阳城县文化和旅游局

阳城县文物保护中心2019年度部门决算公开

发布日期: 2020-08-25 发布机构: 县文旅局



阳城县文物保护中心2019年度部门决算公开


目录

第一部分  概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2019年部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

      第四部分  名词解释




    第一部分 阳城县文物保护中心概况

    一、主要职责

文物保护中心职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。

博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。

    二、部门预算单位构成

    阳城县文物保护中心部门预算主要由文物保护中心和博物馆构成。

    第二部分 2019年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

27,900,457.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

15,978,081.47


8


八、社会保障和就业支出

38

126,938.88


9


九、卫生健康支出

39

41,786.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

75,540.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

27,900,457.41

本年支出合计

55

16,222,346.35

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

4,627,153.76

    年末结转和结余

57

16,305,264.82

      其中:项目支出结转和结余

28

4,622,383.76

      其中:项目支出结转和结余

58

16,305,264.82


29



59


总计

30

32,527,611.17

总计

60

32,527,611.17



2、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,900,457.41

27,900,457.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

27,656,192.53

27,656,192.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

15,656,192.53

15,656,192.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

14,418,265.53

14,418,265.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

1,123,167.00

1,123,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

114,760.00

114,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

12,000,000.00

12,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126,938.88

126,938.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,116.88

121,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,116.88

121,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41,786.00

41,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



  1. 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,222,346.35

1,312,427.41

14,909,918.94

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15,978,081.47

1,068,162.53

14,909,918.94

0.00

0.00

0.00

20702

文物

15,153,081.47

1,068,162.53

14,084,918.94

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

13,815,154.47

380,235.53

13,434,918.94

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

1,223,167.00

573,167.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

2070299

  其他文物支出

114,760.00

114,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

825,000.00

0.00

825,000.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

825,000.00

0.00

825,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126,938.88

126,938.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,116.88

121,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,116.88

121,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41,786.00

41,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75,540.00

75,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00



4、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27,900,457.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

15,978,081.47

15,978,081.47

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

126,938.88

126,938.88

0.00


9


九、卫生健康支出

39

41,786.00

41,786.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

75,540.00

75,540.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

27,900,457.41

本年支出合计

55

16,222,346.35

16,222,346.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

4,627,153.76

年末财政拨款结转和结余

56

16,305,264.82

16,305,264.82

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

4,627,153.76


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

32,527,611.17

总计

60

32,527,611.17

32,527,611.17

0.00



5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16,222,346.35

1,312,427.41

14,909,918.94

207

文化旅游体育与传媒支出

15,978,081.47

1,068,162.53

14,909,918.94

20702

文物

15,153,081.47

1,068,162.53

14,084,918.94

2070204

  文物保护

13,815,154.47

380,235.53

13,434,918.94

2070205

  博物馆

1,223,167.00

573,167.00

650,000.00

2070299

  其他文物支出

114,760.00

114,760.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

825,000.00

0.00

825,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

825,000.00

0.00

825,000.00

208

社会保障和就业支出

126,938.88

126,938.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,116.88

121,116.88

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,116.88

121,116.88

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,822.00

5,822.00

0.00

210

卫生健康支出

41,786.00

41,786.00

0.00

21007

计划生育事务

1,200.00

1,200.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

1,200.00

1,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

40,586.00

40,586.00

0.00

221

住房保障支出

75,540.00

75,540.00

0.00

22102

住房改革支出

75,540.00

75,540.00

0.00

2210201

  住房公积金

75,540.00

75,540.00

0.00


  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,121,606.07

1,121,606.07

302

商品和服务支出

88,971.34

88,971.34

309

资本性支出(基本建设)

825,000.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

462,389.19

462,389.19

30201

  办公费

9,643.30

9,643.30

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

87,757.00

87,757.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

114,060.00

114,060.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

211,455.00

211,455.00

30205

  水费

1,000.00

1,000.00

30906

  大型修缮

825,000.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121,116.88

121,116.88

30206

  电费

2,952.00

2,952.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

2,944.00

2,944.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

40,586.00

40,586.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

8,702.00

8,702.00

30211

  差旅费

2,397.70

2,397.70

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

75,540.00

75,540.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

5,400.00

5,400.00

310

资本性支出

14,084,918.94

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

101,850.00

101,850.00

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

25,200.00

25,200.00

30217

  公务接待费

8,161.00

8,161.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

14,084,918.94

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

76,650.00

76,650.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

3,000.00

3,000.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

12,588.00

12,588.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

22,032.00

22,032.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18,853.34

18,853.34

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00









30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

1,223,456.07

1,223,456.07

公用经费合计

14,998,890.28

88,971.34




  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

20,000.00

27,014.34

0.00

18,853.34

0.00

18,853.34

8,161.00


  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
























































  1. 部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

641,102.18

货物

2

0.00

工程

3

641,102.18

服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0


    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

阳城县文物中心2019年收入27900457.41元,其中:公共财政预算资金收入27900457.41元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余4627153.76元。

2019共支出16222346.35元,其中基本支出1312427.41项目支出14909918.94元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。

收入、支出整体比上年减少,主要为2019年各级专项资金减少。

二、2019年机关运行经费安排情况说明

运行经费1312427.41元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费

三、2019年政府采购情况说明

2019年采购金额641102.18元。包括日常养护、文物保护单位安防、消防设备配置。均通过公开采购方式进行。

四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2019年公务用车运行支出18853.34元,比2018年增长1482.83元,主要原因为车辆使用年限较大,增加了修理费用;公务接待费8161元,共接待8批次,120人;无因公出国出境人员。比上年增加4814元,主要原因为本年度各项项目检查、资金监管检查增多。

五、2019年国有资产占用情况说明

本单位2019年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。

六、2019年预算绩效工作开展情况说明

2019年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。

    第四部分 名词解释

    本单位公开情况中不涉及专用名词解释。