索 引 号: | 11140522K03478216C450/2022-00119 | 主题分类: | |
发布机构: | 町店镇 | 成文日期: | |
标 题: | 阳城县町店镇人民政府2021年部门决算公开 | ||
发文字号: | 发布日期: | 2022年08月24日 |
阳城县町店镇人民政府
2021年部门决算公开
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
第一部分 概 况
1、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设,指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平:做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整:为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,引导居民向城镇集聚,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导村镇绿化,推进生态文明建设;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定。
4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
同时还要做好安全生产监管,森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。
第二部分 町店镇政府2021年度部门决算报表(见附件)
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表。
第三部分 2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计27501364.11元,本年度支出总计28061364.11元。与2020年相比,收入总计增加10633899.10元,增长较上年增长63.04%,主要是因为本年度采煤沉陷区安置项目各级配套资金增加。
(二)收入决算情况说明
2021年度收入合计27501364.11元,上年度结转560000元。其中一般公共预算财政拨款收入25987909.11元,占比94.5%,政府性基金预算财政拨款1513455.00元,占比5.5%。
(三)支出决算情况说明
2021年度合计支出28061364.11元。其中基本支出6192596.11元,占比22.1%,主要包括人员经费5410221.00元,日常公用经费782375.11元。支出较上年增加69.79%。
2、项目支出21308768.00元,占比77.9%,较上年增长96.57%。
2021年度我镇机关运行经费决算数为782375.11元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2021年度我单位无政府采购。
2021年三公经费支出25119.30元,2020年“三公”经费20950.00元,2021年比2020年增长20.16%,还在预算30780.00范围内。其中公务用车3辆,运行维护费25119.30元,无公务接待费,无因公出国(境)费。
截至2021年12月31日,阳城县町店镇人民政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车辆2辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
我单位项目支出共有六大项,分别为2130199“农林水支出”项下的町店镇重点老区村建设项目补助,为町店战斗纪念园、和大宁村访问纪念馆的建设提供了重大帮助;2130701“农村综合改革”项下的2021年度一事一议资金,村级一事一议项目提供了很大帮助,让大宁、町店、凌家沟三个村的居民生活质量得到提升;2130705 “农村综合改革”项下的对村民委员会和村党支部的补助,按时给村两委主干和村网格员发放工作报酬,大大提升了基层干部们的工作积极性;2130706 “农村综合改革”项下的町店镇2021年扶持壮大村级集体经济补助资金,让町店镇张沟村的村集体收入显著提升;220102“住房保障支出”项下的乡町店镇采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施,解决了长久以来采煤沉陷区居民的生活隐患问题,大大提高了居民的生活幸福感;2296099“政府性基金”项下的其他社会公益事业彩票公益金支出,改善了町店村老年活动中心的条件。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳城县町店镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,987,909.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,686,503.11 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,513,455.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 397,987.30 | ||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 158,604.70 | ||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,463,455.00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,282,213.00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14,022,601.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 27,501,364.11 | 本年支出合计 | 58 | 28,061,364.11 | ||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 560,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 28,061,364.11 | 总计 | 62 | 28,061,364.11 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳城县町店镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
合计 | 27,501,364.11 | 27,501,364.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,686,503.11 | 4,686,503.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,607,003.11 | 4,607,003.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4,202,714.39 | 4,202,714.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 404,288.72 | 404,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397,987.30 | 397,987.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 158,604.70 | 158,604.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,504.70 | 149,504.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 89,300.00 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,204.70 | 60,204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,463,455.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,463,455.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,463,455.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 6,722,213.00 | 6,722,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,936,900.00 | 1,936,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 886,900.00 | 886,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,055,313.00 | 3,055,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,955,313.00 | 1,955,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14,022,601.00 | 14,022,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210102 | 沉陷区治理 | 13,760,000.00 | 13,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳城县町店镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 28,061,364.11 | 6,192,596.11 | 21,868,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,686,503.11 | 4,486,503.11 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,607,003.11 | 4,407,003.11 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4,202,714.39 | 4,002,714.39 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 404,288.72 | 404,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397,987.30 | 397,987.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 158,604.70 | 158,604.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,504.70 | 149,504.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 89,300.00 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,204.70 | 60,204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,463,455.00 | 0.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,463,455.00 | 0.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,463,455.00 | 0.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7,282,213.00 | 886,900.00 | 6,395,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,936,900.00 | 886,900.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 886,900.00 | 886,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,615,313.00 | 0.00 | 3,615,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,110,000.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,955,313.00 | 0.00 | 1,955,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14,022,601.00 | 262,601.00 | 13,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,760,000.00 | 0.00 | 13,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210102 | 沉陷区治理 | 13,760,000.00 | 0.00 | 13,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳城县町店镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,987,909.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,686,503.11 | 4,686,503.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,513,455.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 397,987.30 | 397,987.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 158,604.70 | 158,604.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,463,455.00 | 0.00 | 1,463,455.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,282,213.00 | 7,282,213.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14,022,601.00 | 14,022,601.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 27,501,364.11 | 本年支出合计 | 59 | 28,061,364.11 | 26,547,909.11 | 1,513,455.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 560,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 560,000.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 28,061,364.11 | 总计 | 64 | 28,061,364.11 | 26,547,909.11 | 1,513,455.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:阳城县町店镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 26,547,909.11 | 6,192,596.11 | 20,355,313.00 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,686,503.11 | 4,486,503.11 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,607,003.11 | 4,407,003.11 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4,202,714.39 | 4,002,714.39 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 404,288.72 | 404,288.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397,987.30 | 397,987.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,017.30 | 392,017.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,970.00 | 5,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 158,604.70 | 158,604.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,504.70 | 149,504.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 89,300.00 | 89,300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,204.70 | 60,204.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7,282,213.00 | 886,900.00 | 6,395,313.00 | |||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,936,900.00 | 886,900.00 | 1,050,000.00 | |||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 886,900.00 | 886,900.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | |||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,615,313.00 | 0.00 | 3,615,313.00 | |||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,110,000.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | |||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,955,313.00 | 0.00 | 1,955,313.00 | |||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | |||||||||||||||||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14,022,601.00 | 262,601.00 | 13,760,000.00 | |||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,760,000.00 | 0.00 | 13,760,000.00 | |||||||||||||||||||||
2210102 | 沉陷区治理 | 13,760,000.00 | 0.00 | 13,760,000.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 262,601.00 | 262,601.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |