阳城县横河镇人民政府
2020年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
阳城县横河镇人民政府2020年度
部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化
卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护
社会秩序,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权利。
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2020年底横河镇共有编制内在职人数31人,其中行政17人、事业14人,不存在超编现象;实有离退休9人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2020年收入支出决算表 公开01表
编制单位:阳城县横河镇人民政府 金额单位:元
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,315,085.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,921,802.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
237,688.00 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
231,433.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,711,898.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
162,264.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
50,000.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
15,365,085.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,315,085.00 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
6,050,000.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
15,365,085.00 |
总计 |
62 |
15,365,085.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
15,365,085.00 |
15,365,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,921,802.00 |
2,921,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010101 |
行政运行 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,517,728.00 |
2,517,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,517,728.00 |
2,517,728.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013101 |
行政运行 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
237,688.00 |
237,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
231,433.00 |
231,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
140,986.00 |
140,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140,986.00 |
140,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
11,761,898.00 |
11,761,898.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
7,937,999.00 |
7,937,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
371,583.00 |
371,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
7,550,000.00 |
7,550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
120,563.00 |
120,563.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130204 |
事业机构 |
113,842.00 |
113,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6,721.00 |
6,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
2,620,000.00 |
2,620,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,060,000.00 |
2,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
1,083,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
1,083,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
9,315,085.00 |
5,874,042.00 |
3,441,043.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,921,802.00 |
2,821,802.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010101 |
行政运行 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,517,728.00 |
2,417,728.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,517,728.00 |
2,417,728.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013101 |
行政运行 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
237,688.00 |
237,688.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
231,433.00 |
90,447.00 |
140,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
140,986.00 |
0.00 |
140,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140,986.00 |
0.00 |
140,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
5,711,898.00 |
2,561,841.00 |
3,150,057.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
1,887,999.00 |
387,999.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
371,583.00 |
371,583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
120,563.00 |
113,842.00 |
6,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130204 |
事业机构 |
113,842.00 |
113,842.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6,721.00 |
0.00 |
6,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
2,620,000.00 |
2,060,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,060,000.00 |
2,060,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
0.00 |
1,083,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
0.00 |
1,083,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 |
部门:阳城县横河镇人民政府 | |||||||
收 入 |
支 出 |
收 入 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
项目 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
栏次 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,315,085.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,921,802.00 |
2,921,802.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237,688.00 |
237,688.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
231,433.00 |
231,433.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,711,898.00 |
5,711,898.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
15,365,085.00 |
本年支出合计 |
59 |
9,315,085.00 |
9,265,085.00 |
50,000.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6,050,000.00 |
6,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
总计 |
32 |
15,365,085.00 |
总计 |
64 |
15,365,085.00 |
15,315,085.00 |
50,000.00 |
0.00 |
总计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 |
部门:阳城县横河镇人民政府 | |||||||
收 入 |
支 出 |
收 入 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
项目 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
栏次 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,315,085.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,921,802.00 |
2,921,802.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
9,265,085.00 |
5,874,042.00 |
3,391,043.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,921,802.00 |
2,821,802.00 |
100,000.00 | ||
20101 |
人大事务 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 | ||
2010101 |
行政运行 |
154,624.00 |
154,624.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,517,728.00 |
2,417,728.00 |
100,000.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,517,728.00 |
2,417,728.00 |
100,000.00 | ||
20110 |
人力资源事务 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 | ||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
60,648.00 |
60,648.00 |
0.00 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 | ||
2013101 |
行政运行 |
188,802.00 |
188,802.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
237,688.00 |
237,688.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226,979.00 |
226,979.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,709.00 |
10,709.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
231,433.00 |
90,447.00 |
140,986.00 | ||
21004 |
公共卫生 |
140,986.00 |
0.00 |
140,986.00 | ||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140,986.00 |
0.00 |
140,986.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3,350.00 |
3,350.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
87,097.00 |
87,097.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
5,711,898.00 |
2,561,841.00 |
3,150,057.00 | ||
21301 |
农业农村 |
1,887,999.00 |
387,999.00 |
1,500,000.00 | ||
2130104 |
事业运行 |
371,583.00 |
371,583.00 |
0.00 | ||
2130142 |
农村道路建设 |
16,416.00 |
16,416.00 |
0.00 | ||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
1,500,000.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
120,563.00 |
113,842.00 |
6,721.00 | ||
2130204 |
事业机构 |
113,842.00 |
113,842.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6,721.00 |
0.00 |
6,721.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
2,620,000.00 |
2,060,000.00 |
560,000.00 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,060,000.00 |
2,060,000.00 |
0.00 | ||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
0.00 |
1,083,336.00 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
1,083,336.00 |
0.00 |
1,083,336.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
301 |
工资福利支出 |
2,903,729.00 |
2,903,729.00 |
302 |
商品和服务支出 |
827,850.00 |
821,129.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
816,056.00 |
816,056.00 |
30201 |
办公费 |
321,184.00 |
314,463.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
551,785.00 |
551,785.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
619,532.00 |
619,532.00 |
30203 |
咨询费 |
41,900.00 |
41,900.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
233,881.00 |
233,881.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
226,979.00 |
226,979.00 |
30206 |
电费 |
112,600.00 |
112,600.00 |
30901 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12,200.00 |
12,200.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87,097.00 |
87,097.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,709.00 |
10,709.00 |
30211 |
差旅费 |
78,385.00 |
78,385.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
162,264.00 |
162,264.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
195,426.00 |
195,426.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,149,184.00 |
2,149,184.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
30,240.00 |
30,240.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
30304 |
抚恤金 |
5,760.00 |
5,760.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3,384,322.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
30305 |
生活补助 |
2,086,024.00 |
2,086,024.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋构筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
67,044.00 |
67,044.00 |
31005 |
基础设施建设 |
3,384,322.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
47,327.00 |
47,327.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13,400.00 |
13,400.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
110,810.00 |
110,810.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27,160.00 |
27,160.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
人员经费合计 |
5,052,913.00 |
5,052,913.00 |
公用经费合计 |
4,212,172.00 |
821,129.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
0.00 |
13,400.00 |
0.00 |
13,400.00 |
0.00 |
13,400.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:阳城县横河镇人民政府 |
金额单位:元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | |||
229 |
其他支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、 部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 |
|||
公开10表 |
|||
编制单位:阳城县横河镇人民政府 |
2021年8月 |
金额单位:元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
167,900.00 |
|
货物 |
2 |
167,900.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
|
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
统计数 |
||
(一)行政单位 |
5 |
821,129.00 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
3.00 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2.00 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
15 |
1.00 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
0.00 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、本年度我单位收入15365085元,支出9315085元。其中基本支出5874042元,项目支出3441043元,结转结余6050000元。支出比上年度减少1906192元,减少16%,主要原因上年度年初结转结余资金较大,本年度办公经费压缩开支。
二、三公经费支出27000元,其中公务用车运行维护费27000元,符合年初预算。比上年减少31%,原因公务用车减少,削减用车费用。
三、政府采购支出167900元,主要用于采购货物。
四、2020年度预算绩效评价共三个项目,得分分别为91.6分、89.23分和87.56分。
五、2020年度国有资产总计7987739.72元,其中固定资产净值4615621.98元,流动资产3372117.74元。
六、国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,我单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。
七、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费支出821129元,主要包括办公及办公费、水电费、差旅费、会议费等,比2019年减少68431元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。