阳城县食品药品监督管理局
2019年部门预算公开情况目录
第一部分 阳城县食品药品监督管理局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 阳城县食品药品监督管理局2019年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
第三部分 阳城县食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和省、市、县关于食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品、酒类食品、下同)、药品(含中药、民族药、下同)医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和规范性文件。负责起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的规范性文件,推动落实食品药品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,构建防范区域性食品药品安全风险机制。
2、监督实施食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织实施。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
3、负责第一类及第二类豁免办证部分的医疗器械备案管理。监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施药品分类管理制度。依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理,全面落实国家化妆品监督管理办法。
4、监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处违法行为。
5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导乡(镇)食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6、负责制定全县食品药品安全科级发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、负责开展食品药品安全宣传,承担全县食品行业、药品行业、医疗器械行业和化妆品行业从业人员的教育培训工作。推进全县食品药品安全诚信体系建设。
8、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。组织有关专家和部门对乡(镇)所发生的食品安全事件进行性质认定和相关责任界定。
9、承办县委、县政府以及市食品药品监督管理局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
阳城县食品药品监督管理局主要包括:阳城县食品药品监督管理局本局、食品药品稽查队、乡镇食品药品监管站。
第二部分 2019年部门预算报表
财政拨款收支总表
收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||||
收入类别 |
金额 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
一、本年收入 |
10,493,891.00 |
一、本年支出 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
|||||||||||||||
(一)公共财政预算资金 |
10,493,891.00 |
(一)一般公共服务支出 |
8,325,198.00 |
8,325,198.00 |
|||||||||||||||
(二)政府性基金 |
(二)外交支出 |
||||||||||||||||||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 |
(三)国防支出 |
||||||||||||||||||
(四)国有资本经营预算资金 |
(四)公共安全支出 |
||||||||||||||||||
(五)收回单位结余资金 |
(五)教育支出 |
||||||||||||||||||
(六)其他资金 |
(六)科学技术支出 |
||||||||||||||||||
(七)文化体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 |
1,149,819.00 |
1,149,819.00 |
|||||||||||||||||
(九)社会保障基金支出 |
|||||||||||||||||||
(十)医疗卫生与计划生育 |
361,858.00 |
361,858.00 |
|||||||||||||||||
(十一)节能环保 |
|||||||||||||||||||
(十二)城乡社区事务 |
|||||||||||||||||||
(十三)农村水事务 |
|||||||||||||||||||
(十四)交通运输 |
|||||||||||||||||||
二、上年结转 |
(十五)资源勘探信息等事务 |
||||||||||||||||||
(一)公共财政预算资金 |
(十六)商业服务业等事务 |
||||||||||||||||||
(二)政府性基金 |
(十七)金融支出 |
||||||||||||||||||
(三)纳入财政专户管理的事业资金 |
(十八)援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||
(四)国有资本经营预算资金 |
(十九)自然资源海洋气象等事务 |
||||||||||||||||||
(五)收回单位结余资金 |
(二十)住房保障支出 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||||||
(六)其他资金 |
(二一)粮油物资储备事务 |
||||||||||||||||||
(二二)国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||
(二三)灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||||||
(二四)预备费 |
|||||||||||||||||||
(二五)其他支出 |
|||||||||||||||||||
(二四)转移性支出 |
|||||||||||||||||||
(二七)债务还本支出 |
|||||||||||||||||||
(二八)债务付息支出 |
|||||||||||||||||||
(二九)债务发行费用支出 |
|||||||||||||||||||
二、结转下年 |
|||||||||||||||||||
收入总计 |
10,493,891.00 |
支出总计 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
|||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | |||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | ||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
10,493,891.00 |
9,783,891.00 |
710,000.00 |
||||||||||||||||
278 |
阳城县药监局 |
10,493,891.00 |
9,783,891.00 |
710,000.00 |
|||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
25,812.00 |
25,812.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
309,744.00 |
309,744.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
115,631.00 |
115,631.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
190,824.00 |
190,824.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
435,120.00 |
435,120.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
1,894,560.00 |
1,894,560.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,016,704.00 |
3,016,704.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
683,601.00 |
683,601.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
440,000.00 |
440,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
25,560.00 |
25,560.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
23,000.00 |
23,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
170,000.00 |
170,000.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
738,642.00 |
738,642.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
49,630.00 |
49,630.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32,063.00 |
32,063.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
320,195.00 |
320,195.00 |
||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||
经济分类科目 |
2019年基本支出 | ||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||
