阳城县民政局2020年度部门决算公开
目录
第一部分、阳城县民政局概况
一、主要职责
二、单位构成
第二部分、阳城县民政局2020年部门部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分、 民政局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况说明
(一)收入情况说明
(二)支出情况说明
(三)结余情况说明
二、2020年机关运行经费安排说明
三、2020政府采购情况说明
四、2020年国有资产占用情况
六、2020年预算绩效评价工作开展情况说明
第四部分、名词解释
第一部分阳城县民政局概况
(一)主要职能
1.组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件,提出全县民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。
2.组织和接收社会募捐,拨发全县募捐款物并监督使用情况。
3.制定社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。
4.依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议。指导村民委员会建设。推动村民自治和基层民主政治建设。承担县村务公开领导组办公室工作职责。
5.负责全县行政区划和地名管理工作,承办乡镇行政区域的设立、撒销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作,指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工作。
6.负责与邻县行政区域界线的勘定、协调,负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。
7.承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。提出全县福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法,管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
8.贯彻落实殡葬管理政策,推进殡葬改革工作。
9.指导全县基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
10.承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。
11.承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
12.承担县委、县政府交办的其他事项。
13.职能转变。践行“民政为民、民政爱民"工作理念,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老、孤残、困境儿童等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。
(二)部门单位机构设置情况
阳城县民政局设有办公室、基层政权和社区建设股(挂区划地名股牌子)、社会救助股、民间组织管理股(加挂党建办公室牌子)等4个职能股室,还有阳城县城乡居民最低生活保障中心、阳城县社会救助中心、阳城县殡葬服务中心、阳城县社会福利中心等4个下属事业单位,全局共有干部职工62人(在职职工30人,离退休32人)。
第二部分、2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 |
|||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
83,193,203.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,609,400.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
360500 |
0.00 |
||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
80,736,648.03 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
141,990.80 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
232,537.00 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2,411,400.00 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
84,802,603.04 |
本年支出合计 |
58 |
83,522,575.83 |
||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
29 |
6,290,438.38 |
年末结转和结余 |
60 |
7,570,465.59 |
||||
30 |
61 |
||||||||
总计 |
31 |
91,093,041.42 |
总计 |
62 |
91,093,041.42 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、2020年收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
84,802,603.04 |
84,802,603.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
82,826,375.24 |
82,826,375.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
2,788,604.74 |
2,788,604.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
1,951,901.00 |
1,951,901.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
360,500.00 |
360,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
476,203.74 |
476,203.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
418,911.00 |
418,911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
93,323.00 |
93,323.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,588.00 |
325,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
2,009,826.00 |
2,009,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,009,826.00 |
2,009,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
1,089,052.00 |
1,089,052.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081001 |
儿童福利 |
295,360.00 |
295,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081002 |
老年福利 |
306,000.00 |
306,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081004 |
殡葬 |
487,692.00 |
487,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20811 |
残疾人事业 |
4,277,730.00 |
4,277,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4,277,730.00 |
4,277,730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20819 |
最低生活保障 |
41,033,859.52 |
41,033,859.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,231,200.00 |
3,231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
37,802,659.52 |
37,802,659.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20820 |
临时救助 |
7,362,015.48 |
7,362,015.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082001 |
临时救助支出 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
862,015.48 |
862,015.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20821 |
特困人员救助供养 |
18,245,825.00 |
18,245,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18,245,825.00 |
18,245,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
4,515,818.90 |
4,515,818.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4,515,818.90 |
