阳城县水务局2020年度部门决算公开
目录:
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职能
(一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟定全县水务发展规划,贯彻执行相关法律法规,组织编制县确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出全县水务固定资产投资规模和方向。按县人民政府规定权限,审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县水务建设投资安排意见并组织实施。
(二)负责统筹全县生活、生产经营和生态环境用水。实施全县水资源的统一监督管理,拟定下达全县年度及中长期供水计划、水量分配方案并监督实施,组织开展全县水资源调查评价工作,按规定开展全县水能资源调查工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,严格执行
水资源论证制度,落实取水许可制度。承担全县水资源行政管理职能,对开采已探明的矿泉水、地热水办理取水许可证,确定开采量。指导全县城乡供排水工作。
(三)负责全县水资源保护工作。组织实施全县水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;组织全县水资源调查、评价和监测工作;监督实施水量分配、水功能区划和水资源调度工作;组织编制全县水资源保护规划,组织拟定河流的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全县饮用水水源保护、城镇供水的水源规划、防洪等非传统水资源开发的工作;指导全县地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防洪抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。
(五)负责全县节约用水工作。指导并监督实施节约用水法律法规,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动全县节水型社会建设工作。
(六)负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理,对全县河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全县水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。
(七)指导全县水务设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责河道采砂监督管理工作,牵头组织、指导、编制全市河道采砂规划和计划并监督实施。
(八)负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
(九)指导全县农村水务工作。组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县农村水务社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十)负责全县水利水电工程移民安置工作的管理和监督,落实移民后期扶持政策。
(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处。贯彻执行水法律法规制度并监督实施;负责水务行政许可工作并监督检查;协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,负责全县水行政执法工作;承办水行政诉讼、行政赔偿及其他法律事务。指导、监督全县水务行业安全生产,组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管,指导全县水务建设市场的监督管理,组织实施全县水务工程建设的监督。
(十二)开展全县水务科技和外事工作。编制全县水务科学技术发展规划;组织开展全县水务行业质量监督工作,监督实施水务行业的技术标准、规程规范;组织实施水务科学技术研究、技术引进和科技推广;组织水务科技成果鉴定;组织指导节水技术示范应用;承担水务统计工作,办理有关水务涉外事务。
(十三)负责全县渔业、渔政、渔船检验工作。指导全县渔业生产结构和布局调整;指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,并负责水生野生动植物管理;拟定全县渔业发展规划、技术进步措施;对有关渔业法律、法规实施监督;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权;组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作;组织、指导水生生物病害防控工作。
(十四)组织开展对全县水务基本建设项目进行稽察、监督;受理工程建设举报,组织对水务建设项目违规违纪事件的调查;负责稽察专家库的建立和日常管理;发布稽察信息。
(十五)负责全县水务行业突发公共事件的应急管理工作。配合县公安局,参与全县大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
(十六)承担县人民政府交办的其他事项。
二、 单位构成
我局共有内设机构11个,其中:设供水工程建设中心、水土保持工作站、水旱灾害防御中心、水资源中心、水利工程质量安全中心、河长制事务中心等业务股室6个,设办公室、计财股、党办、规划建设股、计划财务股等行政股室5个。局下属独立核算的企事业单位8个。
第二部分2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 55,824,380.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 91,523,600.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,235,607.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 183,898.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 22,000,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 39,956,334.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 324,830.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 90,000,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147,347,980.24 | 本年支出合计 | 58 | 154,700,670.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 15,359,122.10 | 年末结转和结余 | 60 | 8,006,432.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 162,707,102.34 | 总计 | 62 | 162,707,102.34 |
收入决算表 | ||||||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 147,347,980.24 | 147,347,980.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,050,823.68 | 2,050,823.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,523,600.00 | 1,523,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 213,600.00 | 213,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183,898.04 | 183,898.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 177,298.04 | 177,298.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33,295.00 | 33,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 144,003.04 | 144,003.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 32,788,428.52 | 32,788,428.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 32,788,428.52 | 32,788,428.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 696,829.00 | 696,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 3,904,798.58 | 3,904,798.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,491,522.59 | 1,491,522.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 91,200.00 | 91,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130312 | 水质监测 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 118,441.25 | 118,441.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 3,730,437.10 | 3,730,437.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 9,940,000.00 | 9,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 12,615,200.00 | 12,615,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 154,700,670.34 | 6,643,181.66 | 148,057,488.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,235,607.34 | 527,223.68 | 1,708,383.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,465,188.00 | 0.00 | 1,465,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,030,760.00 | 0.00 | 1,030,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 245,428.00 | 0.00 | 245,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 243,195.66 | 0.00 | 243,195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 243,195.66 | 0.00 | 243,195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183,898.04 | 183,898.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 177,298.04 | 177,298.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33,295.00 | 33,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 144,003.04 | 144,003.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 39,956,334.96 | 5,607,229.94 | 34,349,105.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 39,956,334.96 | 5,607,229.94 | 34,349,105.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 696,829.00 | 696,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 10,587,552.02 | 0.00 | 10,587,552.