阳城县发展和改革局2019年部门决算公开情况
一、阳城县发展和改革局概况
主要职责是:
(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议;拟定全县产业规划和产业政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划;拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议;研究提出价格改革调控措施及方案;受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策,提出全县经济、社会调控政策的建议,建立和完善经济、社会调控体系;负责汇总和分析全县国民经济和社会发展情况,对经济运行、物价稳定进行预测和预警,提出调控的政策建议。
(三)负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况,提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议,对社会资金进行综合平衡,提出社会资金导向政策建议;研究提出政府建设资金筹措政策建议;负责企业债券的审核上报工作,编制资本市场发展规划,协调企业上市工作;负责协调社会信用体系建设工作。
(四)推进和综合协调全县经济体制改革,负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。
(五)研究全县对外开放的重大问题,提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策,组织编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责涉外商品价格管理工作;负责全县借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向,监督债务安全情况,组织实施与国外、省外友好城市的经济合作;负责编制利用外资、引进项目计划。
(六)提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议,规划重大项目布局和生产力布局;安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目,并做好协调组织工作;引导民间资金用于固定资产投资的方向;组织推进重点项目工作。
(七)研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策,推进全县经济结构优化升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策;指导工业发展,推进工业化和信息化;组织制定工业总体发展规划、行业发展规划;拟定交通等基础产业发展规划;指导技术进步和产业现代化,推动高新技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;研究提出服务业发展规划和政策,协调服务业发展;研究提出现代物流业发展战略和规划。
(八)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局及扶贫地区经济开发计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展;组织研究城镇化战略,协调指导全县城镇化工作;编制重要工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况协调进出口总量计划;组织编制全县国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员工作;做好全县散装水泥推广使用、废金属的回收及管理工作。负责全县主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审工作,参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。
(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展总体规划和年度计划;研究拟定人口发展战略和规划;参与拟定人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十)推进可持续发展战略。负责组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产工作,积极推进资源节约型和环境友好型工作。
(十一)牵头负责涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等职能,与县能源局以联席会议制度进行协调协商。
(十二)研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度,并参与实施,负责将应急管理和安全生产工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划和布局,承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
(十三)承担全县价格管理责任(不包括药品和医疗服务价格管理);负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议;依法制定、调整权限范围内的县管重要商品、服务价格和收费标准并组织实施;负责全县行政事业性收费管理,主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会;开展价格政策咨询服务。
(十四)负责全县粮食宏观调控;负责全县粮食产业发展、行业指导工作,负责粮食流通年度计划、中长期计划的编制和组织实施;执行国家战略物资储备规划;负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。
(十五)将所属事业单位承担的行政职能划归机关。
(十六)负责县发改系统党风廉政建设工作。
(十七)承担县政府交办的其他事项。
(十八)职能转变:
县发展和改革局要进一步完善和加强宏观调控,深化经济体制改革,减少微观管理事务和具体审批事项。
1.加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行监测,增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性,协调解决宏观经济运行中的重大问题。
2.推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革。
3.强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制,强化发展规划的约束和导向作用。
4.加强事中事后监管。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查,加强对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理。
(十九)有关职责分工:
1、与县工业和信息化局的职责分工。县发展和改革局负责监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议;县工业和信息化局负责工业经济运行监测服务工作。
2、与县能源局的职责分工。
(1)县能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,研究提出能源体制改革建议,负责能源监督管理等。县发展和改革局主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。
(2)县能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议,由县发展和改革局牵头,与县能源局以联席会议制度进行协调协商。
(3)县能源局按规定权限核准、审核能源投资项目,其中重大项目报县发展和改革局牵头以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报核准。
(4)能源的财政性建设资金投资,由县能源局汇总提出安排建议,报县发展和改革局牵头以联席会议制度进行协调协商后,按程序上报。
3、与县能源局在物资储备方面的职责分工。
(1)县能源局拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。
(2)县发展和改革局具体负责石油、天然气收储、轮换和日常管理,按照动用指令,按程序组织实施。
4、与县卫生健康和体育局的职责分工。县卫生健康和体育局负责开展全县人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
5、与县应急管理局在县级救灾物资储备方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发改局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
6、与有关部门节能降耗职责的分工。
县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作,具体负责公共机构节能工作。生态环境局阳城分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。
7、与县行政审批服务管理局的职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责,划转事项涉及的事中事后监管职能执行国家有关法律法规条例规定。双方建立审管衔接机制,签署合作备忘录,确保审管职能无缝衔接。
二、阳城县发展和改革局2019年部门决算表
2019年收入支出决算表
|
公开01表 |
|||||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,440,559.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,736,028.26 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,000,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 | ||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 | ||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 | ||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 | ||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 | ||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 | ||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
789,436.24 | ||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