4,515,818.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,084,732.60 |
1,084,732.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,084,732.60 |
1,084,732.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
134,290.80 |
134,290.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
130,090.80 |
130,090.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
40,105.80 |
40,105.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
89,985.00 |
89,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
1,609,400.00 |
1,609,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,609,400.00 |
1,609,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,609,400.00 |
1,609,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2020年支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
83,522,575.83 |
8,879,561.19 |
74,643,014.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
80,736,648.03 |
8,505,033.39 |
72,231,614.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
2,628,104.74 |
1,692,668.17 |
935,436.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
1,951,901.00 |
1,692,668.17 |
259,232.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
360,500.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
476,203.74 |
0.00 |
476,203.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
418,911.00 |
418,911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
93,323.00 |
93,323.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,588.00 |
325,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
2,009,826.00 |
1,959,826.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,009,826.00 |
1,959,826.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
929,468.52 |
218,776.52 |
710,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081001 |
儿童福利 |
441,776.52 |
218,776.52 |
223,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081004 |
殡葬 |
487,692.00 |
0.00 |
487,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20811 |
残疾人事业 |
4,270,400.00 |
234,770.00 |
4,035,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4,270,400.00 |
234,770.00 |
4,035,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20819 |
最低生活保障 |
41,033,859.52 |
0.00 |
41,033,859.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,231,200.00 |
0.00 |
3,231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
37,802,659.52 |
0.00 |
37,802,659.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20820 |
临时救助 |
8,147,064.81 |
1,525,066.20 |
6,621,998.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082001 |
临时救助支出 |
6,903,197.11 |
1,084,239.00 |
5,818,958.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1,243,867.70 |
440,827.20 |
803,040.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20821 |
特困人员救助供养 |
15,641,396.44 |
2,242,700.00 |
13,398,696.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15,641,396.44 |
2,242,700.00 |
13,398,696.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
4,519,634.40 |
3,815.50 |
4,515,818.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4,519,634.40 |
3,815.50 |
4,515,818.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,137,982.60 |
208,500.00 |
929,482.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,137,982.60 |
208,500.00 |
929,482.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
141,990.80 |
141,990.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
7,700.00 |
7,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
130,090.80 |
130,090.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
40,105.80 |
40,105.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
89,985.00 |
89,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、2020年财政拨款收入支出总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83,193,203.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,609,400.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
360500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80,736,648.03 |
80,736,648.03 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
141,990.80 |
141,990.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
84,802,603.04 |
本年支出合计 |
59 |
83,522,575.83 |
81,111,175.83 |
2,411,400.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,290,438.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7,570,465.59 |
6,520,465.59 |
1,050,000.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4,438,438.38 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1,852,000.00 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
91,093,041.42 |
总计 |
64 |
91,093,041.42 |
87,631,641.42 |
3,461,400.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 |
