阳城县演礼镇

阳城县演礼乡政府2019年度部门决算公开

发布日期: 2021-10-20 发布机构: 演礼镇

阳城县演礼乡政府2019年度部门决算公开

  

第一部分概况……………………………………………………………………………………………1

一、主要职能………………………………………………………………………………………………1

二、部门机构设置情况……………………………………………………………………………………1

第二部分2019年度部门决算报表………………………………………………………………………1

一、2019年收入支出决算总表……………………………………………………………………………1

二、2019年收入决算表……………………………………………………………………………………2

三、2019年支出决算表……………………………………………………………………………………3

四、2019年财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………5

五、2019年一般公共预算财政款支出决算表(一)…………………………………………………7

六、2019年一般公共预算财政款支出决算表(二)…………………………………………………8

七、2019年一般公共预算财政“三公”经费支出决算表……………………………………………12

八、2019年政府性基金预算财政款收入支出决算表…………………………………………………12

九、2019年部门决算公开相关信息统计表………………………………………………………………12

第三部2019年部门决算情况说明……………………………………………………………………13

一、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明…………………………………………………13

二、2019年机关运行经费安排情况说明…………………………………………………………………13

三、2019年政府采购情况说明……………………………………………………………………………14

四、2019三公经费支出及增减变化情况说明……………………………………………………14

五、2019年国有资产占用情况说明…………………………………………………………………….14

六、2019年重点项目预算绩效目标及绩交评价结果情况说明………………………………………14

第四部分名词解释………………………………………………………………………………………14

第一部分阳城县演礼乡政府概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻有关法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定

的命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算;

3、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设

施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

4、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

演礼乡政府共有编制数41人;其中行政编制数29人,事业编制人数12人。全乡年末离休人

1人,在职人员36人,其中:公共预算财政拨款开支人数24人,公共预算财政补助开支人数12人。

第二部分 2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表






公开01表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,659,429.00

一、一般公共服务支出

31

4,148,623.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

525,814.00


9


九、卫生健康支出

39

139,880.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

6,844,934.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

250,178.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

11,659,429.00

本年支出合计

55

11,909,429.00

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

250,000.00

    年末结转和结余

57

0.00

      其中:项目支出结转和结余

28

250,000.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00


29



59


总计

30

11,909,429.00

总计

60

11,909,429.00

2019年收入决算表









公开02表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府


金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

11,659,429.00

11,659,429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4,148,623.00

4,148,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

91,597.00

91,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

91,597.00

91,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

784,439.00

784,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

  行政运行

784,439.00

784,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

525,814.00

525,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

508,818.00

508,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,132.00

80,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,686.00

428,686.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

139,880.00

139,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

6,594,934.00

6,594,934.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

1,421,470.00

1,421,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

921,470.00

921,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130126

  农村公益事业

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

223,464.00

223,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130317

  水利技术推广

223,464.00

223,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

2,950,000.00

2,950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

  对村级一事一议的补助

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019年支出决算表










公开03表









编制单位:阳城县演礼乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,909,429.00

8,109,429.00

3,800,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,148,623.00

4,148,623.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

91,597.00

91,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

91,597.00

91,597.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

784,439.00

784,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

784,439.00

784,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

525,814.00

525,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

508,818.00

508,818.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,132.00

80,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,686.00

428,686.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

139,880.00

139,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6,844,934.00

3,044,934.00

3,800,000.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,421,470.00

921,470.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

921,470.00

921,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

223,464.00

223,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

223,464.00

223,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,200,000.00

1,900,000.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

250,178.00

250,178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019年财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,659,429.00

一、一般公共服务支出

31

4,148,623.00

4,148,623.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

525,814.00

525,814.00

0.00


9


九、卫生健康支出

39

139,880.00

139,880.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

6,844,934.00

6,844,934.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

250,178.00

250,178.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

11,659,429.00

本年支出合计

55

11,909,429.00

11,909,429.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

250,000.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

250,000.00


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

11,909,429.00

总计

60

11,909,429.00

11,909,429.00

0.00

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)






