阳城县文物局2018年度部门决算公开
第一部分 阳城县文物局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 阳城县文物局2018年部门决算表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二)
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出表
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳城县文物局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳城县文物局概况
一、主要职责
文物局职责:保护国家文物、实施监督管理。地上文物的安全保护与维修监督管理;地下文物的考古勘探发掘;文物市场的监督管理。
博物馆职责:收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管及文物展览。
二、部门预算单位构成
阳城县文物局部门预算主要由文物局本级和博物馆构成。
第二部分 2018年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
34,271,981.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
6,480,620.98 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
39,138,494.37 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
120,286.36 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
36,885.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
149,032.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66,300.20 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
40,752,602.49 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
3,753,743.20 |
|
55 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
3,746,173.20 |
本年支出合计 |
56 |
39,510,997.93 |
|
26 |
|
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
27 |
|
其中:提取职工福利基金 |
58 |
0.00 |
|
28 |
|
转入事业基金 |
59 |
0.00 |
|
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
4,995,347.76 |
|
30 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
61 |
4,990,577.76 |
总计 |
31 |
44,506,345.69 |
总计 |
62 |
44,506,345.69 |
2、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
部门:阳城县文物局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
40,752,602.49 |
34,271,981.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,480,620.98 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
40,530,965.29 |
34,050,344.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,480,620.98 | ||
20702 |
文物 |
40,530,965.29 |
34,050,344.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,480,620.98 | ||
2070204 |
文物保护 |
39,546,809.29 |
33,066,188.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,480,620.98 | ||
2070205 |
博物馆 |
918,456.00 |
918,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
65,700.00 |
65,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
118,452.00 |
118,452.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36,885.00 |
36,885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
部门:阳城县文物局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
39,510,997.93 |
1,596,481.51 |
37,914,516.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
39,138,494.37 |
1,373,009.95 |
37,765,484.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
39,138,494.37 |
1,373,009.95 |
37,765,484.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070204 |
文物保护 |
38,249,722.73 |
834,238.31 |
37,415,484.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070205 |
博物馆 |
819,421.64 |
469,421.64 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
69,350.00 |
69,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
120,286.36 |
120,286.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,934.36 |
6,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,934.36 |
6,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36,885.00 |
36,885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
部门:阳城县文物局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 | |
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,271,981.51 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
32,657,873.39 |
32,657,873.39 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
120,286.36 |
120,286.36 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
36,885.00 |
36,885.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
34,271,981.51 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3,753,743.20 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3,527,517.20 |
本年支出合计 |
51 |
33,030,376.95 |
32,881,344.95 |
149,032.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
226,226.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
4,995,347.76 |
4,918,153.76 |
77,194.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
38,025,724.71 |
总计 |
54 |
38,025,724.71 |
37,799,498.71 |
226,226.00 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
3,527,517.20 |
7,570.00 |
3,519,947.20 |
34,271,981.51 |
1,593,681.51 |
32,678,300.00 |
32,881,344.95 |
1,596,481.51 |
31,284,863.44 |
4,918,153.76 |
4,770.00 |
4,913,383.76 |
0.00 | |||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,525,682.84 |
5,735.64 |
3,519,947.20 |
34,050,344.31 |
1,372,044.31 |
32,678,300.00 |
32,657,873.39 |
1,373,009.95 |
31,284,863.44 |
4,918,153.76 |
4,770.00 |
4,913,383.76 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
3,525,682.84 |
5,735.64 |
3,519,947.20 |
34,050,344.31 |
1,372,044.31 |
32,678,300.00 |
32,657,873.39 |
1,373,009.95 |
31,284,863.44 |
4,918,153.76 |
4,770.00 |
4,913,383.76 |
0.00 | ||
2070204 |
文物保护 |
3,521,067.20 |
1,120.00 |
3,519,947.20 |
33,066,188.31 |
837,888.31 |
32,228,300.00 |
31,769,101.75 |
834,238.31 |
30,934,863.44 |
4,818,153.76 |
4,770.00 |
4,813,383.76 |
0.00 | ||
2070205 |
博物馆 |
965.64 |
965.64 |
0.00 |
918,456.00 |
468,456.00 |
450,000.00 |
819,421.64 |
469,421.64 |
350,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
3,650.00 |
3,650.00 |
0.00 |
65,700.00 |
65,700.00 |
0.00 |
69,350.00 |
69,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,834.36 |
1,834.36 |
0.00 |
118,452.00 |
118,452.00 |
0.00 |
120,286.36 |
120,286.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
113,352.00 |
113,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,834.36 |
1,834.36 |
0.00 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
6,934.36 |
6,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,834.36 |
1,834.36 |
0.00 |
5,100.00 |
5,100.00 |
0.00 |
6,934.36 |
6,934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,885.00 |
36,885.00 |
0.00 |
36,885.00 |
36,885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
34,485.00 |
34,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
66,300.20 |
66,300.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
302 |
商品和服务支出 |
91,176.00 |
91,176.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
7,909.99 |
7,909.99 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10,567.90 |
10,567.90 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30211 |
差旅费 |
898.00 |
898.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
17,140.00 |
17,140.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
31,284,863.44 |
### |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
### |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,347.00 |
3,347.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
31,284,863.44 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2,676.60 |
2,676.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30228 |
工会经费 |
11,340.00 |
11,340.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
30229 |
福利费 |
19,836.00 |
19,836.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17,460.51 |
17,460.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
31,376,039.44 |
91,176.00 |
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
85000.00 |
0.00 |
50000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
35000.00 |
20807.51 |
0.00 |
17406.51 |
0.00 |
17460.51 |
3347.00 |
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
226,226.00 |
0.00 |
226,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
77,194.00 |
0.00 |
77,194.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
226,226.00 |
0.00 |
226,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
77,194.00 |
0.00 |
77,194.00 |
0.00 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
226,226.00 |
0.00 |
226,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
77,194.00 |
0.00 |
77,194.00 |
0.00 | |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
226,226.00 |
0.00 |
226,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,032.00 |
0.00 |
149,032.00 |
77,194.00 |
0.00 |
77,194.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
工程 |
3 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
| ||
二、机关运行经费 | ||
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
8.其他用车 |
15 |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
(一)收入情况说明
阳城县文物局2018年收入34271981.51元,其中:公共财政预算资金收入34271981.51元 ,政府性基金收入0元。年初结转和结余3753743.2元。
(二)支出情况说明
1.基本支出1596481.51元,基本支出系按现行人员政策待遇支出的事业单位人员工资、社会保险及按照定额标准核定支付的日常公用经费。
2.项目支出37914516.42元,主要用于文物抢险,文物保护修缮。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
我单位无此项经费。
三、2018年政府采购情况说明
我单位无政府采购。
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年公务用车运行支出17460.51元,比2017年减少1780.95元,节约了开支;公务接待费3347元,共接待2批次,27人次;无因公出国出境人员。比上年减少2323元,节约了开支。
五、2018年国有资产占用情况说明
本单位2018年决算未涉及国有资产占用情况相关事宜。
六、2018年预算绩效工作开展情况说明
2018年共申报项目绩效10项,其中:文物保护中心6项,文物博物馆4项,项目绩效基本能够按照年初绩效目标完成,评价结果均为优秀。
第四部分 名词解释
本单位公开情况中不涉及专业性较强的名词解释。