阳城县町店镇

阳城县町店镇人民政府2018年度决算公开

发布日期: 2019-08-01 发布机构: 町店镇

阳城县町店镇人民政府

2018年度决算公开

第一部分阳城县町店镇人民政府主要职能

第二部分 2018年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算批复表

表三、支出决算批复表

表四、财政拨款收入支出决算批复表

表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  概况

     

一、阳城县町店镇人民政府主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算构成单位

2018年度町店镇部门决算只包括本级决算。

第二部分     2018年度部门决算报表



一、2018年收入支出决算总表



收入支出决算批复表









财决批复01

部门:阳城县町店镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

31,056,756.00

一、一般公共服务支出

32

3,293,474.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

110,000.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

5,593,121.50


8


八、社会保障和就业支出

39

500,026.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

122,529.00


10


十、节能环保支出

41

4,000,000.00


11


十一、城乡社区支出

42

1,840,000.00


12


十二、农林水支出

43

4,011,703.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

24,139,544.00


19


十九、住房保障支出

50

231,980.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、其他支出

52

110,000.00

本年收入合计

22

31,056,756.00

二十二、债务还本支出

53

0.00

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

二十三、债务付息支出

54

0.00

年初结转和结余

24

13,592,500.00


55


其中:项目支出结转和结余

25

13,592,500.00

本年支出合计

56

43,842,377.50


26


结余分配

57

0.00


27


其中:提取职工福利基金

58

0.00


28


转入事业基金

59

0.00


29


年末结转和结余

60

806,878.50


30


其中:项目支出结转和结余

61

806,878.50

总计

31

44,649,256.00

总计

62

44,649,256.00

二、收入决算批复表







收入决算批复表
















财决批复02


部门:阳城县町店镇人民政府










金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

31,056,756.00

31,056,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,293,474.00

3,293,474.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,218,109.00

2,218,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,868,109.00

1,868,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070108

文化活动

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

500,026.00

500,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

122,529.00

122,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

118,929.00

118,929.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

76,605.00

76,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

42,324.00

42,324.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

水体

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21112

可再生能源

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111201

可再生能源

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4,411,703.00

4,411,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130204

林业事业机构

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130317

水利技术推广

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

2,570,000.00

2,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

770,000.00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

12,387,044.00

12,387,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

12,387,044.00

12,387,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

其他国土资源事务支出

12,387,044.00

12,387,044.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

110,000.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、支出决算批复表






支出决算批复表














财决批复03

部门:阳城县町店镇人民政府









金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43,842,377.50

4,639,712.00

39,202,665.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,293,474.00

2,943,474.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,218,109.00

1,868,109.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,868,109.00

1,868,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

0.00

0.00

0.00

2070108

文化活动

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

500,026.00

500,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

122,529.00

122,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

118,929.00

118,929.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

76,605.00

76,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

42,324.00

42,324.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

4,011,703.00

841,703.00

3,170,000.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

水利技术推广

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,170,000.00

0.00

2,170,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

370,000.00

0.00

370,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算批复表




财政拨款收入支出决算批复表












财决批复04

部门:阳城县町店镇人民政府







金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

30,946,756.00

一、一般公共服务支出

28

3,293,474.00

3,293,474.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

110,000.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

5,593,121.50

5,593,121.50

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

500,026.00

500,026.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

122,529.00

122,529.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

1,840,000.00

1,840,000.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

4,011,703.00

4,011,703.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

24,139,544.00

24,139,544.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

231,980.00

231,980.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

110,000.00

0.00

110,000.00

本年收入合计

22

31,056,756.00

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

13,592,500.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

13,592,500.00

本年支出合计

51

43,842,377.50

43,732,377.50

110,000.00

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

806,878.50

806,878.50

0.00


26



53




总计

27

44,649,256.00

总计

54

44,649,256.00

44,539,256.00

110,000.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表










一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
























财决批复05

部门:阳城县町店镇人民政府
















金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

13,592,500.00

0.00

13,592,500.00

30,946,756.00

4,639,712.00

26,307,044.00

43,732,377.50

4,639,712.00

39,092,665.50

806,878.50

0.00

806,878.50

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3,293,474.00

2,943,474.00

350,000.00

3,293,474.00

2,943,474.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

251,196.00

251,196.00

0.00

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

251,196.00

251,196.00

0.00

251,196.00

251,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2,218,109.00

1,868,109.00

350,000.00

2,218,109.00

1,868,109.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

1,868,109.00

1,868,109.00

0.00

1,868,109.00

1,868,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

76,756.00

76,756.00

0.00

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

0.00

0.00

0.00

76,756.00

76,756.00

0.00

76,756.00

76,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

72,975.00

72,975.00

0.00

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

0.00

0.00

0.00

72,975.00

72,975.00

0.00

72,975.00

72,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

152,733.00

152,733.00

0.00

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.00

0.00

0.00

152,733.00

152,733.00

0.00

152,733.00

152,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

521,705.00

521,705.00

0.00

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

521,705.00

521,705.00

0.00

521,705.00

521,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

406,878.50

0.00

406,878.50

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

406,878.50

0.00

406,878.50

0.00

2070108

文化活动

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

5,593,121.50

0.00

5,593,121.50

406,878.50

0.00

406,878.50

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

500,026.00

500,026.00

0.00

500,026.00

500,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

399,182.00

399,182.00

0.00

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

399,182.00

399,182.00

0.00

399,182.00

399,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

100,844.00

100,844.00

0.00

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

100,844.00

100,844.00

0.00

100,844.00

100,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

122,529.00

122,529.00

0.00

122,529.00

122,529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

3,600.00

3,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

118,929.00

118,929.00

0.00

118,929.00

118,929.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

76,605.00

76,605.00

0.00

76,605.00

76,605.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

42,324.00

42,324.00

0.00

42,324.00

42,324.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

1,840,000.00

0.00

1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

4,411,703.00

841,703.00

3,570,000.00

4,011,703.00

841,703.00

3,170,000.00

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

628,218.00

628,218.00

0.00

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

628,218.00

628,218.00

0.00

628,218.00

628,218.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

0.00

0.00

0.00

82,539.00

82,539.00

0.00

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

0.00

0.00

0.00

82,539.00

82,539.00

0.00

82,539.00

82,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

130,946.00

130,946.00

0.00

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

水利技术推广

0.00

0.00

0.00

130,946.00

130,946.00

0.00

130,946.00

130,946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2,570,000.00

0.00

2,570,000.00

2,170,000.00

0.00

2,170,000.00

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

770,000.00

0.00

770,000.00

370,000.00

0.00

370,000.00

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

11,752,500.00

0.00

11,752,500.00

12,387,044.00

0.00

12,387,044.00

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

国土资源事务

11,752,500.00

0.00

11,752,500.00

12,387,044.00

0.00

12,387,044.00

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200199

其他国土资源事务支出

11,752,500.00

0.00

11,752,500.00

12,387,044.00

0.00

12,387,044.00

24,139,544.00

0.00

24,139,544.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

231,980.00

231,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表









一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表























财决批复06

部门:阳城县町店镇人民政府















金额单位:元

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

3,930,223.00

3,930,223.00

302

商品和服务支出

528,720.00

528,720.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

1,208,876.00

1,208,876.00

30201

办公费

280,000.00

280,000.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

687,098.00

687,098.00

30202

印刷费

0.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

917,234.00

917,234.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

44,959.00

44,959.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

340,050.00

340,050.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

399,182.00

399,182.00

30206

电费

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

0.00

30208

取暖费

8,700.00

8,700.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

100,844.00

100,844.00

30211

差旅费

0.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

231,980.00

231,980.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修()

0.00

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

39,092,665.50

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

180,769.00

180,769.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

58,240.00

58,240.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

39,092,665.50

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

118,929.00

118,929.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

40,000.00

40,000.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

0.00

0.00

30229

福利费

65,220.00

65,220.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

35,513.00

35,513.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00





30399

其他对个人和家庭的补助

3,600.00

3,600.00

30239

其他交通费用

99,287.00

99,287.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00









30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

4,110,992.00

4,110,992.00

公用经费合计

39,621,385.50

528,720.00

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



















公开07








编制单位:阳城县町店镇人民政府









金额单位:元








预算数

决算数








合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费








小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费








1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12








35513.00

0.00

35513.00

0.00

35513.00

0

35513

0.00

35513

0.00

35513









八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表










政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
























财决批复07

部门:阳城县町店镇人民政府
















金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

(一)收入决算情况

本年度收入31056756元,其中一般公共预算财政拨款收入30946756.00元,政府性基金预算财政拨款收入110000.00元,上年结转13592500元;较上年增加18.49%,由于采煤沉陷区配套、纪念町店战斗80周年活动资金到位,我单位项目资金增加。

(二)支出决算情况

本年度支出43842377.50元,年末结转806878.5元。

1、基本支出4639712.00元,其中:人员经费4110992.00元,日常公用经费5287200元。支出较上年减少35.28%,由于管理加强、节约意识提高,导致基本支出减少。

2、项目支出39602665.50元,较上年增加316.9%,主要为今年开展町店战斗纪念80周年活动,收到上级专项资金、还有上年结转的采煤治理专项资金支出。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

2018年我镇机关运行经费决算数为528720元,主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费等。较上年减少0.2%,因为节约开支,所以机关运行费减少。

三、2018年政府采购情况说明

2018年政府采购支出6335元,比预算少0.21%

四、2018“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018“三公”经费实际支出35513元,无因公出国、公务接待费用,所有开支均为公务用车运行维护费,具体包括车辆保险、保养、加油、维修等。较上年增加1895.11%,增加原因是上年度的保险费用是今年结账、车辆老化致使维护费增加。

五、2018年国有资产占用情况说明

截止20181231日,阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆,机要通信用车1辆。

六、2018年预算绩效工作开展情况说明

2018年我镇对帮助化解煤炭资源整合前工程欠款等历史遗留债务、水污染防治、小城镇建设、村级管理费、彩票公益金等6个项目进行了预算绩效评价工作,涉及一般公共预算20017044元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。