阳城县审计局

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阳城县审计局公平竞争审查定期评估报告

发布日期: 2024-09-03 发布机构: 县审计局

为推动公平竞争审查制度深入有效实施,进一步健全审查机制,根据《公平竞争审查制度实施细则》要求,我局对2023年制定的涉及市场主体经济活动的政策措施进行了集中评估,未发现违反《公平竞争审查制度实施细则》的情况,现报告如下。

(一)公平竞争审查工作统筹组织情况。一是提高思想认识。局党组高度重视公平竞争审查工作,坚持公平竞争审查工作列入重要议事日程,做到与审计各项工作同部署、同落实、同检查,强化思想认识、研究具体问题。二是加强组织领导。成立了由局长任组长,其他班子成员任副组长的公平竞争审查工作领导小组,实行局长总负责,分管领导具体负责,有关股室具体抓的工作责任制度,确定具体人员作为工作联络员,并根据人事调动及时调整充实领导小组,确保工作不断档。三是加强制度学习。认真学习《公平竞争审查制度实施细则》,对公平性竞争文件、规范性文件进行了区分和准确把握,对公平性竞争审查和合法性审查进行了统筹和有效衔接。

(二)审查机制建设情况。一是结合审计工作实际,建立办公室牵头,行政股、法规股、经责股、财金股等相关股室协同配合的审查机制,按照“谁起草、谁审查”的原则,强化公文起草的“首责”意识,要求起草股室严格按照标准自我审查。二是明确规定涉及公平性竞争的公文,须经办公室审核是否违反公平性竞争原则。三是明确由办公室联合相关股室,每年开展1次集中评估,对存在影响统一市场和公平竞争的情况,依法进行废止或修改完善,逐年评估相关政策措施的实施效果。

(三)政策措施审查情况。一是重点做好增量审查。2023年以来,我局运转公文经审查,均没有违反公平竞争的内容。二是认真清理存量文件。根据工作要求,对2023年制定的其他政策措施进行了全面清理,并与公平竞争审查制度有机结合,认真提出保留、废止或者修改的意见。目前,未发现违反公平竞争原则的内容。

(四)评估结果

经评估,我局现行有效的经公平竞争审查后出台的其他政策措施均不存在影响公平竞争的情形。