215,464.00 | ||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,000,000.00 | ||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1,657,100.13 | ||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
384,996.00 | ||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
3,090,200.00 | ||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 | ||||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
14,440,559.13 |
本年支出合计 |
55 |
14,873,224.63 | ||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 | ||||||
|
年初结转和结余 |
27 |
1,097,665.50 |
年末结转和结余 |
57 |
665,000.00 | ||||||
|
其中:项目支出结转和结余 |
28 |
1,097,665.50 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
665,000.00 | ||||||
|
29 |
59 |
||||||||||
|
总计 |
30 |
15,538,224.63 |
总计 |
60 |
15,538,224.63 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2019年收入决算表
公开02表
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 金额单位:元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14,440,559.13 |
14,440,559.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,303,362.76 |
7,303,362.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7,303,362.76 |
7,303,362.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
3,198,059.80 |
3,198,059.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
670,000.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
2,494,443.96 |
2,494,443.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
940,859.00 |
940,859.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789,436.24 |
789,436.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
215,464.00 |
215,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207,064.00 |
207,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,518.00 |
90,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116,546.00 |
116,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,657,100.13 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,657,100.13 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,657,100.13 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3,090,200.00 |
3,090,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
3,090,200.00 |
3,090,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
14,873,224.63 |
7,752,400.00 |
7,120,824.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,736,028.26 |
6,362,503.76 |
1,373,524.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7,736,028.26 |
6,362,503.76 |
1,373,524.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
3,198,059.80 |
3,198,059.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
210,665.50 |
0.00 |
210,665.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
674,600.00 |
670,000.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
2,494,443.96 |
2,494,443.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,158,259.00 |
0.00 |
1,158,259.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789,436.24 |
789,436.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
215,464.00 |
215,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207,064.00 |
207,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,518.00 |
90,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116,546.00 |
116,546.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3,090,200.00 |
0.00 |
3,090,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
3,090,200.00 |
0.00 |
3,090,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
90,200.00 |
0.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,440,559.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,736,028.26 |
7,736,028.26 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,000,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
789,436.24 |
789,436.24 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
215,464.00 |
215,464.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1,657,100.13 |
1,657,100.13 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
3,090,200.00 |
3,090,200.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
25 |
14,440,559.13 |
本年支出合计 |
55 |
14,873,224.63 |
13,873,224.63 |
1,000,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,097,665.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
665,000.00 |
665,000.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,097,665.50 |
57 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
15,538,224.63 |
总计 |
60 |
15,538,224.63 |
14,538,224.63 |
1,000,000.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
13,873,224.63 |
7,752,400.00 |
6,120,824.63 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,736,028.26 |
6,362,503.76 |
1,373,524.50 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
7,736,028.26 |
6,362,503.76 |
1,373,524.50 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
3,198,059.80 |
3,198,059.80 |
0.00 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
210,665.50 |
0.00 |
210,665.50 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
674,600.00 |
670,000.00 |
4,600.00 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
2,494,443.96 |
2,494,443.96 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,158,259.00 |
0.00 |
