2018年度固隆乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 阳城县固隆乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 阳城县固隆乡人民政府2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
二、2018年收入决算表
三、2018年支出决算表
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2018年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 固隆乡人民政府2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:固隆乡概况
固隆乡位于阳城县13公里,辖13个村委会,共2545户,13202人,其中农业人口12980人,非农业人口222人,总面积40.1平方公里,耕地面积24810亩,林地面积11139亩。2018年,农民人均纯收入12340元(2018年底人均可支配收入)。
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等到行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
截止2018年末,本单位共有行政在职人员18人,事业在职人员12人,退休人员16人。
第二部分:固隆乡人民政府2018年部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,722,247 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,853,926 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 36 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 37 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 38 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 39 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 40 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 1,056,651 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 506,409 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 187,901 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1,000,000 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 7,192,378 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 234,982 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 13,722,247 | 本年支出合计 | 58 | 13,032,247 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 交纳所得税 | 60 | 0 |
基本支出结转 | 27 | 0 | 提取职工福利基金 | 61 | 0 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0 | 转入事业基金 | 62 | 0 |
经营结余 | 29 | 0 | 其他 | 63 | 0 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 690,000 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 690,000 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0 | ||
总计 | 34 | 13,722,247 | 总计 | 68 | 13,722,247 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2018年收入决算表
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,722,247 | 13,722,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,253,926 | 3,253,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 72,366 | 72,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 72,366 | 72,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,632,865 | 2,632,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,232,865 | 2,232,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 67,920 | 67,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 67,920 | 67,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 480,775 | 480,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 480,775 | 480,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,056,651 | 1,056,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 1,056,651 | 1,056,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 56,651 | 56,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 506,409 | 506,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 389,941 | 389,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,941 | 389,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,901 | 187,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 67,590 | 67,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 65,190 | 65,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120,311 | 120,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,351 | 73,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,960 | 46,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 7,482,378 | 7,482,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 549,911 | 549,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130101 | 行政运行 | 182,203 | 182,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 367,708 | 367,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 69,179 | 69,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 69,179 | 69,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 133,288 | 133,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 133,288 | 133,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2018支出决算表
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,032,247 | 6,032,247 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,853,926 | 2,853,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 72,366 | 72,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 72,366 | 72,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,232,865 | 2,232,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,232,865 | 2,232,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 67,920 | 67,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 67,920 | 67,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 480,775 | 480,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 480,775 | 480,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,056,651 | 56,651 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 1,056,651 | 56,651 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 56,651 | 56,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 506,409 | 506,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 389,941 | 389,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,941 | 389,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,901 | 187,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 67,590 | 67,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 65,190 | 65,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120,311 | 120,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,351 | 73,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,960 | 46,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 7,192,378 | 2,192,378 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 549,911 | 549,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130101 | 行政运行 | 182,203 | 182,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 367,708 | 367,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 69,179 | 69,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 69,179 | 69,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 133,288 | 133,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 133,288 | 133,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,640,000 | 1,440,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 234,982 | 234,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,722,247 