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,491,522.59 | 1,101,522.59 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 352,510.00 | 0.00 | 352,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130312 | 水质监测 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 399,324.25 | 118,441.25 | 280,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 3,690,437.10 | 3,690,437.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 8,738,592.00 | 0.00 | 8,738,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 13,472,368.00 | 0.00 | 13,472,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55,824,380.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 91,523,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,235,607.34 | 527,223.68 | 1,708,383.66 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 183,898.04 | 183,898.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 39,956,334.96 | 39,956,334.96 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147,347,980.24 | 本年支出合计 | 59 | 154,700,670.34 | 62,992,286.68 | 91,708,383.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15,359,122.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,006,432.00 | 7,321,832.00 | 684,600.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,489,738.44 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 869,383.66 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 162,707,102.34 | 总计 | 64 | 162,707,102.34 | 70,314,118.68 | 92,392,983.66 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 62,992,286.68 | 6,643,181.66 | 56,349,105.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 527,223.68 | 527,223.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,622.68 | 502,622.68 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24,601.00 | 24,601.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183,898.04 | 183,898.04 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 177,298.04 | 177,298.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33,295.00 | 33,295.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 144,003.04 | 144,003.04 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
213 | 农林水支出 | 39,956,334.96 | 5,607,229.94 | 34,349,105.02 |
21303 | 水利 | 39,956,334.96 | 5,607,229.94 | 34,349,105.02 |
2130301 | 行政运行 | 696,829.00 | 696,829.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 10,587,552.02 | 0.00 | 10,587,552.02 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,491,522.59 | 1,101,522.59 | 390,000.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 |
2130310 | 水土保持 | 352,510.00 | 0.00 | 352,510.00 |
2130312 | 水质监测 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2130314 | 防汛 | 399,324.25 | 118,441.25 | 280,883.00 |
2130315 | 抗旱 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 3,690,437.10 | 3,690,437.10 | 0.00 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 8,738,592.00 | 0.00 | 8,738,592.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 13,472,368.00 | 0.00 | 13,472,368.00 |
221 | 住房保障支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 324,830.00 | 324,830.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二) | ||||||||||||||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 6,043,108.19 | 6,043,108.19 | 302 | 商品和服务支出 | 441,797.15 | 441,797.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
30101 | 基本工资 | 2,034,744.93 | 2,034,744.93 | 30201 | 办公费 | 49,698.00 | 49,698.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,315,883.89 | 1,315,883.89 | 30202 | 印刷费 | 4,558.00 | 4,558.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | |
30103 | 奖金 | 797,557.00 | 797,557.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 438,568.06 | 438,568.06 | 30205 | 水费 | 3,200.00 | 3,200.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ─ | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 929,625.27 | 929,625.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ─ | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 22,772.00 | 22,772.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ─ | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177,298.04 | 177,298.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ─ | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ─ | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,601.00 | 24,601.00 | 30211 | 差旅费 | 54,293.00 | 54,293.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ─ | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 324,830.00 | 324,830.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ─ | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 380.00 | 380.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ─ | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ─ | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 158,276.32 | 158,276.32 | 30215 | 会议费 | 2,540.00 | 2,540.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ─ | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ─ | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 97,244.32 | 97,244.32 | 30217 | 公务接待费 | 5,503.00 | 5,503.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ─ | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | ──── | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ─ | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0 | ──── | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 56,349,105.02 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | ──── | |
30305 | 生活补助 | 54,432.00 | 54,432.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 34,650.00 | 34,650.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59,244.00 | 59,244.00 | 31005 | 基础设施建设 | 56,349,105.02 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 30229 | 福利费 | 96,947.40 | 96,947.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,117.75 | 24,117.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 58,200.00 | 58,200.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25,694.00 | 25,694.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0 | |||||||||
人员经费合计 | 6,201,384.51 | 6,201,384.51 | 公用经费合计 | 56,790,902.17 | 441,797.15 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:阳城县水务局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 |