阳城县凤城镇2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 阳城县凤城镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 阳城县凤城镇人民政府2020年部门决算报表
一、 2020年收入支出决算批复表
二、2020年收入决算批复表
三、2020年支出决算批复表
四、2020年财政拨款收入支出决算批复表
五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 阳城县凤城镇人民政府2020年部门决算情况说明
一、 单位基本情况
二、基础数据情况
三、本年度“三公”经费支出情况
四、2020年绩效评价22个项目
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、凤城镇政府主要职能:
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;
4、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;
6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
7、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
阳城县凤城镇人民政府部门决算主要包括本单位决算
第二部分 2020年部门决算报表:
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
97,571,125.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,694,059.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,389,604.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
950,000.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,531,422.00 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,043,088.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
79,586.50 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
63,483,393.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
20,779,496.44 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
17,130,000.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,785,999.69 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
513,685.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
100,000.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
107,960,729.72 |
本年支出合计 |
58 |
115,090,729.72 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
7,130,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
115,090,729.72 |
总计 |
62 |
115,090,729.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
合计 |
107,960,729.72 |
107,960,729.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
1,043,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
63,483,393.00 |
63,483,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,330,000.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
670,000.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
20,779,496.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
10,639,496.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
4,330,928.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
9,940,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
1,760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
合计 |
115,090,729.72 |
20,493,238.09 |
94,597,491.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
283,088.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
63,483,393.00 |
0.00 |
63,483,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,330,000.00 |
0.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
10,470,984.00 |
10,308,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
2,360,984.00 |
8,278,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
52,416.00 |
4,278,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
8,110,000.00 |
1,830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
0.00 |
1,760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
97,571,125.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,389,604.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,043,088.00 |
1,043,088.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
63,483,393.00 |
53,193,789.00 |
10,289,604.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
20,779,496.44 |
20,779,496.44 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
17,130,000.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
107,960,729.72 |
本年支出合计 |
59 |
115,090,729.72 |
104,701,125.72 |
10,389,604.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7,130,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7,130,000.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
115,090,729.72 |
总计 |
64 |
115,090,729.72 |
104,701,125.72 |
10,389,604.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
104,701,125.72 |
20,493,238.09 |
84,207,887.63 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 | ||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | ||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
283,088.00 |
760,000.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 | ||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
212 |
城乡社区支出 |
53,193,789.00 |
0.00 |
53,193,789.00 | ||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 | ||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 | ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 | ||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 | ||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
10,470,984.00 |
10,308,512.44 | ||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
2,360,984.00 |
8,278,512.44 | ||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
52,416.00 |
4,278,512.44 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
8,110,000.00 |
1,830,000.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
0.00 |
1,760,000.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
10,990,599.59 |
10,990,599.59 |
302 |
商品和服务支出 |
2,393,848.50 |
2,393,848.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
2,937,781.56 |
2,937,781.56 |
30201 |
办公费 |
1,668,892.30 |
1,668,892.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,318,707.00 |
1,318,707.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1,260,286.50 |
1,260,286.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
95,906.50 |
95,906.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
918,063.00 |
918,063.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
879,690.93 |
879,690.93 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
257,866.86 |
257,866.86 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
316,044.85 |
316,044.85 |
30208 |
取暖费 |
187,028.80 |
187,028.80 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
14,794.40 |
14,794.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
684,926.00 |
684,926.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2,306,531.99 |
2,306,531.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,108,790.00 |
7,108,790.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
230,160.00 |
230,160.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30304 |
抚恤金 |
183,438.00 |
183,438.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
84,207,887.63 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30305 |
生活补助 |
6,690,892.00 |
6,690,892.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
85,614.00 |
85,614.00 |
31005 |
基础设施建设 |
84,207,887.63 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
4,300.00 |
4,300.00 |
30229 |
福利费 |
103,833.40 |
103,833.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,780.00 |
30,780.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
292,700.00 |
292,700.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
18,099,389.59 |
18,099,389.59 |
公用经费合计 |
86,601,736.13 |
2,393,848.50 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30,780.00 |
0.00 |
30,780.00 |
0.00 |
30,780.00 |
0.00 |
30,780.00 |
0.00 |
30,780.00 |
0.00 |
30,780.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
10,389,604.00 |
10,389,604.00 |
0.00 |
10,389,604.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
10,289,604.00 |
10,289,604.00 |
0.00 |
10,289,604.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
9,330,000.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
670,000.00 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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部门决算公开相关信息统计表 |
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公开10表 |
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编制单位:阳城县凤城镇人民政府 |
2021年8月 |
金额单位:元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
95,000.00 |
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货物 |
2 |
95,000.00 |
||||||||||||||||||||
工程 |
3 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
服务 |
4 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 |
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项目 |
统计数 |
|||||||||||||||||||||
(一)行政单位 |
5 |
2,393,848.50 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 |
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
2.00 |
||||||||||||||||||||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0.00 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
2.00 |
||||||||||||||||||||
3.机要通信用车 |
10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
4.应急保障用车 |
11 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
5.执法执勤用车 |
12 |
0.00 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
7.离退休干部用车 |
14 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
8.其他用车 |
15 |
0.00 |
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(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
0.00 |
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(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 凤城镇部门决算情况说明
一、 单位基本情况
我单位编制76人,行政人员37人,事业人员39人。
二、 基础数据情况
1、2020年度我单位收入107960729.72元,2019年度我单位收入132984944.00元,增长18.82%,收入减少主要为项目减少。2020年财政拨款收入107960729.72元(一般公共预算拨款97571125.72元,政府性基金财政拨款10389604.00元.)。
2、2020年支出115090729.72元(包括上年结转7130000元),2019年支出126424944.00元,下降8.9%,主要为项目减少。2020年其中一般公共预算拨款支出104701125.72元(工资福利支出10990599.59元,商品和服务支出2393848.50元,对个人和家庭补助支出7108790.00元,其他资本性支出84207887.63元),政府性基金拨款支出10389604.00元。收入支出差额为上年结转项目资金7130000.00元,本年度结转下年项目资金0元。
3、本年度结转结余资金0元。
4、机关运行经费执行情况:2020年度机关运行经费支出20493238.09元,主要包括办公费(含村级办公费)、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设。
5、2020年度政府采购预算0元,支出0元, 其中:政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。
6、国有资产占用情况:截至2020年12月31日,阳城县凤城镇人民政府共有车辆2辆,分别为晋E5092、晋E5093,该车辆为一般公务用车。
三、本年度“三公”经费情况说明:2020年“三公”经费共计支出30780.00元。2019年“三公”经费共计支出45155元,下降31.83%,下降原因是公务用车下降了。公务接待2020年度未有发生金额。
本年度因公出国出境支出为0.00元。
本年度公务用车购置及运行费为30780元。其中,车辆购置0.00元,公务用车运行维护费30780元。
本年度公务接待0批次,0人,0元。
四、2020年绩效评价22个项目,结果均为94分。
五、公务用车购置及保有量:本年度无公务用车购置。截至2020年12月31日,阳城县凤城镇人民政府共有车辆2辆,分别为晋E5092、晋E5093,该车辆为一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。