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,853,926 | 2,853,926 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1,056,651 | 1,056,651 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 506,409 | 506,409 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 187,901 | 187,901 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,192,378 | 7,192,378 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 234,982 | 234,982 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 13,722,247 | 本年支出合计 | 54 | 13,032,247 | 13,032,247 | 0 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 690,000 | 690,000 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 基本支出结转 | 57 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 项目支出结转和结余 | 58 | 690,000 | 690,000 | 0 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 13,722,247 | 总计 | 60 | 13,722,247 | 13,722,247 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,032,247 | 6,032,247 | 7,000,000 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,853,926 | 2,853,926 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 72,366 | 72,366 | 0 | ||
2010101 | 行政运行 | 72,366 | 72,366 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,232,865 | 2,232,865 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,232,865 | 2,232,865 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 67,920 | 67,920 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 67,920 | 67,920 | 0 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 480,775 | 480,775 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 480,775 | 480,775 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,056,651 | 56,651 | 1,000,000 | ||
20701 | 文化 | 1,056,651 | 56,651 | 1,000,000 | ||
2070109 | 群众文化 | 56,651 | 56,651 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 506,409 | 506,409 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 389,941 | 389,941 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389,941 | 389,941 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 116,468 | 116,468 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,901 | 187,901 | 0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 67,590 | 67,590 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 65,190 | 65,190 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 120,311 | 120,311 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73,351 | 73,351 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 46,960 | 46,960 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||
213 | 农林水支出 | 7,192,378 | 2,192,378 | 5,000,000 | ||
21301 | 农业 | 549,911 | 549,911 | 0 | ||
2130101 | 行政运行 | 182,203 | 182,203 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 367,708 | 367,708 | 0 | ||
21302 | 林业 | 69,179 | 69,179 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 69,179 | 69,179 | 0 | ||
21303 | 水利 | 133,288 | 133,288 | 0 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 133,288 | 133,288 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,640,000 | 1,440,000 | 200,000 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 234,982 | 234,982 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 234,982 | 234,982 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||
公开06表 | |||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 3,560,387.00 | 3,560,387.00 |
30101 | 基本工资 | 1,282,778.00 | 1,282,778.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,355,109.00 | 1,355,109.00 |
30103 | 奖金 | 60,798.00 | 60,798.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389,941.00 | 389,941.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120,311.00 | 120,311.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15,245.00 | 15,245.00 |
30113 | 住房公积金 | 234,982.00 | 234,982.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 101,223.00 | 101,223.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,607,940.00 | 1,607,940.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 53,200.00 | 53,200.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,550,540.00 | 1,550,540.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2,400.00 | 2,400.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |
人员经费合计 | 5,168,327.00 | 5,168,327.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 863,920.00 | 863,920.00 |
30201 | 办公费 | 249,680.00 | 249,680.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
30206 | 电费 | 45,900.00 | 45,900.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 220,000.00 | 220,000.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 57,640.00 | 57,640.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 39,164.00 | 39,164.00 |
30229 | 福利费 | 68,536.00 | 68,536.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 36,000.00 | 36,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 123,000.00 | 123,000.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── |
30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── |
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── |
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
310 | 资本性支出 | 7,000,000.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 7,000,000.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
公用经费合计 | 7863920 | 863920 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 单位:元 | ||||
预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:阳城县固隆乡人民政府 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 863,920.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 2 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 1 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分:固隆乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、基础数据核对情况
1、无上年结转和结余资金,与年初数据一致。
2、本年公共预算财政拨款收入为1372.22万元,与财政部门对账单一致。
二、决算数据其他需要说明的情况
1、无年初结转和结余资金。
2、2018年公共财政预算拨款支出1303.22万元。其中:工资福利支出361.36万元,商品和服务支出86.39万元,对个人和家庭的补助155.47万元,资本性支出700万元。比2017年公共财政预算拨款支出1595.53万元减少292.31万元,主要减少支出在其他资本性支出。
3、年末结转和结余69万元:其中一般行政管理事务结余40万元;一事一议资金结余29万元。
4、2018年 “三公”经费共支出3.6万元,比2017年3.6万元持平。运行维护费支出3.6万元,主要原因是今年车辆无维护费用,只是正常的运行费用。公务接待费支出为0元,主要原因是响应国家号召,减少公务接待费。
5、2018年机关运行经费86.39万元,比2017年机关运行经经费82.63万元增加了3.76万元。
6、政府采购情况:今年固隆乡政府未发生采购支出。
7、国有资本占用情况
截止2018年12月31日,阳城县固隆乡人民政府共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,应急用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。
8、预算绩效管理工作开展情况
2018年固隆乡人民政府积极推进预算绩效管理工作,着力促进资金使用绩效的提升。重点对项目支出开展绩效评价,并实施绩效管理信息公开。
第四部分 名词解释
本单位在部门决算公开中没有涉及的需要解释的专用名词。