公开05表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11,909,429.00

8,109,429.00

3,800,000.00

201

一般公共服务支出

4,148,623.00

4,148,623.00

0.00

20101

人大事务

91,597.00

91,597.00

0.00

2010101

  行政运行

91,597.00

91,597.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

2010301

  行政运行

3,272,587.00

3,272,587.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

784,439.00

784,439.00

0.00

2013101

  行政运行

784,439.00

784,439.00

0.00

208

社会保障和就业支出

525,814.00

525,814.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

508,818.00

508,818.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80,132.00

80,132.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

428,686.00

428,686.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16,996.00

16,996.00

0.00

210

卫生健康支出

139,880.00

139,880.00

0.00

21007

计划生育事务

5,400.00

5,400.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

134,480.00

134,480.00

0.00

213

农林水支出

6,844,934.00

3,044,934.00

3,800,000.00

21301

农业

1,421,470.00

921,470.00

500,000.00

2130104

  事业运行

921,470.00

921,470.00

0.00

2130126

  农村公益事业

500,000.00

0.00

500,000.00

21303

水利

223,464.00

223,464.00

0.00

2130317

  水利技术推广

223,464.00

223,464.00

0.00

21307

农村综合改革

3,200,000.00

1,900,000.00

1,300,000.00

2130701

  对村级一事一议的补助

700,000.00

0.00

700,000.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,900,000.00

1,900,000.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

550,000.00

0.00

550,000.00

2130799

  其他农村综合改革支出

50,000.00

0.00

50,000.00

21399

其他农林水支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2139999

  其他农林水支出

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

221

住房保障支出

250,178.00

250,178.00

0.00

22102

住房改革支出

250,178.00

250,178.00

0.00

2210201

  住房公积金

250,178.00

250,178.00

0.00

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)














公开06表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府







金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

4,760,647.00

4,760,647.00

302

商品和服务支出

1,000,790.00

1,000,790.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,487,436.00

1,487,436.00

30201

  办公费

335,880.00

335,880.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

806,757.00

806,757.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

808,846.00

808,846.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

411,118.00

411,118.00

30205

  水费

58,430.00

58,430.00

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

428,686.00

428,686.00

30206

  电费

83,232.00

83,232.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

39,000.00

39,000.00

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

134,480.00

134,480.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

16,996.00

16,996.00

30211

  差旅费

57,180.00

57,180.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

250,178.00

250,178.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

82,923.00

82,923.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

416,150.00

416,150.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

3,800,000.00

0.00

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,347,992.00

2,347,992.00

30215

  会议费

29,870.00

29,870.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

35,672.00

35,672.00

30216

  培训费

19,780.00

19,780.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

30217

  公务接待费

14,100.00

14,100.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

3,800,000.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

356,700.00

356,700.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

1,944,460.00

1,944,460.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

41,696.00

41,696.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

72,969.00

72,969.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

32,230.00

32,230.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11,160.00

11,160.00

30239

  其他交通费用

133,500.00

133,500.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00









30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00









30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00





人员经费合计

7,108,639.00

7,108,639.00

公用经费合计

4,800,790.00

1,000,790.00

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府







金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56,000.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

20,000.00

46,330.00

0.00

32,230.00

0.00

32,230.00

14,100.00

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































2019年部门决算公开相关信息统计表



公开09表

编制单位:阳城县演礼乡人民政府


金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

58,470.00

货物

2

58,470.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

1,000,790.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

2

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

本年度我单位收入11659429元,支出11909429。其中项目类资金结转250000元.基本支出较上

年减少24.12%,项目支出较上年增加了53.85%.主要原因是人员工资调增和项目支出中增加了农村维稳化债及农村公益事业等资金。

二、2019年机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费支出1000790元;主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。

三、2019年政府采购情况说明

2019年我单位政府采购金额58470元;其中:政府采购货物58470元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。

四、2019“三公”经费支出及增减变化情况说明

本年度我单位“三公”经费支出46330元;其中 “因公出国(境)费0元,公务接待费14302元,较

去年无增加;公务用车购置费0元,公务用车运行费32230元,较去年减少了2.16%

五、2019年国有资产占用情况说明

截止201912月31日,阳城县演礼乡人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、2019年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2019年我单位实施绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款4400000元。

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。