1,158,259.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
789,436.24 |
789,436.24 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
574,134.24 |
574,134.24 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
181,206.00 |
181,206.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34,096.00 |
34,096.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
215,464.00 |
215,464.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8,400.00 |
8,400.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
207,064.00 |
207,064.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,518.00 |
90,518.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116,546.00 |
116,546.00 |
0.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,657,100.13 |
0.00 |
1,657,100.13 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
384,996.00 |
384,996.00 |
0.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3,090,200.00 |
0.00 |
3,090,200.00 |
||||
|
22201 |
粮油事务 |
3,090,200.00 |
0.00 |
3,090,200.00 |
||||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
90,200.00 |
0.00 |
90,200.00 |
||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,654,336.70 |
6,654,336.70 |
302 |
商品和服务支出 |
4,976,829.80 |
751,705.30 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,250,828.76 |
2,250,828.76 |
30201 |
办公费 |
214,517.10 |
148,586.10 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,343,343.43 |
1,343,343.43 |
30202 |
印刷费 |
97,239.80 |
25,534.80 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,011,390.39 |
1,011,390.39 |
30203 |
咨询费 |
382,696.00 |
34,496.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
62,756.00 |
62,756.00 |
30204 |
手续费 |
15.00 |
15.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
220,385.00 |
220,385.00 |
30205 |
水费 |
2,663.00 |
2,663.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
660,125.52 |
660,125.52 |
30206 |
电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
19,302.00 |
19,302.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
30,800.00 |
30,800.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34,096.00 |
34,096.00 |
30211 |
差旅费 |
262,731.00 |
132,181.50 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
499,705.00 |
499,705.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
297,358.60 |
297,358.60 |
30213 |
维修(护)费 |
29,525.40 |
29,525.40 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
274,348.00 |
274,348.00 |
30214 |
租赁费 |
17,700.00 |
6,800.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,242,058.13 |
346,358.00 |
30215 |
会议费 |
25,862.00 |
4,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
45,360.00 |
45,360.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
109,760.00 |
109,760.00 |
30217 |
公务接待费 |
14,311.00 |
6,334.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
181,206.00 |
181,206.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1,942,692.13 |
46,992.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3,183,000.00 |
15,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
400,000.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
64,176.00 |
64,176.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
8,400.00 |
8,400.00 |
30229 |
福利费 |
11,781.50 |
11,781.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
150,150.00 |
150,150.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
8,896,394.83 |
7,000,694.70 |
公用经费合计 |
4,976,829.80 |
751,705.30 | ||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
48,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
30,000.00 |
14,311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,311.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
|
公开09表 | |||
|
编制单位:山西省晋城市阳城县发展和改革局 |
金额单位:元 | ||
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购金额 | |
|
合计 |
1 |
24,580.00 | |
|
货物 |
2 |
24,580.00 | |
|
工程 |
3 |
0.00 | |
|
服务 |
4 |
0.00 | |
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
统计数 | ||
|
(一)行政单位 |
5 |
751,705.30 | |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
1 | |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
1 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
0 | |
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 | |
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 | |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、阳城县发展和改革局部门决算情况说明
1、单位基本情况
我单位共有行政编制人数21名,工勤人员2名,全额事业编制人数25,差额事业编制人数11名。截止2019年底,我局共有干部职工83人,其中行政在职20人,全额事业在职23人,差额事业在职11人,行政离退24人,事业离退5人。独立核算的财务机构一个。拥有固定资产3824933元。
2、 基础数据核对情况与财政部门对账情况财政拨款核对情况
(1)本年度基本预算财政拨款收入7752400元(其中包含物价管理经费670000元),财政拨款对账单7752400元,核对一致。
(2)上年结转资金:重点工程、扩权强县、招商引资经费210665.5万元,价格监测补助费用5000元,企业投资第三方评估费用382000元,成本监审政府购买服务费用500000元,共计1097665.5元,支出:重点工程、扩权强县、招商引资经费210665.5万元,价格监测补助费用4600元,企业投资第三方评估费用144200元,成本监审政府购买服务费用73200元,共计432665.5元,结余665000元,与财政部门核对一致。
(3)本年度财政拨款:乡村振兴战略规划630949元,阳城产业规划71310元,天然气补贴1238600元,春节粮油供应补贴1657100.13元,粮食信息统计90200元,粮油事务支出3000000元,财政部门拨款对账单6688159.13元,核对一致。
3、决算数据其他需要说明的情况
(1)、“收入决算表”中都是本级财政拨款。
(2)、“支出决算明细表”是本级预算单位经费支出。
(3)、“基本支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成;单位行政人员年底一次性奖金,事业人员的绩效工资,公益性岗位人员的工资。