合计 |
9,783,891.00 |
8,855,659.00 |
928,232.00 | ||||||||||||||||
278 |
阳城县药监局 |
9,783,891.00 |
8,855,659.00 |
928,232.00 | |||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
9,783,891.00 |
8,855,659.00 |
928,232.00 | |||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
8,820,499.00 |
8,820,499.00 |
||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
3,326,448.00 |
3,326,448.00 |
||||||||||||||||
3010101 |
职务工资(行政) |
86,400.00 |
86,400.00 |
||||||||||||||||
3010102 |
级别工资(行政) |
189,540.00 |
189,540.00 |
||||||||||||||||
3010103 |
岗位工资(行政) |
22,884.00 |
22,884.00 |
||||||||||||||||
3010104 |
技术等级工资(行政) |
10,920.00 |
10,920.00 |
||||||||||||||||
3010108 |
岗位工资(事业) |
1,740,840.00 |
1,740,840.00 |
||||||||||||||||
3010109 |
薪级工资(事业) |
1,199,424.00 |
1,199,424.00 |
||||||||||||||||
3010110 |
晋档工资(事业) |
76,440.00 |
76,440.00 |
||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
1,364,586.00 |
1,364,586.00 |
||||||||||||||||
3010201 |
保留津贴(行政) |
12,264.00 |
12,264.00 |
||||||||||||||||
3010202 |
工作补贴(行政) |
71,424.00 |
71,424.00 |
||||||||||||||||
3010203 |
生活补贴(行政) |
107,136.00 |
107,136.00 |
||||||||||||||||
3010207 |
采暖补贴(行政) |
30,800.00 |
30,800.00 |
||||||||||||||||
3010208 |
保留津贴(事业) |
384,762.00 |
384,762.00 |
||||||||||||||||
3010210 |
采暖补贴(事业) |
404,320.00 |
404,320.00 |
||||||||||||||||
3010211 |
乡镇工作补贴(事业) |
353,880.00 |
353,880.00 |
||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
25,812.00 |
25,812.00 |
||||||||||||||||
3010301 |
年终一次性奖金(行政) |
25,812.00 |
25,812.00 |
||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
1,894,560.00 |
1,894,560.00 |
||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
1,894,560.00 |
1,894,560.00 |
||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
||||||||||||||||
3010801 |
机关事业单位基本养老保险缴费(行政) |
105,276.00 |
105,276.00 |
||||||||||||||||
3010802 |
机关事业单位基本养老保险缴费(事业) |
994,913.00 |
994,913.00 |
||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
344,758.00 |
344,758.00 |
||||||||||||||||
3011001 |
职工基本医疗保险缴费(行政) |
31,583.00 |
31,583.00 |
||||||||||||||||
3011002 |
职工基本医疗保险缴费(事业) |
313,175.00 |
313,175.00 |
||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
57,130.00 |
57,130.00 |
||||||||||||||||
3011201 |
生育保险(行政) |
2,632.00 |
2,632.00 |
||||||||||||||||
3011202 |
工伤保险(行政) |
1,001.00 |
1,001.00 |
||||||||||||||||
3011204 |
大额医疗保险(行政) |
480.00 |
480.00 |
||||||||||||||||
3011206 |
生育保险(事业) |
26,098.00 |
26,098.00 |
||||||||||||||||
3011207 |
工伤保险(事业) |
19,899.00 |
19,899.00 |
||||||||||||||||
3011209 |
大额医疗保险(事业) |
7,020.00 |
7,020.00 |
||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||||||
3011301 |
住房公积金(行政) |
60,068.00 |
60,068.00 |
||||||||||||||||
3011302 |
住房公积金(事业) |
596,948.00 |
596,948.00 |
||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||||||
3019902 |
其他工资福利支出(事业) |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
928,232.00 |
928,232.00 | ||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
203,600.00 |
203,600.00 | ||||||||||||||||
3020101 |
办公费(行政) |
3,600.00 |
3,600.00 | ||||||||||||||||
3020102 |
办公费(事业) |
200,000.00 |
200,000.00 | ||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
120,000.00 |
120,000.00 | ||||||||||||||||
3020201 |
印刷费(行政) |
20,000.00 |
20,000.00 | ||||||||||||||||
3020202 |
印刷费(事业) |
100,000.00 |
100,000.00 | ||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
20,000.00 |
20,000.00 | ||||||||||||||||
3020701 |
邮电费(行政) |
5,000.00 |
5,000.00 | ||||||||||||||||
3020702 |
邮电费(事业) |
15,000.00 |
15,000.00 | ||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
94,000.00 |
94,000.00 | ||||||||||||||||
3021101 |
差旅费(行政) |
4,000.00 |
4,000.00 | ||||||||||||||||
3021102 |
差旅费(事业) |
90,000.00 |
90,000.00 | ||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
50,000.00 | ||||||||||||||||
3021302 |
维修(护)费(事业) |
50,000.00 |
50,000.00 | ||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
3,000.00 |
3,000.00 | ||||||||||||||||
3021502 |
会议费(事业) |
3,000.00 |
3,000.00 | ||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
30,000.00 |
30,000.00 | ||||||||||||||||
3021602 |
培训费(事业) |
30,000.00 |
30,000.00 | ||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
109,502.00 |
109,502.00 | ||||||||||||||||
3022801 |
工会经费(行政) |
10,011.00 |
10,011.00 | ||||||||||||||||
3022802 |
工会经费(事业) |
99,491.00 |
99,491.00 | ||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
191,630.00 |
191,630.00 | ||||||||||||||||
3022901 |
福利费(行政) |
17,520.00 |
17,520.00 | ||||||||||||||||
3022902 |
福利费(事业) |
174,110.00 |
174,110.00 | ||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
41,000.00 |
41,000.00 | ||||||||||||||||
3023101 |
公务用车运行维护费(行政) |
18,000.00 |
