阳城县文物保护中心2019年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县文物保护中心概况
一、主要职责
文物保护中心职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。
博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
二、部门预算单位构成
阳城县文物保护中心部门预算主要由文物保护中心和博物馆构成。
第二部分 2019年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,900,457.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
15,978,081.47 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
126,938.88 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
41,786.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
75,540.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
27,900,457.41 |
本年支出合计 |
55 |
16,222,346.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
4,627,153.76 |
年末结转和结余 |
57 |
16,305,264.82 |
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
4,622,383.76 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
16,305,264.82 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
32,527,611.17 |
总计 |
60 |
32,527,611.17 |
2、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
27,900,457.41 |
27,900,457.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27,656,192.53 |
27,656,192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
15,656,192.53 |
15,656,192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070204 |
文物保护 |
14,418,265.53 |
14,418,265.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070205 |
博物馆 |
1,123,167.00 |
1,123,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
114,760.00 |
114,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
12,000,000.00 |
12,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
12,000,000.00 |
12,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
126,938.88 |
126,938.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
41,786.00 |
41,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
16,222,346.35 |
1,312,427.41 |
14,909,918.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15,978,081.47 |
1,068,162.53 |
14,909,918.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
15,153,081.47 |
1,068,162.53 |
14,084,918.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070204 |
文物保护 |
13,815,154.47 |
380,235.53 |
13,434,918.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070205 |
博物馆 |
1,223,167.00 |
573,167.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
114,760.00 |
114,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
825,000.00 |
0.00 |
825,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
825,000.00 |
0.00 |
825,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
126,938.88 |
126,938.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
41,786.00 |
41,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,900,457.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
15,978,081.47 |
15,978,081.47 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
126,938.88 |
126,938.88 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
41,786.00 |
41,786.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
27,900,457.41 |
本年支出合计 |
55 |
16,222,346.35 |
16,222,346.35 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
4,627,153.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
16,305,264.82 |
16,305,264.82 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
4,627,153.76 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
32,527,611.17 |
总计 |
60 |
32,527,611.17 |
32,527,611.17 |
0.00 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
16,222,346.35 |
1,312,427.41 |
14,909,918.94 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15,978,081.47 |
1,068,162.53 |
14,909,918.94 | ||
20702 |
文物 |
15,153,081.47 |
1,068,162.53 |
14,084,918.94 | ||
2070204 |
文物保护 |
13,815,154.47 |
380,235.53 |
13,434,918.94 | ||
2070205 |
博物馆 |
1,223,167.00 |
573,167.00 |
650,000.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
114,760.00 |
114,760.00 |
0.00 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
825,000.00 |
0.00 |
825,000.00 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
825,000.00 |
0.00 |
825,000.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
126,938.88 |
126,938.88 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121,116.88 |
121,116.88 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,822.00 |
5,822.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
41,786.00 |
41,786.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
40,586.00 |
40,586.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
1,121,606.07 |
1,121,606.07 |
302 |
商品和服务支出 |
88,971.34 |
88,971.34 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
825,000.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
462,389.19 |
462,389.19 |
30201 |
办公费 |
9,643.30 |
9,643.30 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
87,757.00 |
87,757.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
114,060.00 |
114,060.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
211,455.00 |
211,455.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
825,000.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121,116.88 |
121,116.88 |
30206 |
电费 |
2,952.00 |
2,952.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2,944.00 |
2,944.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40,586.00 |
40,586.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,702.00 |
8,702.00 |
30211 |
差旅费 |
2,397.70 |
2,397.70 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
75,540.00 |
75,540.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5,400.00 |
5,400.00 |
310 |
资本性支出 |
14,084,918.94 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
101,850.00 |
101,850.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
25,200.00 |
25,200.00 |
30217 |
公务接待费 |
8,161.00 |
8,161.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
14,084,918.94 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
76,650.00 |
76,650.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12,588.00 |
12,588.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
22,032.00 |
22,032.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18,853.34 |
18,853.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,223,456.07 |
1,223,456.07 |
公用经费合计 |
14,998,890.28 |
88,971.34 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
50,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
27,014.34 |
0.00 |
18,853.34 |
0.00 |
18,853.34 |
8,161.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
641,102.18 |
货物 |
2 |
0.00 |
工程 |
3 |
641,102.18 |
服务 |
4 |
0.00 |
| ||
二、机关运行经费 | ||
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
8.其他用车 |
15 |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
阳城县文物中心2019年收入27900457.41元,其中:公共财政预算资金收入27900457.41元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余4627153.76元。
2019年共支出16222346.35元,其中基本支出1312427.41元;项目支出14909918.94元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。
收入、支出整体比上年减少,主要为2019年各级专项资金减少。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
运行经费1312427.41元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
三、2019年政府采购情况说明
2019年采购金额641102.18元。包括日常养护、文物保护单位安防、消防设备配置。均通过公开采购方式进行。
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2019年公务用车运行支出18853.34元,比2018年增长1482.83元,主要原因为车辆使用年限较大,增加了修理费用;公务接待费8161元,共接待8批次,120人;无因公出国出境人员。比上年增加4814元,主要原因为本年度各项项目检查、资金监管检查增多。
五、2019年国有资产占用情况说明
本单位2019年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。
六、2019年预算绩效工作开展情况说明
2019年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专用名词解释。