阳城县医疗保障局

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阳城县医疗保险管理服务中心2018年部门决算公开

发布日期: 2020-10-20 发布机构: 县直单位

阳城县医疗保险管理服务中心2018年部门决算公开

第一部分:阳城县医疗保险管理服务中心概况

一、主要职能

1、负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险参保登记、缴费申报、征缴、支付管理工作。

2、负责参保单位申报缴费基数、参保人数的核定工作,按规定征缴基本医疗保险和生育保险。

3、负责城镇职工、城乡居民大额补充医疗保险的业务工作。

4、负责离休老干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗费的审核和报销工作。

5、负责做好参保单位缴费基数、参保人数和缴费情况的稽核工作。

6、负责为参保人员医疗保险个人账户及时记账,保证参保人员的个人权益记录安全、完整。

7、负责做好参保人员基本医疗保险关系的转移接续工作。

8、负责做好医疗保险政策咨询和个人权益记录查询工作。

9、负责业务档案资料的收集整理和归档工作,提供档案查询服务。

10、负责做好医疗保险基金管理工作,确保基金安全、完整、保值、增值。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,阳城县医疗保险管理服务中心主要包括本单

位决算。

第二部分:阳城县医疗保险管理服务中心2018年部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表






公开01表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

28,782,850.26

一、一般公共服务支出

35

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00


8


八、社会保障和就业支出

42

5,492,950.76


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

20,808,709.50


10


十、节能环保支出

44

0.00


11


十一、城乡社区支出

45

0.00


12


十二、农林水支出

46

1,851,544.00


13


十三、交通运输支出

47

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

48

0.00


15


十五、商业服务业等支出

49

0.00


16


十六、金融支出

50

0.00


17


十七、援助其他地区支出

51

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

52

0.00


19


十九、住房保障支出

53

371,696.00


20


二十、粮油物资储备支出

54

0.00


21


二十一、其他支出

55

0.00


22


二十二、债务还本支出

56

0.00


23


二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

28,782,850.26

本年支出合计

58

28,524,900.26

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

45,000.00

交纳所得税

60

0.00

基本支出结转

27

45,000.00

提取职工福利基金

61

0.00

项目支出结转和结余

28

0.00

转入事业基金

62

0.00

经营结余

29

0.00

其他

63

0.00


30


年末结转和结余

64

302,950.00


31


基本支出结转

65

2,900.00


32


项目支出结转和结余

66

300,050.00


33


经营结余

67

0.00

总计

34

28,827,850.26

总计

68

28,827,850.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表









公开02表


编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心




金额单位:元


项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

























栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

28,782,850.26

28,782,850.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

5,492,950.76

5,492,950.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

4,850,832.00

4,850,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

4,850,832.00

4,850,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

619,533.00

619,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

619,533.00

619,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20,851,859.50

20,851,859.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

142,400.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

142,400.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

11,300.00

11,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

11,300.00

11,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,155,407.50

1,155,407.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

934,470.50

934,470.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

190,937.00

190,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

19,050,802.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

19,050,802.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

491,950.00

491,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

491,950.00

491,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

2,066,344.00

2,066,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2,066,344.00

2,066,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

2,066,344.00

2,066,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2018年支出决算表









公开03表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,524,900.26

6,027,983.76

22,496,916.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,492,950.76

5,411,950.76

81,000.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,850,832.00

4,769,832.00

81,000.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

4,850,832.00

4,769,832.00

81,000.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

619,533.00

619,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

619,533.00

619,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,808,709.50

244,337.00

20,564,372.50

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

42,100.00

42,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

42,100.00

42,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

142,400.00

0.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

142,400.00

0.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11,300.00

11,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11,300.00

11,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,155,407.50

190,937.00

964,470.50

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

934,470.50

0.00

934,470.50

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

190,937.00

190,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

0.00

19,050,802.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

0.00

19,050,802.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

406,700.00

0.00

406,700.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

406,700.00

0.00

406,700.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

371,696.00

371,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28,782,850.26

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

5,492,950.76

5,492,950.76

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

20,808,709.50

20,808,709.50

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

1,851,544.00

1,851,544.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

371,696.00

371,696.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

28,782,850.26

