阳城县医疗保险管理服务中心2018年部门决算公开
第一部分:阳城县医疗保险管理服务中心概况
一、主要职能
1、负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险参保登记、缴费申报、征缴、支付管理工作。
2、负责参保单位申报缴费基数、参保人数的核定工作,按规定征缴基本医疗保险和生育保险。
3、负责城镇职工、城乡居民大额补充医疗保险的业务工作。
4、负责离休老干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗费的审核和报销工作。
5、负责做好参保单位缴费基数、参保人数和缴费情况的稽核工作。
6、负责为参保人员医疗保险个人账户及时记账,保证参保人员的个人权益记录安全、完整。
7、负责做好参保人员基本医疗保险关系的转移接续工作。
8、负责做好医疗保险政策咨询和个人权益记录查询工作。
9、负责业务档案资料的收集整理和归档工作,提供档案查询服务。
10、负责做好医疗保险基金管理工作,确保基金安全、完整、保值、增值。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,阳城县医疗保险管理服务中心主要包括本单
位决算。
第二部分:阳城县医疗保险管理服务中心2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
28,782,850.26 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
5,492,950.76 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
20,808,709.50 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
1,851,544.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
371,696.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
28,782,850.26 |
本年支出合计 |
58 |
28,524,900.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
45,000.00 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
45,000.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
30 |
年末结转和结余 |
64 |
302,950.00 | ||
31 |
基本支出结转 |
65 |
2,900.00 | ||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
300,050.00 | ||
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 | ||
总计 |
34 |
28,827,850.26 |
总计 |
68 |
28,827,850.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2018年收入决算表
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
28,782,850.26 |
28,782,850.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,492,950.76 |
5,492,950.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,850,832.00 |
4,850,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
4,850,832.00 |
4,850,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
619,533.00 |
619,533.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
619,533.00 |
619,533.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,585.76 |
22,585.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,585.76 |
22,585.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20,851,859.50 |
20,851,859.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
142,400.00 |
142,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
142,400.00 |
142,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
11,300.00 |
11,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11,300.00 |
11,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,155,407.50 |
1,155,407.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
934,470.50 |
934,470.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
190,937.00 |
190,937.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19,050,802.00 |
19,050,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
19,050,802.00 |
19,050,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
491,950.00 |
491,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
491,950.00 |
491,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
2,066,344.00 |
2,066,344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
2,066,344.00 |
2,066,344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130506 |
社会发展 |
2,066,344.00 |
2,066,344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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三、2018年支出决算表
|
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 | ||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,782,850.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,492,950.76 |
5,492,950.76 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
20,808,709.50 |
20,808,709.50 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1,851,544.00 |
1,851,544.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
28,782,850.26 |
本年支出合计 |
54 |
28,524,900.26 |
28,524,900.26 |
0.00 |
25 |
55 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
45,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
302,950.00 |
302,950.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
45,000.00 |
基本支出结转 |
57 |
2,900.00 |
2,900.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
300,050.00 |
300,050.00 |
0.00 |
29 |
59 |
||||||
总计 |
30 |
28,827,850.26 |
总计 |
60 |
28,827,850.26 |
28,827,850.26 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
28,524,900.26 |
6,027,983.76 |
22,496,916.50 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,492,950.76 |
5,411,950.76 |
81,000.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,850,832.00 |
4,769,832.00 |
81,000.00 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
4,850,832.00 |
4,769,832.00 |
81,000.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
619,533.00 |
619,533.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
619,533.00 |
619,533.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22,585.76 |
22,585.76 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22,585.76 |
22,585.76 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20,808,709.50 |
244,337.00 |
20,564,372.50 | ||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
42,100.00 |
42,100.00 |
0.00 | ||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
42,100.00 |
42,100.00 |
0.00 | ||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
142,400.00 |
0.00 |
142,400.00 | ||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
142,400.00 |
0.00 |
142,400.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
11,300.00 |
11,300.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11,300.00 |
11,300.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,155,407.50 |
190,937.00 |
964,470.50 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
934,470.50 |
0.00 |
934,470.50 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
190,937.00 |
190,937.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 | ||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19,050,802.00 |
0.00 |
19,050,802.00 | ||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
19,050,802.00 |
0.00 |
19,050,802.00 | ||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
406,700.00 |
0.00 |
406,700.00 | ||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
406,700.00 |
0.00 |
406,700.00 | ||
213 |
农林水支出 |
1,851,544.00 |
0.00 |
1,851,544.00 | ||
21305 |
扶贫 |
1,851,544.00 |
0.00 |
1,851,544.00 | ||
2130506 |
社会发展 |
1,851,544.00 |
0.00 |
1,851,544.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
371,696.00 |
371,696.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
5,472,048.99 |
5,472,048.99 |
302 |
商品和服务支出 |
732,444.77 |
509,044.77 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,949,044.00 |
1,949,044.00 |
30201 |
办公费 |
164,119.60 |
164,119.60 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
416,550.00 |
416,550.00 |
30202 |
印刷费 |
107,054.00 |
107,054.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
456,077.21 |
456,077.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
835.64 |
835.64 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,389,777.00 |
1,389,777.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
619,533.00 |
619,533.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
198,142.02 |
198,142.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
22,585.76 |
22,585.76 |
30211 |
差旅费 |
15,520.00 |
15,520.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
371,696.00 |
371,696.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
265,500.00 |
42,100.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
48,644.00 |
48,644.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,320,406.50 |
46,890.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
455.00 |
455.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
14,560.00 |
14,560.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
21,030.00 |
21,030.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
22,273,516.50 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
62,446.00 |
62,446.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
30309 |
奖励金 |
11,300.00 |
11,300.00 |
30229 |
福利费 |
109,280.00 |
109,280.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7,234.53 |
7,234.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
27,792,455.49 |
5,518,938.99 |
公用经费合计 |
732,444.77 |
509,044.77 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:阳城县医疗保险管理服务中心 |
金额单位:元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
7,234.53 |
0.00 |
7,234.53 |
0.00 |
7,234.53 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||||||||||
编制单位:阳城县食品药品监督管理局 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09表 | |||
编制单位:阳城县食品药品监督管理局 |
金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 |
统计数 | ||
(一)行政单位 |
5 |
0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
0 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
3.机要通信用车 |
10 |
0 | |
4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
8.其他用车 |
15 |
0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明
2018年度财政拨款收入28782850.26元,比上年增加19049763.
26元,增加195.72%,主要原因为2018年农村医疗保险各项补助纳入财政预算,上年结算资金45000元,本年度支出28524900.26元,本年结转下年302950元。
本年支出28524900.26元,其中:基本支6027983.76元,比上年减少38.61%,包括人员经费5518938.99元,比去年减少38.69%,日常公用经费509044.77元;比去年减少37.71%,项目支出22496916.5元,比上年增15698.4%,主要原因为2018年农村医疗保险各项补助纳入财政预算。年末结余302950元。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年日常公用经费509044.77元,比上年度减少308125.37元,下降37.71%。,本着厉行节约的原则,从严从紧控制一般性支出,减少部分运行经费支出。
三、2018年政府采购情况说明
2018年政府采购支出总额0元.
四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年“三公”经费预算15000元,其中公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元;本年支出7234.53元,其中公务用车运行费7234.53元,公务接待费0元,完成预算的48.23%。比上年度减少4386.06元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比上年有所节约。
五、2018年国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,公务用车共有车辆1辆,系借用局机关车辆,本年度公务用车运行维护费7234.53元。
六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明
根据预算绩效绩效管理要求,对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。