阳城县应急管理局

阳城县煤炭安全监控调度中心 2018年部门决算公开情况

发布日期: 2019-08-18 发布机构: 县应急管理局

阳城县煤炭安全监控调度中心

2018年部门决算公开情况


第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门决算

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况

二、2018年机关运行经费安排情况说明

三、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 概况

一、 主要职责

1.负责全县煤炭安全监控调度工作,掌握全县煤矿安全生产动态。

2.负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送,为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。

3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施;组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。

4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。

5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作;组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训;督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。

6.加强网络安全监督管理,通过网上查、现场查发现系统运行不可靠、瓦斯超限、超能力等重大安全隐患,下达停产整顿等指令。

7.为安监局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台,为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。

8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。

9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作;参加系统相关的安全监督检查,对全县煤矿监控系统进行定期检查。

10、完成局领导布置的其它工作任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门决算编报范围的单位为:阳城县煤炭安全监控调度中心本级。

第二部分2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

    2018年收入支出决算总表






    公开01

    编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心





    金额单位:元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次


    1

    栏次


    2

    一、财政拨款收入

    1

    1,472,224.45

    一、一般公共服务支出

    35

    0.00

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    37

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    40

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    41

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    42

    123,356.00


    9


    九、医疗卫生与计划生育支出

    43

    39,798.00


    10


    十、节能环保支出

    44

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    45

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    46

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    47

    0.00


    14


    十四、资源勘探信息等支出

    48

    1,238,258.45


    15


    十五、商业服务业等支出

    49

    0.00


    16


    十六、金融支出

    50

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    51

    0.00


    18


    十八、国土海洋气象等支出

    52

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    53

    70,812.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    54

    0.00


    21


    二十一、其他支出

    55

    0.00


    22


    二十二、债务还本支出

    56

    0.00


    23


    二十三、债务付息支出

    57

    0.00

    本年收入合计

    24

    1,472,224.45

    本年支出合计

    58

    1,472,224.45

       用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

       结余分配

    59

    0.00

       年初结转和结余

    26

    0.00

          交纳所得税

    60

    0.00

          基本支出结转

    27

    0.00

          提取职工福利基金

    61

    0.00

          项目支出结转和结余

    28

    0.00

          转入事业基金

    62

    0.00

          经营结余

    29

    0.00

          其他

    63

    0.00


    30


       年末结转和结余

    64

    0.00


    31


          基本支出结转

    65

    0.00


    32


          项目支出结转和结余

    66

    0.00


    33


          经营结余

    67

    0.00

    总计

    34

    1,472,224.45

    总计

    68

    1,472,224.45

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 收入决算表

    2018年收入决算表









    公开02

    编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心



    金额单位:元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    1,472,224.45

    1,472,224.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    123,356.00

    123,356.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    39,798.00

    39,798.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    1,238,258.45

    1,238,258.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21506

    安全生产监管

    1,238,258.45

    1,238,258.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

    1,238,258.45

    1,238,258.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  3. 支出决算表

    2018年支出决算表










    公开03

    编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心



    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    1,472,224.45

    1,194,836.45

    277,388.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    123,356.00

    123,356.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    39,798.00

    39,798.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21506

    安全生产监管

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

  4. 财政拨款收入支出决算总表

    2018年财政拨款收入支出决算总表








    公开04

    编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心




    金额单位:元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    1,472,224.45

    一、一般公共服务支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00


    3


    三、国防支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00


    6


    六、科学技术支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化体育与传媒支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    38

    123,356.00

    123,356.00

    0.00


    9


    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

    39,798.00

    39,798.00

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、资源勘探信息等支出

    44

    1,238,258.45

    1,238,258.45

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、国土海洋气象等支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    49

    70,812.00

    70,812.00

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、债务还本支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00


