阳城县文化和旅游局

阳城县文物局2018年度部门决算公开

发布日期: 2019-08-19 发布机构: 县文旅局


阳城县文物局2018年度部门决算公开

第一部分 阳城县文物局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县文物局2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳城县文物局2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县文物局概况

一、主要职责

文物局职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。

博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。

二、部门预算单位构成

阳城县文物局部门预算主要由文物局本级和博物馆构成。

第二部分 2018年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

34,271,981.51

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

6,480,620.98

七、文化体育与传媒支出

38

39,138,494.37

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

120,286.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

36,885.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

149,032.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

66,300.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

本年收入合计

22

40,752,602.49

二十二、债务还本支出

53

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务付息支出

54

0.00

年初结转和结余

24

3,753,743.20

 

55

 

其中:项目支出结转和结余

25

3,746,173.20

本年支出合计

56

39,510,997.93

 

26

 

结余分配

57

0.00

 

27

 

其中:提取职工福利基金

58

0.00

 

28

 

        转入事业基金

59

0.00

 

29

 

年末结转和结余

60

4,995,347.76

 

30

 

其中:项目支出结转和结余

61

4,990,577.76

总计

31

44,506,345.69

总计

62

44,506,345.69



2、收入决算表






















财决批复02

部门:阳城县文物局






金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,752,602.49

34,271,981.51

0.00

0.00

0.00

0.00

6,480,620.98

207

文化体育与传媒支出

40,530,965.29

34,050,344.31

0.00

0.00

0.00

0.00

6,480,620.98

20702

文物

40,530,965.29

34,050,344.31

0.00

0.00

0.00

0.00

6,480,620.98

2070204

文物保护

39,546,809.29

33,066,188.31

0.00

0.00

0.00

0.00

6,480,620.98

2070205

博物馆

918,456.00

918,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

65,700.00

65,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118,452.00

118,452.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,100.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5,100.00

5,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36,885.00

36,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



  1. 支出决算表




















财决批复03

部门:阳城县文物局






金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39,510,997.93

1,596,481.51

37,914,516.42

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

39,138,494.37

1,373,009.95

37,765,484.42

0.00

0.00

0.00

20702

文物

39,138,494.37

1,373,009.95

37,765,484.42

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

38,249,722.73

834,238.31

37,415,484.42

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

819,421.64

469,421.64

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2070299

其他文物支出

69,350.00

69,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

120,286.36

120,286.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,934.36

6,934.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6,934.36

6,934.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36,885.00

36,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

149,032.00

0.00

149,032.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

149,032.00

0.00

149,032.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

149,032.00

0.00

149,032.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00



4、财政拨款收入支出决算总表
















财决批复04

部门:阳城县文物局






金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34,271,981.51

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

32,657,873.39

32,657,873.39

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

120,286.36

120,286.36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

36,885.00

36,885.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

149,032.00

0.00

149,032.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

66,300.20

66,300.20

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

34,271,981.51

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

3,753,743.20

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

3,527,517.20

本年支出合计

51

33,030,376.95

32,881,344.95

149,032.00

政府性基金预算财政拨款

25

226,226.00

年末财政拨款结转和结余

52

4,995,347.76

4,918,153.76

77,194.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

38,025,724.71

总计

54

38,025,724.71

37,799,498.71

226,226.00



5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3,527,517.20

7,570.00

3,519,947.20

34,271,981.51

1,593,681.51

32,678,300.00

32,881,344.95

1,596,481.51

31,284,863.44

4,918,153.76

4,770.00

4,913,383.76

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,525,682.84

5,735.64

3,519,947.20

34,050,344.31

1,372,044.31

32,678,300.00

32,657,873.39

1,373,009.95

31,284,863.44

4,918,153.76

4,770.00

4,913,383.76

0.00

20702

文物

3,525,682.84

5,735.64

3,519,947.20

34,050,344.31

1,372,044.31

32,678,300.00

32,657,873.39

1,373,009.95

31,284,863.44

4,918,153.76

4,770.00

4,913,383.76

0.00

2070204

文物保护

3,521,067.20

1,120.00

3,519,947.20

33,066,188.31

837,888.31

32,228,300.00

31,769,101.75

834,238.31

30,934,863.44

4,818,153.76

4,770.00

4,813,383.76

0.00

2070205

博物馆

965.64

965.64

0.00

918,456.00

468,456.00

450,000.00

819,421.64

469,421.64

350,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2070299

其他文物支出

3,650.00

3,650.00

0.00

65,700.00

65,700.00

0.00

69,350.00

69,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,834.36

1,834.36

0.00

118,452.00

118,452.00

0.00

120,286.36

120,286.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

113,352.00

113,352.00

0.00

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

113,352.00

113,352.00

0.00

113,352.00

113,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,834.36

1,834.36

0.00

5,100.00

5,100.00

0.00

6,934.36

6,934.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1,834.36

1,834.36

0.00

5,100.00

5,100.00

0.00

6,934.36

6,934.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

36,885.00

36,885.00

0.00

36,885.00

36,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

34,485.00

34,485.00

0.00

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

34,485.00

34,485.00

0.00

34,485.00

34,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

66,300.20

66,300.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

302

商品和服务支出

91,176.00

91,176.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30201

办公费

7,909.99

7,909.99

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30206

  电费

10,567.90

10,567.90

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30211

差旅费

898.00

898.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30213

维修()

17,140.00

17,140.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

31,284,863.44

###

31204

费用补贴

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

###

31205

利息补贴

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30217

公务接待费

3,347.00

3,347.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

31,284,863.44

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

2,676.60

2,676.60

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30228

工会经费

11,340.00

11,340.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30229

福利费

19,836.00

19,836.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30231

公务用车运行维护费

17,460.51

17,460.51

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

公用经费合计

31,376,039.44

91,176.00


7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85000.00

0.00

50000.00

0.00

50,000.00

35000.00

20807.51

0.00

17406.51

0.00

17460.51

3347.00


8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

226,226.00

0.00

226,226.00

0.00

0.00

0.00

149,032.00

0.00

149,032.00

77,194.00

0.00

77,194.00

0.00

212

城乡社区支出

226,226.00

0.00

226,226.00

0.00

0.00

0.00

149,032.00

0.00

149,032.00

77,194.00

0.00

77,194.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

226,226.00

0.00

226,226.00

0.00

0.00

0.00

149,032.00

0.00

149,032.00

77,194.00

0.00

77,194.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

226,226.00

0.00

226,226.00

0.00

0.00

0.00

149,032.00

0.00

149,032.00

77,194.00

0.00

77,194.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1


货物

2

0.00

工程

3


服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

(一)收入情况说明

阳城县文物局2018年收入34271981.51元,其中:公共财政预算资金收入34271981.51元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余3753743.2元。

(二)支出情况说明

1.基本支出1596481.51元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。

2.项目支出37914516.42元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

我单位无此项经费。

三、2018年政府采购情况说明

我单位无政府采购。

四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年公务用车运行支出17460.51元,比2017年减少1780.95元,节约了开支;公务接待费3347元,共接待2批次,27人次;无因公出国出境人员。比上年减少2323元,节约了开支。

五、2018年国有资产占用情况说明

本单位2018年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。

六、2018年预算绩效工作开展情况说明

2018年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。

第四部分 名词解释

本单位公开情况中不涉及专业性较强的名词解释。