阳城县文物局2018年度部门决算公开
第一部分 阳城县文物局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县文物局2018年部门决算表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二)
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县文物局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县文物局概况
一、主要职责
文物局职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。
博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
二、部门预算单位构成
阳城县文物局部门预算主要由文物局本级和博物馆构成。
第二部分 2018年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 34,271,981.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 6,480,620.98 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 39,138,494.37 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120,286.36 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 36,885.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 149,032.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 66,300.20 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 40,752,602.49 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 3,753,743.20 |
| 55 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 3,746,173.20 | 本年支出合计 | 56 | 39,510,997.93 |
| 26 |
| 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 27 |
| 其中:提取职工福利基金 | 58 | 0.00 |
| 28 |
| 转入事业基金 | 59 | 0.00 |
| 29 |
| 年末结转和结余 | 60 | 4,995,347.76 |
| 30 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 61 | 4,990,577.76 |
总计 | 31 | 44,506,345.69 | 总计 | 62 | 44,506,345.69 |
2、收入决算表
财决批复02表 | ||||||||||
部门:阳城县文物局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 40,752,602.49 | 34,271,981.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480,620.98 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 40,530,965.29 | 34,050,344.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480,620.98 | ||
20702 | 文物 | 40,530,965.29 | 34,050,344.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480,620.98 | ||
2070204 | 文物保护 | 39,546,809.29 | 33,066,188.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480,620.98 | ||
2070205 | 博物馆 | 918,456.00 | 918,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118,452.00 | 118,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,885.00 | 36,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
财决批复03表 | |||||||||
部门:阳城县文物局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,510,997.93 | 1,596,481.51 | 37,914,516.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 39,138,494.37 | 1,373,009.95 | 37,765,484.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 39,138,494.37 | 1,373,009.95 | 37,765,484.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 38,249,722.73 | 834,238.31 | 37,415,484.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 819,421.64 | 469,421.64 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 69,350.00 | 69,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 120,286.36 | 120,286.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,934.36 | 6,934.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,934.36 | 6,934.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,885.00 | 36,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、财政拨款收入支出决算总表
财决批复04表 | |||||||
部门:阳城县文物局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,271,981.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 32,657,873.39 | 32,657,873.39 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 120,286.36 | 120,286.36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 36,885.00 | 36,885.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 34,271,981.51 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3,753,743.20 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3,527,517.20 | 本年支出合计 | 51 | 33,030,376.95 | 32,881,344.95 | 149,032.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 226,226.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 4,995,347.76 | 4,918,153.76 | 77,194.00 |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 38,025,724.71 | 总计 | 54 | 38,025,724.71 | 37,799,498.71 | 226,226.00 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,527,517.20 | 7,570.00 | 3,519,947.20 | 34,271,981.51 | 1,593,681.51 | 32,678,300.00 | 32,881,344.95 | 1,596,481.51 | 31,284,863.44 | 4,918,153.76 | 4,770.00 | 4,913,383.76 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,525,682.84 | 5,735.64 | 3,519,947.20 | 34,050,344.31 | 1,372,044.31 | 32,678,300.00 | 32,657,873.39 | 1,373,009.95 | 31,284,863.44 | 4,918,153.76 | 4,770.00 | 4,913,383.76 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 3,525,682.84 | 5,735.64 | 3,519,947.20 | 34,050,344.31 | 1,372,044.31 | 32,678,300.00 | 32,657,873.39 | 1,373,009.95 | 31,284,863.44 | 4,918,153.76 | 4,770.00 | 4,913,383.76 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 3,521,067.20 | 1,120.00 | 3,519,947.20 | 33,066,188.31 | 837,888.31 | 32,228,300.00 | 31,769,101.75 | 834,238.31 | 30,934,863.44 | 4,818,153.76 | 4,770.00 | 4,813,383.76 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 965.64 | 965.64 | 0.00 | 918,456.00 | 468,456.00 | 450,000.00 | 819,421.64 | 469,421.64 | 350,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 69,350.00 | 69,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.36 | 1,834.36 | 0.00 | 118,452.00 | 118,452.00 | 0.00 | 120,286.36 | 120,286.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 113,352.00 | 113,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,834.36 | 1,834.36 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 6,934.36 | 6,934.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,834.36 | 1,834.36 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 6,934.36 | 6,934.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,885.00 | 36,885.00 | 0.00 | 36,885.00 | 36,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 34,485.00 | 34,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 66,300.20 | 66,300.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
302 | 商品和服务支出 | 91,176.00 | 91,176.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 7,909.99 | 7,909.99 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 10,567.90 | 10,567.90 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30211 | 差旅费 | 898.00 | 898.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 17,140.00 | 17,140.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 31,284,863.44 | ### | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ### | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 3,347.00 | 3,347.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 31,284,863.44 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 2,676.60 | 2,676.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30228 | 工会经费 | 11,340.00 | 11,340.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30229 | 福利费 | 19,836.00 | 19,836.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17,460.51 | 17,460.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
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30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
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30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
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公用经费合计 | 31,376,039.44 | 91,176.00 |
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
85000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 35000.00 | 20807.51 | 0.00 | 17406.51 | 0.00 | 17460.51 | 3347.00 |
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 226,226.00 | 0.00 | 226,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 77,194.00 | 0.00 | 77,194.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 226,226.00 | 0.00 | 226,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 77,194.00 | 0.00 | 77,194.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 226,226.00 | 0.00 | 226,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 77,194.00 | 0.00 | 77,194.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 226,226.00 | 0.00 | 226,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,032.00 | 0.00 | 149,032.00 | 77,194.00 | 0.00 | 77,194.00 | 0.00 | |
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9、部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
3.机要通信用车 | 10 | 0 |
4.应急保障用车 | 11 | 0 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
8.其他用车 | 15 | 0 |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
(一)收入情况说明
阳城县文物局2018年收入34271981.51元,其中:公共财政预算资金收入34271981.51元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余3753743.2元。
(二)支出情况说明
1.基本支出1596481.51元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
2.项目支出37914516.42元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
我单位无此项经费。
三、2018年政府采购情况说明
我单位无政府采购。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年公务用车运行支出17460.51元,比2017年减少1780.95元,节约了开支;公务接待费3347元,共接待2批次,27人次;无因公出国出境人员。比上年减少2323元,节约了开支。
五、2018年国有资产占用情况说明
本单位2018年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。
六、2018年预算绩效工作开展情况说明
2018年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专业性较强的名词解释。