、县政府帮助县特困企业解决2020年底前养老保险欠费的会议精神,通过阳城县人民政府常务会议纪要,对我县所属特困国有企业欠缴职工各项社会保险本金集体部分(含滞纳金)进行补缴。
项目负责人:王敏
联系人:王敏
联系电话:4220267
项目存在的主要问题:职工退休待遇不能及时保障。职工无法转移接续养老保险关系。
(二)预算资金情况
项目总预算金额:4523.05万元;
项目当年预算金额:4523.05万元;
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结果
评价得分:100
绩效等级:优秀
(二)主要绩效及分析
项目主要经验总结: 科学制定特困企业界定标准,出台特困企业补费欠费政策,对长期无力清偿欠费、且不在进行经营生产活动处于停产状态的僵尸企业进行清欠。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
企业资质审核达标率(%) | 100.00% |
维护社会稳定 | 100% |
补缴养老保险特困企业数 | 100.00% |
拨付金额 | 100.00% |
切实推进企业改革 | 100% |
企业满意度 | 100.00% |
资金拨付完成时间 | 100.00% |
预算执行率 | 100.00% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
三、存在问题和改进措施建议
(一)改进措施和建议
3.2.13. 对项目决策的建议:
梳理规范补偿政策,严肃补偿政策执行。
3.2.14. 对预算安排与执行的建议:
对资要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理能力,提高财政资金使用效益。
3.2.15. 对资金管理的建议:
合理使用资金,按照使用规范严格支出。
3.2.16. 对项目管理的建议:
专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。
3.2.17. 其它:
3.2.18. 备注:
协调解决蓝煜公司运营亏损补助资金
一、项目基本情况
(一)基本信息
项目基本内容:根据县政府2015年第7次专题会议精神,蓝煜公司运行中出现的亏损,经财政、审计等部门认定后,按年度据实全额补贴。
项目负责人:王敏
联系人:王敏
联系电话:4220267
项目存在的主要问题:企业过于依赖政府,没有深入研究亏损的根源。
(二)预算资金情况
项目总预算金额:元;
项目当年预算金额:13000元;
二、评价结论和绩效分析
(一)评价结果
评价得分:100
绩效等级:优秀
(二)主要绩效及分析
项目主要经验总结: 减轻企业负担,保证企业正常运转。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
补贴发放准确率 | 100.00% |
补贴时间 | 100.00% |
预算执行率 | 100.00% |
保证县城冬季正常供暖 | 100% |
企业满意度 | 100.00% |
亏损补贴次数 | 100.00% |
补贴金额 | 100.00% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
三、存在问题和改进措施建议
(一)改进措施和建议
3.2.19. 对项目决策的建议:
前期应对项目进行决策,做出可行性报告才行。
3.2.20. 对预算安排与执行的建议:
要做到项目实施绩效目标明确具体可衡量,项目完成后组织绩效评价小组,积极进行绩效自评,加强部门预算绩效管理能力,提高财政资金使用效益。
3.2.21. 对资金管理的建议:
合理使用资金,按照使用规范严格支出。
3.2.22. 对项目管理的建议:
专人专岗专责,保证项目完成实施,资金专款专用。
3.2.23. 其它:
3.2.24. 备注: