阳城县凤城镇2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 阳城县凤城镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 阳城县凤城镇人民政府2020年部门决算报表
一、 2020年收入支出决算批复表
二、2020年收入决算批复表
三、2020年支出决算批复表
四、2020年财政拨款收入支出决算批复表
五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 阳城县凤城镇人民政府2020年部门决算情况说明
一、 单位基本情况
二、基础数据情况
三、本年度“三公”经费支出情况
四、2020年绩效评价22个项目
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、凤城镇政府主要职能:
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;
4、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展各项工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;
6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
7、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
阳城县凤城镇人民政府部门决算主要包括本单位决算
第二部分 2020年部门决算报表:
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
97,571,125.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,694,059.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,389,604.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
950,000.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,531,422.00 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,043,088.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
79,586.50 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
63,483,393.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
20,779,496.44 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
17,130,000.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,785,999.69 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
513,685.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
100,000.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
107,960,729.72 |
本年支出合计 |
58 |
115,090,729.72 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
7,130,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
115,090,729.72 |
总计 |
62 |
115,090,729.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
合计 |
107,960,729.72 |
107,960,729.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
1,043,088.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
63,483,393.00 |
63,483,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,330,000.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
670,000.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
20,779,496.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
10,639,496.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
4,330,928.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
9,940,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
1,760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开03表 |
|||||||||||||||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
合计 |
115,090,729.72 |
20,493,238.09 |
94,597,491.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
283,088.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
63,483,393.00 |
0.00 |
63,483,393.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,000,000.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,330,000.00 |
0.00 |
9,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
289,604.00 |
0.00 |
289,604.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
10,470,984.00 |
10,308,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
2,360,984.00 |
8,278,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
52,416.00 |
4,278,512.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
8,110,000.00 |
1,830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
0.00 |
1,760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
97,571,125.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,389,604.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,043,088.00 |
1,043,088.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
79,586.50 |
79,586.50 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
63,483,393.00 |
53,193,789.00 |
10,289,604.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
20,779,496.44 |
20,779,496.44 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
17,130,000.00 |
17,130,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,785,999.69 |
1,785,999.69 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
513,685.00 |
513,685.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
107,960,729.72 |
本年支出合计 |
59 |
115,090,729.72 |
104,701,125.72 |
10,389,604.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7,130,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7,130,000.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
115,090,729.72 |
总计 |
64 |
115,090,729.72 |
104,701,125.72 |
10,389,604.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳城县凤城镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
104,701,125.72 |
20,493,238.09 |
84,207,887.63 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
7,694,059.09 |
7,694,059.09 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
6,110,797.09 |
6,110,797.09 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 | ||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
1,583,262.00 |
1,583,262.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 | ||
20701 |
文化和旅游 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 | ||
2070109 |
群众文化 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | ||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
650,000.00 |
0.00 |
650,000.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,531,422.00 |
1,531,422.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
719,863.00 |
719,863.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
811,559.00 |
811,559.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
1,043,088.00 |
283,088.00 |
760,000.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 | ||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
760,000.00 |
0.00 |
760,000.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
277,688.00 |
277,688.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
146,264.00 |
146,264.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
131,424.00 |
131,424.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
21103 |
污染防治 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
2110301 |
大气 |
79,586.50 |
0.00 |
79,586.50 | ||
212 |
城乡社区支出 |
53,193,789.00 |
0.00 |
53,193,789.00 | ||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 | ||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,201,500.00 |
0.00 |
1,201,500.00 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 | ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 | ||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
50,992,289.00 |
0.00 |
50,992,289.00 | ||
213 |
农林水支出 |
20,779,496.44 |
10,470,984.00 |
10,308,512.44 | ||
21301 |
农业农村 |
10,639,496.44 |
2,360,984.00 |
8,278,512.44 | ||
2130104 |
事业运行 |
2,308,568.00 |
2,308,568.00 |
0.00 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
4,330,928.44 |
52,416.00 |
4,278,512.44 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000,000.00 |
0.00 |
4,000,000.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
9,940,000.00 |
8,110,000.00 |
1,830,000.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,760,000.00 |
0.00 |
1,760,000.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8,110,000.00 |
8,110,000.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
17,130,000.00 |
0.00 |
17,130,000.00 | ||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
22001 |
自然资源事务 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,785,999.69 |
0.00 |
1,785,999.69 | ||
221 |
住房保障支出 |
513,685.00 |