|||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
81,111,175.83 |
8,879,561.19 |
72,231,614.64 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
80,736,648.03 |
8,505,033.39 |
72,231,614.64 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
2,628,104.74 |
1,692,668.17 |
935,436.57 |
|||||
2080201 |
行政运行 |
1,951,901.00 |
1,692,668.17 |
259,232.83 |
|||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
360,500.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
476,203.74 |
0.00 |
476,203.74 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
418,911.00 |
418,911.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
93,323.00 |
93,323.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,588.00 |
325,588.00 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
2,009,826.00 |
1,959,826.00 |
50,000.00 |
|||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
2,009,826.00 |
1,959,826.00 |
50,000.00 |
|||||
20810 |
社会福利 |
929,468.52 |
218,776.52 |
710,692.00 |
|||||
2081001 |
儿童福利 |
441,776.52 |
218,776.52 |
223,000.00 |
|||||
2081004 |
殡葬 |
487,692.00 |
0.00 |
487,692.00 |
|||||
20811 |
残疾人事业 |
4,270,400.00 |
234,770.00 |
4,035,630.00 |
|||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4,270,400.00 |
234,770.00 |
4,035,630.00 |
|||||
20819 |
最低生活保障 |
41,033,859.52 |
0.00 |
41,033,859.52 |
|||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,231,200.00 |
0.00 |
3,231,200.00 |
|||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
37,802,659.52 |
0.00 |
37,802,659.52 |
|||||
20820 |
临时救助 |
8,147,064.81 |
1,525,066.20 |
6,621,998.61 |
|||||
2082001 |
临时救助支出 |
6,903,197.11 |
1,084,239.00 |
5,818,958.11 |
|||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1,243,867.70 |
440,827.20 |
803,040.50 |
|||||
20821 |
特困人员救助供养 |
15,641,396.44 |
2,242,700.00 |
13,398,696.44 |
|||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15,641,396.44 |
2,242,700.00 |
13,398,696.44 |
|||||
20825 |
其他生活救助 |
4,519,634.40 |
3,815.50 |
4,515,818.90 |
|||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
4,519,634.40 |
3,815.50 |
4,515,818.90 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,137,982.60 |
208,500.00 |
929,482.60 |
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,137,982.60 |
208,500.00 |
929,482.60 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
141,990.80 |
141,990.80 |
0.00 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
7,700.00 |
7,700.00 |
0.00 |
|||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
0.00 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
130,090.80 |
130,090.80 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40,105.80 |
40,105.80 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
89,985.00 |
89,985.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
232,537.00 |
232,537.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
4,371,002.58 |
4,084,474.26 |
302 |
商品和服务支出 |
7,757,501.38 |
432,022.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
801,463.42 |
801,463.42 |
30201 |
办公费 |
360,752.60 |
7,080.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
563,421.00 |
563,421.00 |
30202 |
印刷费 |
125,700.50 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
939,372.00 |
939,372.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
210,594.00 |
210,594.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
487,692.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
519,518.88 |
519,518.88 |
360500 |
电费 |
49,980.53 |
0.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
86,937.52 |
86,937.52 |
30207 |
邮电费 |
20.00 |
20.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
173,458.08 |
173,458.08 |
30208 |
取暖费 |
179,958.66 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
487,692.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,121.12 |
69.52 |
30211 |
差旅费 |
120,622.83 |
1,354.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
350,156.00 |
350,156.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
106,462.15 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
713,960.56 |
439,483.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
68,494,979.87 |
4,363,064.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
89,403.00 |
89,403.00 |
30216 |
培训费 |
2,788.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,186.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30305 |
生活补助 |
2,024,550.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
50,719,371.67 |
3,948,063.40 |
30226 |
劳务费 |
1,045,547.60 |
240,605.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41,077.00 |
41,077.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
