阳城县民政局

阳城县民政局2022年部门预算公开

发布日期: 2022-04-02 发布机构: 县民政局

阳城县民政局2022年部门预算公开情况

  录

第一部分、阳城县民政局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分、阳城县民政局2022年部门预算表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、行政事业单位“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部分2022部门预算情况说明

第四部分、名词解释




一、阳城县民政局概况

(一)主要职责

1.组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。制定全县民政事业规范性文件,提出全县民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

2.制定社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着人员救助工作。

3.依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议。指导村民委员会建设。推动村民自治和基层民主政治建设。承担县村务公开领导组办公室工作职责。

4.负责全县行政区划和地名管理工作,承办乡镇行政区域的设立、撒销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作,指导、组织地名标志和门牌的设置与管理工作。

5.负责与邻县行政区域界线的勘定、协调,负责全县行政区域内乡镇边界争议的调查和调处。

6.承担老年人、困境儿童、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作指导残疾人的权益保障工作。拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施。指导社会福利事业单位的管理。提出全县福利彩票中国社会福利有奖募捐券发展规划、发行额度和管理办法,管理本级福利资金及资助项目的审批工作。

7.贯彻落实殡葬管理政策,推进殡葬改革工作。

8.指导全县基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

9.承担救助管理、残疾人权益保护、殡葬执法管理、城乡社会救助监督管理等工作。

10.承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

11.承担县委、县政府交办的其他事项。

12.践行“民政为民、民政爱民工作理念,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老、孤残、困境儿童等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体、推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)部门预算单位构成

阳城县民政局内设办公室社会救助、基层政权和社区建设、民间组织管理股4个股室,下属阳城县民政事业发展中心1个全额事业单位,全局共有干部职工60人(在职职工28人,离退休32人)。