18,000.00 | ||||||||||||||||
3023102 |
公务用车运行维护费(事业) |
23,000.00 |
23,000.00 | ||||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
60,500.00 |
60,500.00 | ||||||||||||||||
3023901 |
其他交通费用(行政) |
55,500.00 |
55,500.00 | ||||||||||||||||
3023902 |
其他交通费用(事业) |
5,000.00 |
5,000.00 | ||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 | ||||||||||||||||
3029902 |
其他商品和服务支出(事业) |
5,000.00 |
5,000.00 | ||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
35,160.00 |
35,160.00 |
||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35,160.00 |
35,160.00 |
||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35,160.00 |
35,160.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
项目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
本年预算比上年预算 |
上年决算数 |
本年预算比上年决算 |
备注 | ||||||||||||||||||||||||
增减额 |
增减比例 |
增减额 |
增减比例 |
|||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||
合计 |
2,116,000.00 |
2,116,000.00 |
32,498.05 |
2,083,501.95 |
18.57 |
|||||||||||||||||||||||||
阳城县药监局本级 |
2,116,000.00 |
2,116,000.00 |
32,498.05 |
2,083,501.95 |
18.57 |
|||||||||||||||||||||||||
公务接待费 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 |
636,000.00 |
636,000.00 |
0 |
32,498.05 |
603,501.95 |
18.57 |
||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0 |
1,440,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年执行数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年执行数 | ||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||
278 |
阳城县药监局 |
|||||||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|||||||||||||||||||||||||
278001 |
阳城县药监局本级 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|||||||||||||||||||||||||
部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入类别 |
金额 |
支出类别 |
金额 | |||||||||||||||||||||||||||
(一)公共财政预算资金 |
10,493,891.00 |
(一)一般公共服务支出 |
8,325,198.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金 |
(二)外交支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(三)纳入财政管理的事业资金 |
(三)国防支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(四)国有资本经营预算资金 |
(四)公共安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(五)其他资金 |
(五)教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(六)收回单位结余资金 |
(六)科学技术支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(七)上年结余资金 |
(七)文化体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 |
1,149,819.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
(九)社会保障基金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
361,858.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十一)节能环保支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)农林水支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)交通运输支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)商业服务等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)金融支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)住房保障支出 |
657,016.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二一)粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二二)国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二三)灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二四)预备费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二五)其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二六)转移性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二七)债务还本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二八)债务付息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(二九)债务发行费用支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 |
10,493,891.00 |
支出总计 |
10,493,891.00 | |||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 |
科目名称 |
收入情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
总计 |
当年资金安排小让 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
纳入财政管理的事业资金 |
国有资本经营预算资金 |
其他各项收入 |
收回单位结余资金 |
上年结转资金 |
|||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||
合计 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
阳城县药监局本级 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
10,493,891.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,325,198.00 |
8,325,198.00 |
8,325,198.00 |
||||||||||||||||||||||||||
38 |
市场监督管理事务 |
8,325,198.00 |
8,325,198.00 |
8,325,198.00 |
||||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
1,195,131.00 |
1,195,131.00 |
1,195,131.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
7,130,067.00 |
7,130,067.00 |
7,130,067.00 |
||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,149,819.00 |
1,149,819.00 |
1,149,819.00 |
||||||||||||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
1,100,189.00 |
||||||||||||||||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
49,630.00 |
49,630.00 |
49,630.00 |
||||||||||||||||||||||||||
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
49,630.00 |
49,630.00 |
49,630.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
361,858.00 |
361,858.00 |
361,858.00 |
||||||||||||||||||||||||||
07 |
计划生育事务 |
9,600.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
||||||||||||||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
352,258.00 |
352,258.00 |
352,258.00 |
||||||||||||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32,063.00 |
32,063.00 |
32,063.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
320,195.00 |
320,195.00 |
320,195.00 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
657,016.00 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
657,016.00 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
657,016.00 |
657,016.00 |
657,016.00 |
||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 |
科目名称 |
支出情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
事业经营支出 |
对下级单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||
合计 |
10,493,891.0000 |
9,783,891.00 |
710,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
阳城县药监局本级 |
10,493,891.0000 |
9,783,891.00 |
710,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,325,198.0000 |
7,615,198.00 |
710,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
38 |
市场监督管理事务 |
8,325,198.0000 |
7,615,198.00 |
710,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
115,631.0000 |
115,631.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
961,500.0000 |
961,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
18,000.0000 |
18,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
01 |
行政运行 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
610,000.0000 |
610,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
683,601.0000 |
683,601.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,755,346.0000 |
3,755,346.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
1,894,560.0000 |
1,894,560.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
25,560.0000 |
25,560.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
5,000.0000 |
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
3,000.0000 |
3,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
23,000.0000 |
23,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
201 |
38 |
50 |
事业运行 |
30,000.0000 |
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,149,819.0000 |
1,149,819.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,100,189.0000 |
1,100,189.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,100,189.0000 |
1,100,189.00 |
|||||||||||||||||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
49,630.0000 |
49,630.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
49,630.0000 |
49,630.00 |
|||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
361,858.0000 |
361,858.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
计划生育事务 |
9,600.0000 |
9,600.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
9,600.0000 |
9,600.00 |
|||||||||||||||||||||||||
11 |
行政事业单位医疗 |
352,258.0000 |
352,258.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32,063.0000 |
32,063.00 |
|||||||||||||||||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
320,195.0000 |
320,195.00 |
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
657,016.0000 |
657,016.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
657,016.0000 |
657,016.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
657,016.0000 |
657,016.00 |
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、财政拨款收入情况
2019年度我单位财政拨款收入总预算10493891元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算财政拨款;支出包括:一般公共服务支出元7615198元 、社会保障和就业支出 1149819元、医疗卫生与计划生育 361858元、住房保障支出657016 元,项目支出710000元。
二、关于阳城县食品药品监督管理局2019年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况
2019年我单位一般公共预算支出10493891元,比2018年减少1731829元,主要为人员增减、调整工资变动及上年结转功能型快速检验车1130000元。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
2019年基本支出9783891元。其中:人员经费元8820499,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 928232元,主要包括:定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出;对个人家庭补助35160元,主要包括:独生子女补贴支出、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出710000元,主要包括农产品抽检100000元、乡镇管理站业务费440000元、乡镇取暖费170000元。
(三)政府性基金
我单位2019年没有政府性基金预算。
三、关于2019年阳城县食品药品监督管理局“三公”经费预算情况说明
2019年我单位“三公”经费预算为2116000元,其中:因公出国(境)0元;公务接待40000元;公务用车运行维护费636000元;公务用车购置费1440000元;“三公”经费预算与上年比无增减变动。
四、机关运行经费变动原因说明
2019年我单位机关运行经费预算数为928232元,比2018年决算数减少117883元,主要由于2019年在职人员减少,公用经费相应减少。
五、政府采购情况
2019年我机关及下属事业单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元。
六、其他说明
(一)政府购买服务指导目录
阳城县食品药品监督管理局目前暂无政府购买服务指导目录,故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。
(二)绩效管理情况
2019年我单位实施绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款100000元,我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。
(三)国有资本占用情况
我单位无占用的国有资本。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开制的各类公务接待支出。