阳城县文物保护中心2019年度部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县文物保护中心概况
一、主要职责
文物保护中心职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。
博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
二、部门预算单位构成
阳城县文物保护中心部门预算主要由文物保护中心和博物馆构成。
第二部分 2019年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,900,457.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15,978,081.47 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 126,938.88 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 41,786.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75,540.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 27,900,457.41 | 本年支出合计 | 55 | 16,222,346.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 4,627,153.76 | 年末结转和结余 | 57 | 16,305,264.82 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 4,622,383.76 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 16,305,264.82 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 32,527,611.17 | 总计 | 60 | 32,527,611.17 |
2、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,900,457.41 | 27,900,457.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27,656,192.53 | 27,656,192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 15,656,192.53 | 15,656,192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 14,418,265.53 | 14,418,265.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,123,167.00 | 1,123,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 114,760.00 | 114,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 126,938.88 | 126,938.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,786.00 | 41,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,222,346.35 | 1,312,427.41 | 14,909,918.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,978,081.47 | 1,068,162.53 | 14,909,918.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 15,153,081.47 | 1,068,162.53 | 14,084,918.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 13,815,154.47 | 380,235.53 | 13,434,918.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,223,167.00 | 573,167.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 114,760.00 | 114,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 126,938.88 | 126,938.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,786.00 | 41,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,900,457.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 15,978,081.47 | 15,978,081.47 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 126,938.88 | 126,938.88 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 41,786.00 | 41,786.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 27,900,457.41 | 本年支出合计 | 55 | 16,222,346.35 | 16,222,346.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,627,153.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 16,305,264.82 | 16,305,264.82 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,627,153.76 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 32,527,611.17 | 总计 | 60 | 32,527,611.17 | 32,527,611.17 | 0.00 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,222,346.35 | 1,312,427.41 | 14,909,918.94 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,978,081.47 | 1,068,162.53 | 14,909,918.94 | ||
20702 | 文物 | 15,153,081.47 | 1,068,162.53 | 14,084,918.94 | ||
2070204 | 文物保护 | 13,815,154.47 | 380,235.53 | 13,434,918.94 | ||
2070205 | 博物馆 | 1,223,167.00 | 573,167.00 | 650,000.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 114,760.00 | 114,760.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 825,000.00 | 0.00 | 825,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 126,938.88 | 126,938.88 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,116.88 | 121,116.88 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,822.00 | 5,822.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 41,786.00 | 41,786.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40,586.00 | 40,586.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 1,121,606.07 | 1,121,606.07 | 302 | 商品和服务支出 | 88,971.34 | 88,971.34 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 825,000.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 462,389.19 | 462,389.19 | 30201 | 办公费 | 9,643.30 | 9,643.30 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87,757.00 | 87,757.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 114,060.00 | 114,060.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 211,455.00 | 211,455.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30906 | 大型修缮 | 825,000.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121,116.88 | 121,116.88 | 30206 | 电费 | 2,952.00 | 2,952.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,944.00 | 2,944.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,586.00 | 40,586.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,702.00 | 8,702.00 | 30211 | 差旅费 | 2,397.70 | 2,397.70 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75,540.00 | 75,540.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5,400.00 | 5,400.00 | 310 | 资本性支出 | 14,084,918.94 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101,850.00 | 101,850.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25,200.00 | 25,200.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,161.00 | 8,161.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 14,084,918.94 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 76,650.00 | 76,650.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12,588.00 | 12,588.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22,032.00 | 22,032.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18,853.34 | 18,853.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,223,456.07 | 1,223,456.07 | 公用经费合计 | 14,998,890.28 | 88,971.34 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 27,014.34 | 0.00 | 18,853.34 | 0.00 | 18,853.34 | 8,161.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 641,102.18 |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | 641,102.18 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
3.机要通信用车 | 10 | 0 |
4.应急保障用车 | 11 | 0 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
8.其他用车 | 15 | 0 |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
阳城县文物中心2019年收入27900457.41元,其中:公共财政预算资金收入27900457.41元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余4627153.76元。
2019年共支出16222346.35元,其中基本支出1312427.41元;项目支出14909918.94元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。
收入、支出整体比上年减少,主要为2019年各级专项资金减少。
二、2019年机关运行经费安排情况说明
运行经费1312427.41元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
三、2019年政府采购情况说明
2019年采购金额641102.18元。包括日常养护、文物保护单位安防、消防设备配置。均通过公开采购方式进行。
四、2019年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2019年公务用车运行支出18853.34元,比2018年增长1482.83元,主要原因为车辆使用年限较大,增加了修理费用;公务接待费8161元,共接待8批次,120人;无因公出国出境人员。比上年增加4814元,主要原因为本年度各项项目检查、资金监管检查增多。
五、2019年国有资产占用情况说明
本单位2019年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。
六、2019年预算绩效工作开展情况说明
2019年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专用名词解释。