本年支出合计

54

28,524,900.26

28,524,900.26

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

45,000.00

年末财政拨款结转和结余

56

302,950.00

302,950.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

45,000.00

基本支出结转

57

2,900.00

2,900.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

300,050.00

300,050.00

0.00


29



59




总计

30

28,827,850.26

总计

60

28,827,850.26

28,827,850.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



、五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







公开05表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

合计

28,524,900.26

6,027,983.76

22,496,916.50

208

社会保障和就业支出

5,492,950.76

5,411,950.76

81,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,850,832.00

4,769,832.00

81,000.00

2080109

社会保险经办机构

4,850,832.00

4,769,832.00

81,000.00

20805

行政事业单位离退休

619,533.00

619,533.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

619,533.00

619,533.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

22,585.76

22,585.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20,808,709.50

244,337.00

20,564,372.50

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

42,100.00

42,100.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

42,100.00

42,100.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

142,400.00

0.00

142,400.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

142,400.00

0.00

142,400.00

21007

计划生育事务

11,300.00

11,300.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

11,300.00

11,300.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,155,407.50

190,937.00

964,470.50

2101101

行政单位医疗

934,470.50

0.00

934,470.50

2101102

事业单位医疗

190,937.00

190,937.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30,000.00

0.00

30,000.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

0.00

19,050,802.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

19,050,802.00

0.00

19,050,802.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

406,700.00

0.00

406,700.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

406,700.00

0.00

406,700.00

213

农林水支出

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

21305

扶贫

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

2130506

社会发展

1,851,544.00

0.00

1,851,544.00

221

住房保障支出

371,696.00

371,696.00

0.00

22102

住房改革支出

371,696.00

371,696.00

0.00

2210201

住房公积金

371,696.00

371,696.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)














公开06表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心







金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

5,472,048.99

5,472,048.99

302

商品和服务支出

732,444.77

509,044.77

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

1,949,044.00

1,949,044.00

30201

办公费

164,119.60

164,119.60

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

416,550.00

416,550.00

30202

印刷费

107,054.00

107,054.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

456,077.21

456,077.21

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

835.64

835.64

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

1,389,777.00

1,389,777.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

619,533.00

619,533.00

30206

电费

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

198,142.02

198,142.02

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

22,585.76

22,585.76

30211

差旅费

15,520.00

15,520.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

371,696.00

371,696.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

265,500.00

42,100.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

48,644.00

48,644.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

22,320,406.50

46,890.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

455.00

455.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

14,560.00

14,560.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

21,030.00

21,030.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

22,273,516.50

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

62,446.00

62,446.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

11,300.00

11,300.00

30229

福利费

109,280.00

109,280.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

7,234.53

7,234.53

31012

拆迁补偿

0.00

0.00





30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00









30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

27,792,455.49

5,518,938.99

公用经费合计

732,444.77

509,044.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心





金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

7,234.53

0.00

7,234.53

0.00

7,234.53

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


编制单位:阳城县食品药品监督管理局   


金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2018年部门决算公开相关信息统计表




公开09表

编制单位:阳城县食品药品监督管理局



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2018年度财政拨款收入28782850.26元,比上年增加19049763.

26元,增加195.72%,主要原因为2018年农村医疗保险各项补助纳入财政预算,上年结算资金45000元,本年度支出28524900.26元,本年结转下年302950元。

本年支出28524900.26元,其中:基本支6027983.76元,比上年减少38.61%,包括人员经费5518938.99元,比去年减少38.69%,日常公用经费509044.77元;比去年减少37.71%,项目支出22496916.5元,比上年增15698.4%,主要原因为2018年农村医疗保险各项补助纳入财政预算。年末结余302950元。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

2018年日常公用经费509044.77元,比上年度减少308125.37元,下降37.71%。,本着厉行节约的原则,从严从紧控制一般性支出,减少部分运行经费支出。

三、2018年政府采购情况说明

2018年政府采购支出总额0元.

四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年“三公”经费预算15000元,其中公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元;本年支出7234.53元,其中公务用车运行费7234.53元,公务接待费0元,完成预算的48.23%。比上年度减少4386.06元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比上年有所节约。

五、2018年国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,公务用车共有车辆1辆,系借用局机关车辆,本年度公务用车运行维护费7234.53元。

六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

根据预算绩效绩效管理要求,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。