阳城县科学技术局

阳城县科学技术局2022部门预算公开情况

发布日期: 2022-04-01 发布机构: 县科学技术局

第一部分    阳城县科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分    阳城县科学技术局2022年部门预算报表

一、2022年预算收支总表(见附件)

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分    阳城县科学技术局2022年部门预算情况说明

第四部分    名称解释


    第一部分   概  况

    一、阳城县科学技术局主要职能

    (一)拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

    (二)统筹推进县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进县重大(重点)科技决策咨询制度建设。

    (三)牵头建立全县统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县科技计划(专项、基金等)并监督实施。

    (四)拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调县重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织县级以上(含县级)重点实验室等平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

    (五)编制县重大(重点)科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我县国际科学计划和科学工程。

    (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大(重点)任务并监督实施。负责我县高新技术企业申报和管理相关工作。

    (七)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    (八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

    (九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

    (十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我县相关部门和各乡(镇)对外科技合作与科技人才交流工作。

    (十一)负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

    (十二)会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

    (十三)承担各级科学技术奖的申报组织工作。

    (十四)承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

    (十五)将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

    (十六)完成县委县政府交办的其他任务。

    (十七)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹县内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

    (十八)与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责,划转事项涉及的事中事后监管职能由县科学技术局负责。县科学技术局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况,县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制,签署合作备忘录,确保审管职能无缝衔接。

根据县委要求,2021年4月,县工信局原商务职能划转至科技局,新增工作职责包括:

    (十九)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作领域的法律法规和方针政策;制定我县有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的政策措施和实施办法并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

    (二十)推进流通产业结构调整;指导商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;指导再生资源回收市场体系建设工作。

    (二十一)促进城乡市场发展;指导城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施全县农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

    (二十二)推动商务领域信用体系建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

    (二十三)负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通;负责建立健全生活必需品市场供应管理机制,承担重要生活必需品市场供应工作;监测分析市场运行、商品供求状况;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

    (二十四)负责全县对外经济合作工作;拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易的相关工作。

    (二十五)管理本县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动;指导以本县名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

    (二十六)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳城县科学技术局本级属行政单位,下设事业单位一个阳城县生产力促进中心,2021年4月机构改革后将商务职能划转至科技局。

第二部分 2022年部门预算报表

一、2022年预算收支总表(见附件)

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表  

第三部分    2022年度部门预算情况说明

一、部门预算数据变动情况及原因

2022年度我单位安排一般公共预算财政拨款收入1507.71万元,支出总预算为1507.71万元,包括:工资福利支出145.24万元、对个人和家庭补助支出9.86万元、公用经费项目17.56万元,特定目标类项目支出1335.05万元。

2022年度预算收支情况较上年比较增加了446.64万元,主要是因机构改革2021年4月将商务职能划转至我单位后相关预算的增加。一是基本支出增加了24.39万元,原因是商务职能划转后新增1人相关工资福利支出和公用经费项目的增加,二是其他运转类和特定目标类项目支出增加422.25万元,原因是商务相关职能中国内贸易管理和其他商贸事务支出类项目的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位“三公”经费预算数为6000元,与2021年相比无变化,其中:因公出国(境)费0元,比2021年增加0元;公务接待费6000元,比2021年增加0元;公务用车运行费0元,比2021年增加0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位机关运行经费预算数为17.56万元,比2021年增加0.85万元,增长5.07%,主要由于人员增加后相关经费增加。

四、政府采购情况

2022年本单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目5个,分别为应用技术研究与开发专项资金、电子商务发展专项活动经费、国家电子商务示范县配套资金、县级促进服务业发展专项、全省困难群众“爱心消费券”专项,涉及一般公共预算当年拨款1335.05万元。

2、绩效目标情况(绩效目标申报表附后)

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,我单位核定保留的公务用车1辆,实有汽车1辆,由机关事务管理局统一管理。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

  无政府购买服务项目,故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

(一)其他

  无其他需要说明事项。        

第四部分  名词解释

一、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指县直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


附件一:2022年部门预算报表

附件二:项目绩效目标情况

2022年部门预算报表

    项目绩效目标情况