    23


    二十三、债务付息支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    1,472,224.45

    本年支出合计

    54

    1,472,224.45

    1,472,224.45

    0.00


    25



    55




    年初财政拨款结转和结余

    26

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    27

    0.00

       基本支出结转

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    28

    0.00

       项目支出结转和结余

    58

    0.00

    0.00

    0.00


    29



    59




    总计

    30

    1,472,224.45

    总计

    60

    1,472,224.45

    1,472,224.45

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)







    公开05

    编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心



    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,472,224.45

    1,194,836.45

    277,388.00

    208

    社会保障和就业支出

    123,356.00

    123,356.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    118,044.00

    118,044.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    5,312.00

    5,312.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    39,798.00

    39,798.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    3,600.00

    3,600.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    36,198.00

    36,198.00

    0.00

    215

    资源勘探信息等支出

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    21506

    安全生产监管

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    2150699

    其他安全生产监管支出

    1,238,258.45

    960,870.45

    277,388.00

    221

    住房保障支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    70,812.00

    70,812.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)














公开06

编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心








金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

1,049,208.84

1,049,208.84

302

商品和服务支出

348,822.61

141,627.61

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

389,644.00

389,644.00

30201

办公费

25,694.50

25,694.50

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

64,020.00

64,020.00

30202

印刷费

16,321.21

16,321.21

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

119,000.00

119,000.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

241,620.00

241,620.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118,044.00

118,044.00

30206

电费

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

9,526.00

9,526.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

37,079.28

37,079.28

30208

取暖费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

6,469.56

6,469.56

30211

差旅费

56,905.00

6,535.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

70,812.00

70,812.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

187,255.00

45,130.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

2,520.00

2,520.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

70,193.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,000.00

4,000.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

14,830.00

130.00

31002

办公设备购置

70,193.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

400.00

400.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30227

委托业务费

2,000.00

2,000.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

14,076.00

14,076.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

3,600.00

3,600.00

30229

福利费

19,064.90

19,064.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00





30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00









30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

其他商品和服务支出

3,150.00

3,150.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

1,053,208.84

1,053,208.84

公用经费合计

419,015.61

141,627.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



九、门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表




公开09

编制单位:阳城县煤炭安全监控调度中心



金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

85,500.00

70,193.00

货物

2

85,500.00

70,193.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

1

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收支情况说明

阳城县煤炭安全监控调度中心2018年收入1472224.45元。 其中:公共财政资金收入1472224.45元 。

阳城县煤炭安全监控调度中心2018年支出1472224.45元。其中:工资福利支出1049208.84元,对个人和家庭补助支出4000元,商品服务支出348822.61元,资本性支出70193元。

2018年“三公”经费支出为0,与2017年相比无变化。

2018我中心无因公出国境人员因公出国(用为0

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费348822.61元,其中:办公费25694.5元,印刷费16321.21元,邮电费9526元,差旅费56905元,维修(护)费187255元,培训费14830元,委托业务费2000元,工会经费14076元,福利费19064.9元,其他商品服务支出3150元。

三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截止20181231日止我中心无公务用车,无单价100万元以上的专用设备,有单价50万元以上的通用设备1套。

(二)绩效评价情况

我单位严格按绩效评价要求,对要进行绩效评价的4个专项业务费逐一进行了绩效

评价:维修费项目预算资金8万元,通过绩效自评价总得分86.97,属于良好;网络运行维护费项目预算资金14万元,通过绩效自评价总得分84.45,属于良好;培训费项目预算资金3万元,通过绩效自评价总得分86.69,属于良好;监控业务费项目预算资金5万元,通过绩效自评价总得分85.9,属于良好。

我单位不涉及重点项目的绩效评价。

(三)政府采购情况

我单位2018年政府采购预算85500元,实际采购金额70193元。

(四)决算收支增减变化情况

我中心2018年收入1472224.45元,比2017年收入2003726.8元减少27%,除去人员经费变动原因外,主要原因为2017年追加监管平台建设资金401759元。

我中心2018年支出1472224.45元,比2017年支出3474267.7元减少58%,主要原因为2017年完成煤炭监管信息平台及其新增项目建设,共支出1841121元。

第四部分 名词解释

基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。