30229 |
福利费 |
19,386.00 |
19,386.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13,491.00 |
1,624.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
91,275.00 |
91,275.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15,657,455.20 |
321,398.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,597,253.51 |
29,601.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
72,865,982.45 |
8,447,539.19 |
公用经费合计 |
8,245,193.38 |
432,022.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
28,215.00 |
0.00 |
28,215.00 |
0.00 |
28,215.00 |
0.00 |
16,677.00 |
0.00 |
13,491.00 |
0.00 |
13,491.00 |
3,186.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:阳城县民政局 |
金额单位:元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
1,852,000.00 |
1,609,400.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
1,050,000.00 | |||
229 |
其他支出 |
1,852,000.00 |
1,609,400.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
1,050,000.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,852,000.00 |
1,609,400.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
1,050,000.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,852,000.00 |
1,609,400.00 |
2,411,400.00 |
0.00 |
2,411,400.00 |
1,050,000.00 | ||
360500 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2020年部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||||||||
公开10表 |
|||||||||
编制单位:阳城县民政局 |
2021年8月 |
金额单位:元 |
|||||||
一、政府采购情况 |
|||||||||
项目 |
行次 |
采购金额 |
|||||||
合计 |
1 |
0.00 |
|||||||
货物 |
2 |
0.00 |
|||||||
工程 |
3 |
0.00 |
|||||||
服务 |
4 |
0.00 |
|||||||
二、机关运行经费 |
|||||||||
项目 |
统计数 |
||||||||
(一)行政单位 |
5 |
432,022.00 |
|||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|||||||
三、国有资产占用情况 |
|||||||||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
2.00 |
|||||||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0.00 |
|||||||
2.主要领导干部用车 |
9 |
0.00 |
|||||||
3.机要通信用车 |
10 |
0.00 |
|||||||
4.应急保障用车 |
11 |
0.00 |
|||||||
5.执法执勤用车 |
12 |
2.00 |
|||||||
6.特种专业技术用车 |
13 |
0.00 |
|||||||
7.离退休干部用车 |
14 |
0.00 |
|||||||
8.其他用车 |
15 |
0.00 |
|||||||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
0.00 |
|||||||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||||||||
— %d — |
第三部分、2020年部门决算收执行况说明
一、2020年度部门决算收支增减变动情况说明
(一)收入情况说明
2020年收入84802603.04元,其中:
行政区划和地名管理 |
360,500.00 |
..行政运行 |
1,951,901.00 |
其他民政管理事务支出 |
476,203.74 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,323.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,588.00 |
优抚事业单位支出 |
2,009,826.00 |
儿童福利 |
295,360.00 |
老年福利 |
306,000.00 |
殡葬 |
487,692.00 |
残疾人生活和护理补贴 |
4,277,730.00 |
城市最低生活保障金支出 |
3,231,200.00 |
农村最低生活保障金支出 |
37,802,659.52 |
临时救助支出 |
6,500,000.00 |
流浪乞讨人员救助支出 |
862,015.48 |
农村特困人员救助供养支出 |
18,245,825.00 |
其他农村生活救助 |
4,515,818.90 |
其他社会保障和就业支出 |
1,084,732.60 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
行政单位医疗 |
40,105.80 |
事业单位医疗 |
89,985.00 |
住房公积金 |
232,537.00 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,609,400.00 |
比2019年收入108057033.52少23254430.48元,原因是机构改革城乡医疗救助、优抚对象医疗救助、中央自然灾害生活救助、优抚事业单位等业务划转其他单位所导致。
(二)支出情况说明
2020年支出83522575.83元,其中:
1、基本支出:8879561.19元
行政运行 |
1,692,668.17 |
归口管理的行政单位离退休 |
93,323.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,588.00 |
优抚事业单位支出 |
1,959,826.00 |
儿童福利 |
218,776.52 |
残疾人生活和护理补贴 |
234,770.00 |
临时救助支出 |
1,084,239.00 |
流浪乞讨人员救助支出 |
440,827.20 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,242,700.00 |
其他农村生活救助 |
3,815.50 |
其他社会保障和就业支出 |
208,500.00 |
其他公共卫生支出 |
7,700.00 |
其他计划生育事务支出 |
4,200.00 |
行政单位医疗 |
40,105.80 |
事业单位医疗 |
89,985.00 |
住房公积金 |
232,537.00 |
2、项目支出:74643014.64元
行政运行 |
259,232.83 |
行政区划和地名管理 |
200,000.00 |
其他民政管理事务支出 |
476,203.74 |
优抚事业单位支出 |
50,000.00 |
儿童福利 |
223,000.00 |
殡葬 |
487,692.00 |
残疾人生活和护理补贴 |
4,035,630.00 |
城市最低生活保障金支出 |
3,231,200.00 |
农村最低生活保障金支出 |
37,802,659.52 |
临时救助支出 |
5,818,958.11 |
流浪乞讨人员救助支出 |
803,040.50 |
农村特困人员救助供养支出 |
13,398,696.44 |
其他农村生活救助 |
4,515,818.90 |
其他社会保障和就业支出 |
929,482.60 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,411,400.00 |
比2019年支出数118642527.55元(基本支出109949282.15元,项目支出8693245.4元)少35119951.72元,原因是机构改革城乡医疗救助、优抚对象医疗救助、中央自然灾害生活救助、退役安置费、优抚事业单位等业务划转其他单位所导致。
(三)结余情况说明
2020年结转和结余7570465.59元,其中:基本支出结转0元,项目支出结转和结余7570465.59元。比2019年结转结余6659085.83元多911379.76元。
二、2020年机关运行经费安排说明
阳城县民政局2019年安排机关运行经费300000元。用于机构的运行。
三、2020年政府采购情况说明
阳城县民政局2020年政府采购费用合计1053250元,其中:社会救助基层经办人员1053250元。
四、2020年“三公”经费支出及增减变化情况说明
阳城县民政局2020年三公经费支出共计19465元,其中公务接待1批次,接待54人,支出3186元;公务用车运行维护支出13491元;培训费2788元。无因公出国出境人数。
五、2020年无国有资产占用情况
六、2020年预算绩效评价工作开展情况说明
阳城县民政局2020年根据财政部门的要求,在规定时间内完成了单位绩效的申报及年终评价工作。
第四部分名词解释
本单位在部门公开中未涉及的需要解释的专用名词。