在2025年度县本级预算执行、决算草案以及其他财政收支情况审计中发现,我县财政部门对预算单位代发代缴专户、惠民惠农专户及部分专项账户监管中存在专户资金沉淀、账户闲置未注销、资金权属不明等问题。
为进一步规范财政专户开立、使用、撤销全流程管控,盘活存量财政资金、防范资金管理漏洞,审计建议:一是由县财政局牵头,在全县范围内组织开展财政专户专项清理整治行动,分类建立专户台账,逐户逐项核实账户余额、资金来源、归属单位,无主沉淀资金梳理甄别工作等,该上缴国库的及时上缴、该按原渠道退回的规范退回。二是严格规范资金拨付路径,严禁借助代发代缴专户违规拨付惠民惠农补贴资金,厘清两类专户使用边界,从源头杜绝资金混用问题。三是压实账户动态监管责任,建立月度对账、季度核查、年度全面清查的专户常态化监管制度,将专户定期盘点、存量结余清查纳入财政日常监管清单。四是完善专户销户管控机制,明确职能划转、业务终止账户注销时限,对已失去存续条件的专户限期完成销户,实现专户闭环管理。