二、阳城县民政局2022年部门预算报表

2022年预算收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

2,063.59

一般公共服务支出

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

四、财政专户管理资金

公共安全支出

五、单位资金

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

2,029.77

社会保险基金支出

卫生健康支出

14.03

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

19.79

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,063.59

本年支出合计

2,063.59

2022年预算收入总表

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2,063.59

2,063.59

208

[208]社会保障和就业支出

2,029.77

2,029.77

20802

[20802]民政管理事务

204.57

204.57

2080201

[2080201]行政运行

99.95

99.95

2080207

[2080207]行政区划和地名管理

74.14

74.14

2080299

[2080299]其他民政管理事务支出

30.48

30.48

20805

[20805]行政事业单位养老支出

49.35

49.35

2080501

[2080501]行政单位离退休

21.65

21.65

2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

20810

[20810]社会福利

498.44

498.44

2081001

[2081001]儿童福利

7.77

7.77

2081004

[2081004]殡葬

223.57

223.57

2081005

[2081005]社会福利事业单位

183.09

183.09

2081006

[2081006]养老服务

84.00

84.00

20811

[20811]残疾人事业

226.36

226.36

2081107

[2081107]残疾人生活和护理补贴

226.36

226.36

20819

[20819]最低生活保障

100.00

100.00

2081901

[2081901]城市最低生活保障金支出

50.00

50.00

2081902

[2081902]农村最低生活保障金支出

50.00

50.00

20821

[20821]特困人员救助供养

150.00

150.00

2082102

[2082102]农村特困人员救助供养支出

150.00

150.00

20825

[20825]其他生活救助

593.44

593.44

2082502

[2082502]其他农村生活救助

593.44

593.44

20899

[20899]其他社会保障和就业支出

207.61

207.61

2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

207.61

207.61

210

[210]卫生健康支出

14.03

14.03

21004

[21004]公共卫生

2.00

2.00

2100499

[2100499]其他公共卫生支出

2.00

2.00

21007

[21007]计划生育事务

0.42

0.42

2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42

21011

[21011]行政事业单位医疗

11.61

11.61

2101101

[2101101]行政单位医疗

2.14

2.14

2101102

[2101102]事业单位医疗

9.47

9.47

221

[221]住房保障支出

19.79

19.79

22102

[22102]住房改革支出

19.79

19.79

2210201

[2210201]住房公积金

19.79

19.79

2022年预算支出总表

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,063.59

329.82

1,733.76

[208]社会保障和就业支出

2,029.77

298.01

1,731.76

208

[20802]民政管理事务

204.57

69.95

134.62

2080201

[2080201]行政运行

99.95

69.95

30.00

2080207

[2080207]行政区划和地名管理

74.14

74.14

2080299

[2080299]其他民政管理事务支出

30.48

30.48

208

[20805]行政事业单位养老支出

49.35

49.35

2080501

[2080501]行政单位离退休

21.65

21.65

2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

208

[20810]社会福利

498.44

178.09

320.34

2081001

[2081001]儿童福利

7.77

7.77

2081004

[2081004]殡葬

223.57

223.57

2081005

[2081005]社会福利事业单位

183.09

178.09

5.00

2081006

[2081006]养老服务

84.00

84.00

208

[20811]残疾人事业

226.36

226.36

2081107

[2081107]残疾人生活和护理补贴

226.36

226.36

208

[20819]最低生活保障

100.00

100.00

2081901

[2081901]城市最低生活保障金支出

50.00

50.00

2081902

[2081902]农村最低生活保障金支出

50.00

50.00

208

[20821]特困人员救助供养

150.00

150.00

2082102

[2082102]农村特困人员救助供养支出

150.00

150.00

208

[20825]其他生活救助

593.44

593.44

2082502

[2082502]其他农村生活救助

593.44

593.44

208

[20899]其他社会保障和就业支出

207.61

0.61

207.00

2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

207.61

0.61

207.00

[210]卫生健康支出

14.03

12.03

2.00

210

[21004]公共卫生

2.00

2.00

2100499

[2100499]其他公共卫生支出

2.00

2.00

210

[21007]计划生育事务

0.42

0.42

2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42

210

[21011]行政事业单位医疗

11.61

11.61

2101101

[2101101]行政单位医疗

2.14

2.14

2101102

[2101102]事业单位医疗

9.47

9.47

[221]住房保障支出

19.79

19.79

221

[22102]住房改革支出

19.79

19.79

2210201

[2210201]住房公积金

19.79

19.79

2022年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

2,063.59

一般公共服务支出

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

2,029.77

2,029.77

社会保险基金支出

卫生健康支出

14.03

14.03

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

19.79

19.79

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,063.59

本年支出合计

2,063.59

2,063.59

2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

部门:[203]阳城县民政局 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2,063.59

329.82

1,733.76

[208]社会保障和就业支出

2,029.77

298.01

1,731.76

[20802]民政管理事务

204.57

69.95

134.62

2080201

[2080201]行政运行

99.95

69.95

30.00

2080207

[2080207]行政区划和地名管理

74.14

74.14

2080299

[2080299]其他民政管理事务支出

30.48

30.48

[20805]行政事业单位养老支出

49.35

49.35

2080501

[2080501]行政单位离退休

21.65

21.65

2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.70

27.70

[20810]社会福利

498.44

178.09

320.34

2081001

[2081001]儿童福利

7.77

7.77

2081004

[2081004]殡葬

223.57

223.57

2081005

[2081005]社会福利事业单位

183.09

178.09

5.00

2081006

[2081006]养老服务

84.00

84.00

[20811]残疾人事业

226.36

226.36

2081107

[2081107]残疾人生活和护理补贴

226.36

226.36

[20819]最低生活保障

100.00

100.00

2081901

[2081901]城市最低生活保障金支出

50.00

50.00

2081902

[2081902]农村最低生活保障金支出

50.00

50.00

[20821]特困人员救助供养

150.00

150.00

2082102

[2082102]农村特困人员救助供养支出

150.00

150.00

[20825]其他生活救助

593.44

593.44

2082502

[2082502]其他农村生活救助

593.44

593.44

[20899]其他社会保障和就业支出

207.61

0.61

207.00

2089999

[2089999]其他社会保障和就业支出

207.61

0.61

207.00

[210]卫生健康支出

14.03

12.03

2.00

[21004]公共卫生

2.00

2.00

2100499

[2100499]其他公共卫生支出

2.00

2.00

[21007]计划生育事务

0.42

0.42

2100799

[2100799]其他计划生育事务支出

0.42

0.42

[21011]行政事业单位医疗

11.61

11.61

2101101

[2101101]行政单位医疗

2.14

2.14

2101102

[2101102]事业单位医疗

9.47

9.47

[221]住房保障支出

19.79

19.79

[22102]住房改革支出

19.79

19.79

2210201

[2210201]住房公积金

19.79

19.79

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

329.82

501

218.65

[50101]工资奖金津补贴

130.95

[50102]社会保障缴费

39.92

[50103]住房公积金

19.79

[50199]其他工资福利支出

28.00

502

29.85

[50201]办公经费

27.03

[50208]公务用车运行维护费

2.82

505

59.25

[50501]工资福利支出

59.25

509

22.07

[50901]社会福利和救助

0.42

[50905]离退休费

21.65

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

“三公”支出预算数

合计

公共预算资金

单位资金

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

234001

阳城县民政局

5

5

2

3

3

0

0

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

203001

[203001]阳城县民政局

29.85

三、2022部门预算情况说明

(一)收入预算情况总体说明

阳城县民政局2022年收入预算2063.59万元。其中:一般公共预算拨款2063.59万,一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出2029.77万元,卫生健康支出14.03万元、住房保障支出19.79万

(二)一般公共预算支出数变化情况

1、一般公共预算支出数变化情况

2022年我单位一般公共预算支出2063.59万元,比2021年执行数1905.43万元增加158.16万元,主要原因是增加了未成年人保护政府购买服务项目。

2、一般公共预算支出结构情况

1基本支出329.82万元,其中:人员类299.97万元公用经费项目支出29.85万元

2项目支出1733.76万元其中:运转类项目支出65.48万元,特定目标类1668.28万元。

(三)三公经费预算情况说明

2022年我局“三公”经费预算数5万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待2万元,公务用车运行维护3万元。

(四)政府采购情况

2022年我局及下属单位政府采购

(五)机关运行经费变动原因说明

2022年我单位机关运行经费预算数为30元,比2021年增加10万元,原因是上级部门安排工作,产生超出预算追加经费。

(六)其他说明

1、政府购买服务指导性目录

2022年我局预算政府购买社会救助服务

2、绩效管理情况

2022年我局实施绩效管理的项目金额2063.59万元,涉及一般公共预算拨款金额2063.59万元。

3、国有资产占用情况

2022年我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上大型设备。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(三)“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



阳城县民政局

2022331